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泓域咨询MACRO/ 冶金设备项目立项备案简介冶金设备项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57715.51平方米(折合约86.53亩),其中:净用地面积57715.51平方米(红线范围折合约86.53亩)。项目规划总建筑面积61755.60平方米,其中:规划建设主体工程42603.54平方米,计容建筑面积61755.60平方米;预计建筑工程投资4507.06万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冶金设备,根据市场情况,预计年产值50138.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15522.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4507.067002.06179.3915522.621.1工程费用万元4507.067002.0631290.411.1.1建筑工程费用万元4507.064507.0620.69%1.1.2设备购置及安装费万元7002.067002.0632.15%1.2工程建设其他费用万元4013.504013.5018.43%1.2.1无形资产万元1738.101738.101.3预备费万元2275.402275.401.3.1基本预备费万元1352.121352.121.3.2涨价预备费万元923.28923.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元15522.6215522.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6260.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31290.4112151.7927740.0831290.4131290.4131290.411.1应收账款万元9387.123754.857040.349387.129387.129387.121.2存货万元14080.685632.2710560.5114080.6814080.6814080.681.2.1原辅材料万元4224.201689.683168.154224.204224.204224.201.2.2燃料动力万元211.2184.48158.41211.21211.21211.211.2.3在产品万元6477.112590.854857.836477.116477.116477.111.2.4产成品万元3168.151267.262376.113168.153168.153168.151.3现金万元7822.603129.045866.957822.607822.607822.602流动负债万元25030.3010012.1218772.7225030.3025030.3025030.302.1应付账款万元25030.3010012.1218772.7225030.3025030.3025030.303流动资金万元6260.112504.044695.086260.116260.116260.114铺底流动资金万元2086.68834.681565.032086.682086.682086.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21782.73万元,其中:固定资产投资15522.62万元,占项目总投资的71.26%;流动资金6260.11万元,占项目总投资的28.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4507.06万元,占项目总投资的20.69%;设备购置费7002.06万元,占项目总投资的32.15%;其它投资4013.50万元,占项目总投资的18.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15522.62+6260.11=21782.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21782.73140.33%140.33%100.00%2项目建设投资万元15522.62100.00%100.00%71.26%2.1工程费用万元11509.1274.14%74.14%52.84%2.1.1建筑工程费万元4507.0629.04%29.04%20.69%2.1.2设备购置及安装费万元7002.0645.11%45.11%32.15%2.2工程建设其他费用万元1738.1011.20%11.20%7.98%2.2.1无形资产万元1738.1011.20%11.20%7.98%2.3预备费万元2275.4014.66%14.66%10.45%2.3.1基本预备费万元1352.128.71%8.71%6.21%2.3.2涨价预备费万元923.285.95%5.95%4.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15522.62100.00%100.00%71.26%5建设期间费用万元6流动资金万元6260.1140.33%40.33%28.74%7铺底流动资金万元2086.7013.44%13.44%9.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.04%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度179.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22050.9522050.9542603.5442603.543420.231.1主要生产车间13230.5713230.5725562.1225562.122120.541.2辅助生产车间7056.307056.3013633.1313633.131094.471.3其他生产车间1764.081764.082471.012471.01205.212仓储工程4678.424678.4212448.8412448.84726.842.1成品贮存1169.611169.613112.213112.21181.712.2原料仓储2432.782432.786473.406473.40377.962.3辅助材料仓库1076.041076.042863.232863.23167.173供配电工程249.52249.52249.52249.5216.393.1供配电室249.52249.52249.52249.5216.394给排水工程286.94286.94286.94286.9414.664.1给排水286.94286.94286.94286.9414.665服务性工程2963.002963.002963.002963.00173.005.1办公用房1565.131565.131565.131565.1389.755.2生活服务1397.871397.871397.871397.8770.126消防及环保工程835.88835.88835.88835.8854.906.1消防环保工程835.88835.88835.88835.8854.907项目总图工程124.76124.76124.76124.7612.317.1场地及道路硬化8168.141459.591459.597.2场区围墙1459.598168.148168.147.3安全保卫室124.76124.76124.76124.768绿化工程2535.0888.73合计31189.4661755.6061755.604507.06(四)设备方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费7002.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量914309.74千瓦时,折合112.37吨标准煤。2、项目年总用水量20460.77立方米,折合1.75吨标准煤。3、“冶金设备项目投资建设项目”,年用电量914309.74千瓦时,年总用水量20460.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.12吨标准煤/年。达产年综合节能量36.04吨标准煤/年,项目总节能率22.72%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“冶金设备项目”主要从事冶金设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冶金设备项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新区环境保护规划

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