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文档简介
1. “两个加强”指的是:“加强内部管控、加强外部监管”2. “两个遏制”指的是:“遏制违规经营、遏制违法犯罪”3. 专项检查应按照应按照“问题导向、全面自查、鼓励自纠、强化责任”的整体要求有序进行:4. 自查工作组的工作会议每两周召开一次5. 自查领导小组的工作会议每月召开一次6. 本次专项自查所限时间范围是2014全年度7. 五假问题包括虚假承保、虚假退保、虚挂保费、虚列费用、虚假理赔8. 自查工作安排时限为:2015年1月至2015年2月末9. 分公司制定下发工作方案的流程是:自查、抽查、整改和报送10. 本次专项自查工作,督查抽查的内容主要包括各机构督办下级机构的自查和整改工作,实施二级督查 11. 三级机构对四级机构督查覆盖率为:100%12. 本次自查范围包括:资金运用;信息系统安全性;消费者权益保护13. 本次专项检查的依据为:保监会中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制” 专项检查的通知;集团公司关于开展“两个加强、两个遏制” 专项自查的总体工作方案;总公司中国太平洋财产保险股份有限公司“两个加强、两个遏制”专项检查实施方案;辽宁分公司中国太平洋财产保险股份有限公司 辽宁分公司“两个加强、两个遏制”专项检查实施方案;14. 实施专项检查的目的包括:摸清公司内部管理存在的突出问题和风险隐患、分类处理,建立长效机制,防范化解风险、确保全辖不发生区域性、系统性风险的底线。15. 本次专项自查工作建立定期会议沟通机制,主要内容应包括:通报自查工作进展、讨论自查工作中的重大疑难问题和需要分公司层面协调的事项、部署下阶段自查工作16. 工作小组组成人员包括总经理、经营班子主要成员和相关业务部门主要负责人17. 本次专项自查的机构范围包括分公司各部门、三级机构、四级机构18. 本次专项自查重点主要涉及分公司及下属机构业务经营、财务部门设置、基础管理能力、消费者权益保护、信息系统安全性、案件风险管控有效性等方面19. 本次专项自查工作,业务经营方面重点项目主要包括五假问题、虚假中介业务、不严格执行条款费率、私刻公章、违规资金使用情况。20. 本次专项自查工作,财务管理方面重点项目主要包括财务部门设置和财会人员配备情况、财会行为合规性情况、财会工作内部管控21. 本次专项自查工作,消费者权益保护方面重点项目主要包括制度建设情况、落实执行情况、风险隐患排查及处置情况、重点关注的侵害消费者权益问题22. 本次专项自查工作,信息系统安全性方面重点项目主要包括信息安全管理制度体系建设和落实状况情况、信息系统安全管控情况、数据安全管理和灾备建设、应急响应体系建设情况。23. 本次专项自查工作,案件风险管控有效性方面重点项目主要包括案件管理基础工作、案件信息报送、案件风险处置、案件责任追究和和整改及警示教育24. 分公司制定下发工作方案包括启动宣导、自查自纠、督查抽查、总结报告和监管抽查25. 本次专项自查工作,宣导的内容主要包括组织实施方式、宣导自查内容、布置工作分工、责任部门和人员、时间进度26. 本次专项自查工作自纠的内容主要包括如实填写自查报告和附表、对重点业务领域、重点项目、重点资金、重点岗位、重点人员要进行针对性检查、对涉及多环节的业务要根据资金链条一追到底 、排除公司存在的重大经营风险,堵塞管理漏洞27. 本次专项自查工作,总结报告的内容应该包括自查工作开展情况、自查发现问题及原因分析、整改情况28. 本次专项自查工作,监管抽查的内容应包括重点单位、重点项目、重点人员29. 本次专项自查工作的要求是全面自查、不留死角、如实报告、鼓励自纠、强化责任、严肃追责30. 虚假承保包括通过虚构或虚增保险标的,编制虚假保险合同进行承保、系统外出单,承保信息未录入系统、套打保单,出具阴阳保单(鸳鸯单)、对保单进行跨年度拆分承保31. 稽查局函201548号中反映,公司自查主要存在以文件落实文件、下级机构启动迟缓、实施方案生搬硬套、上级机构督查不落地、基层机构执行力衰减,各级人员责任不明确现象。32. 稽查局函201548号中要求,必须做到让公司全部员工知晓此项大检查工作。33. 稽查局函201548号中要求,各公司要紧密结合基层机构业务、人员特点和经营管理实际,调整细化实施方案。34. 稽查局函201548号中要求,各级机构实施方案要列明每个风险点对应的具体检查方法和质量要求,确保方案的可操作性。35. 稽查局函201548号中要求,各公司要落实压力传导机制。上级机构督导下级机构的比例应不低于30%,且不少于12家,下级机构少于该家数的应全面覆盖。36. 稽查局函201548号中要求,上级机构现场抽查下级机构的比例应不低于30%,且不少于8家,下级机构少于该家数的应全面覆盖。37. 稽查局函201548号中要求,督导抽查过程中,对工作浮于表面,搞选择性落实、象征性执行的下级机构一把手,要采取通报批评等措
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