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泓域咨询MACRO/ 制糖泵项目立项备案简介制糖泵项目立项备案简介一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12859.76平方米(折合约19.28亩),其中:净用地面积12859.76平方米(红线范围折合约19.28亩)。项目规划总建筑面积13245.55平方米,其中:规划建设主体工程9353.26平方米,计容建筑面积13245.55平方米;预计建筑工程投资1043.95万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为制糖泵,根据市场情况,预计年产值5062.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3368.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1043.951594.77174.703368.221.1工程费用万元1043.951594.773447.391.1.1建筑工程费用万元1043.951043.9525.51%1.1.2设备购置及安装费万元1594.771594.7738.96%1.2工程建设其他费用万元729.50729.5017.82%1.2.1无形资产万元416.81416.811.3预备费万元312.69312.691.3.1基本预备费万元156.06156.061.3.2涨价预备费万元156.63156.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元3368.223368.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金724.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3447.392178.412697.203447.393447.393447.391.1应收账款万元1034.22620.53775.661034.221034.221034.221.2存货万元1551.33930.801163.491551.331551.331551.331.2.1原辅材料万元465.40279.24349.05465.40465.40465.401.2.2燃料动力万元23.2713.9617.4523.2723.2723.271.2.3在产品万元713.61428.17535.21713.61713.61713.611.2.4产成品万元349.05209.43261.79349.05349.05349.051.3现金万元861.85517.11646.39861.85861.85861.852流动负债万元2722.711633.632042.032722.712722.712722.712.1应付账款万元2722.711633.632042.032722.712722.712722.713流动资金万元724.68434.81543.51724.68724.68724.684铺底流动资金万元241.56144.94181.17241.56241.56241.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4092.90万元,其中:固定资产投资3368.22万元,占项目总投资的82.29%;流动资金724.68万元,占项目总投资的17.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1043.95万元,占项目总投资的25.51%;设备购置费1594.77万元,占项目总投资的38.96%;其它投资729.50万元,占项目总投资的17.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3368.22+724.68=4092.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4092.90121.52%121.52%100.00%2项目建设投资万元3368.22100.00%100.00%82.29%2.1工程费用万元2638.7278.34%78.34%64.47%2.1.1建筑工程费万元1043.9530.99%30.99%25.51%2.1.2设备购置及安装费万元1594.7747.35%47.35%38.96%2.2工程建设其他费用万元416.8112.37%12.37%10.18%2.2.1无形资产万元416.8112.37%12.37%10.18%2.3预备费万元312.699.28%9.28%7.64%2.3.1基本预备费万元156.064.63%4.63%3.81%2.3.2涨价预备费万元156.634.65%4.65%3.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3368.22100.00%100.00%82.29%5建设期间费用万元6流动资金万元724.6821.52%21.52%17.71%7铺底流动资金万元241.567.17%7.17%5.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.00%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度174.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6818.896818.899353.269353.26810.901.1主要生产车间4091.334091.335611.965611.96502.761.2辅助生产车间2182.042182.042993.042993.04259.491.3其他生产车间545.51545.51542.49542.4948.652仓储工程1446.721446.722529.992529.99159.522.1成品贮存361.68361.68632.50632.5039.882.2原料仓储752.29752.291315.591315.5982.952.3辅助材料仓库332.75332.75581.90581.9036.693供配电工程77.1677.1677.1677.165.473.1供配电室77.1677.1677.1677.165.474给排水工程88.7388.7388.7388.734.904.1给排水88.7388.7388.7388.734.905服务性工程916.26916.26916.26916.2657.775.1办公用房524.49524.49524.49524.4929.965.2生活服务391.77391.77391.77391.7726.746消防及环保工程258.48258.48258.48258.4818.336.1消防环保工程258.48258.48258.48258.4818.337项目总图工程38.5838.5838.5838.58-51.587.1场地及道路硬化2484.84494.70494.707.2场区围墙494.702484.842484.847.3安全保卫室38.5838.5838.5838.588绿化工程1104.1138.64合计9644.8213245.5513245.551043.95(四)设备方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费1594.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量1095430.46千瓦时,折合134.63吨标准煤。2、项目年总用水量4018.66立方米,折合0.34吨标准煤。3、“制糖泵项目投资建设项目”,年用电量1095430.46千瓦时,年总用水量4018.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.97吨标准煤/年。达产年综合节能量49.92吨标准煤/年,项目总节能率21.41%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“制糖泵项目”主要从事制糖泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性制糖泵项目选址于某某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园区环境保护规

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