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文档简介
医院收入预算的编制,应参考上年度实际收入水平,结合预算年度医院事业发展和工作任务计划,以及医疗收费标准等因素确定,主要包括以下内容: 医疗收入 ()门诊收入。以全年计划门诊人次数为基础,按每一门诊人次计划收费水平(不含药费)计算。 ()住院收入。以全年计划病床占用日数为基础,按病床日计划收费水(不含药费)计算。 ()其他医疗服务收入。 药品收入。以上年度每门诊人次和每占用床日药费的实际收入水平为础,结合预算年度工作量计划变动因素计算。 制剂收入。应根据医院预算年度制剂生产计划计算。 其他收入。包括救护车收入、进修培训收入、废品变价收入、赔偿收以及其他项目收入。预算编制应参照上年度实际情况,并根据预算年度有关因素计算。 差额预算补助。根据主管部门核定的预算补助指标编制。 专项补助。包括大修、大购及清理欠费基金和其他专项补助。按照上级和有关部门下达的预算指标编制。医院支出预算的编制 医院的支出预算应本着既要保证医疗业务活动需要,又要合理节约的精神,根据预算年度事业发展计划、工作任务、人员编制、有关开支定额标准和物资供应计划及价格变化因素等情况计算编制。内容包括: 工资。包括国家和集体人员的工资。根据预算年度平均职工人数和上年末平均工资水平,并根据国家规定的调整工资因素计算。 补助工资。根据预算年度医院职工人数和上年度平均开支水平和有关定额标准计算。 职工福利费。根据预算年度医院职工人数,按国家规定的开支标准和提取额度及有关因素计算。 离退休人员费用。根据预算年度医院离退休人员数及国家有关开支标准计算。 公务费。根据预算年度医院平均职工人数和上年度人均实际支出水平和预算年度业务发展情况,按照一定的定额标准计算。 药品费。根据预算年度药品收入预算和国家规定的药品加成率,参考上年度实际的药品加成率或药品差价率合理计算。 制剂原材料。根据预算年度制剂生产计划计算。 卫生材料费。在上年度实际工作量和实际支出数的基础上,根据预算年度的工作量计划及有关因素计算。 其他材料。根据上年度执行情况及预算年度计划计算。 低值易耗品。根据上年度执行情况及预算年度业务工作量计划和有关定额标准计算。 业务费。在上年度实际支出数的基础上,根据预算年度业务工作量计划合理计算。 一般修缮购置费。按业务收入比例提取,提取比例由各地自定。 大型设备更新维护费。按固定资产原值的一定比例,从该部分收入中计提(指按不含工资的成本收费项目使用的设备),提取比例由各地自定。 租赁费。参照上年度执行情况和预算年度实际需要计算。 其他费用。参考上年实际支出及预算年度有关因素编制。 差额预算补助。参考上
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