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泓域咨询MACRO/ 二轮活力板项目立项备案简介二轮活力板项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16641.65平方米(折合约24.95亩),其中:净用地面积16641.65平方米(红线范围折合约24.95亩)。项目规划总建筑面积27625.14平方米,其中:规划建设主体工程18774.32平方米,计容建筑面积27625.14平方米;预计建筑工程投资2431.42万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为二轮活力板,根据市场情况,预计年产值8864.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4782.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2431.421292.50191.684782.421.1工程费用万元2431.421292.506405.691.1.1建筑工程费用万元2431.422431.4241.63%1.1.2设备购置及安装费万元1292.501292.5022.13%1.2工程建设其他费用万元1058.501058.5018.12%1.2.1无形资产万元463.87463.871.3预备费万元594.63594.631.3.1基本预备费万元330.00330.001.3.2涨价预备费万元264.63264.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元4782.424782.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1058.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6405.692539.164863.426405.696405.696405.691.1应收账款万元1921.71768.681345.191921.711921.711921.711.2存货万元2882.561153.022017.792882.562882.562882.561.2.1原辅材料万元864.77345.91605.34864.77864.77864.771.2.2燃料动力万元43.2417.3030.2743.2443.2443.241.2.3在产品万元1325.98530.39928.181325.981325.981325.981.2.4产成品万元648.58259.43454.00648.58648.58648.581.3现金万元1601.42640.571121.001601.421601.421601.422流动负债万元5347.002138.803742.905347.005347.005347.002.1应付账款万元5347.002138.803742.905347.005347.005347.003流动资金万元1058.69423.48741.081058.691058.691058.694铺底流动资金万元352.89141.16247.03352.89352.89352.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5841.11万元,其中:固定资产投资4782.42万元,占项目总投资的81.88%;流动资金1058.69万元,占项目总投资的18.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2431.42万元,占项目总投资的41.63%;设备购置费1292.50万元,占项目总投资的22.13%;其它投资1058.50万元,占项目总投资的18.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4782.42+1058.69=5841.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5841.11122.14%122.14%100.00%2项目建设投资万元4782.42100.00%100.00%81.88%2.1工程费用万元3723.9277.87%77.87%63.75%2.1.1建筑工程费万元2431.4250.84%50.84%41.63%2.1.2设备购置及安装费万元1292.5027.03%27.03%22.13%2.2工程建设其他费用万元463.879.70%9.70%7.94%2.2.1无形资产万元463.879.70%9.70%7.94%2.3预备费万元594.6312.43%12.43%10.18%2.3.1基本预备费万元330.006.90%6.90%5.65%2.3.2涨价预备费万元264.635.53%5.53%4.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4782.42100.00%100.00%81.88%5建设期间费用万元6流动资金万元1058.6922.14%22.14%18.12%7铺底流动资金万元352.907.38%7.38%6.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.43%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度191.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8051.238051.2318774.3218774.321817.661.1主要生产车间4830.744830.7411264.5911264.591126.951.2辅助生产车间2576.392576.396007.786007.78581.651.3其他生产车间644.10644.101088.911088.91109.062仓储工程1708.181708.185753.035753.03405.082.1成品贮存427.05427.051438.261438.26101.272.2原料仓储888.25888.252991.582991.58210.642.3辅助材料仓库392.88392.881323.201323.2093.173供配电工程91.1091.1091.1091.107.223.1供配电室91.1091.1091.1091.107.224给排水工程104.77104.77104.77104.776.454.1给排水104.77104.77104.77104.776.455服务性工程1081.851081.851081.851081.8576.185.1办公用房544.03544.03544.03544.0335.035.2生活服务537.82537.82537.82537.8237.706消防及环保工程305.20305.20305.20305.2024.186.1消防环保工程305.20305.20305.20305.2024.187项目总图工程45.5545.5545.5545.5555.267.1场地及道路硬化3146.93535.48535.487.2场区围墙535.483146.933146.937.3安全保卫室45.5545.5545.5545.558绿化工程1125.3539.39合计11387.8827625.1427625.142431.42(四)设备方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1292.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量1228382.50千瓦时,折合150.97吨标准煤。2、项目年总用水量8613.62立方米,折合0.74吨标准煤。3、“二轮活力板项目投资建设项目”,年用电量1228382.50千瓦时,年总用水量8613.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.71吨标准煤/年。达产年综合节能量59.00吨标准煤/年,项目总节能率20.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“二轮活力板项目”主要从事二轮活力板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性二轮活力板项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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