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泓域咨询MACRO/ 单联泵项目立项备案简介单联泵项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9358.01平方米(折合约14.03亩),其中:净用地面积9358.01平方米(红线范围折合约14.03亩)。项目规划总建筑面积13288.37平方米,其中:规划建设主体工程8782.16平方米,计容建筑面积13288.37平方米;预计建筑工程投资942.65万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为单联泵,根据市场情况,预计年产值4617.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2643.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元942.651206.05188.412643.391.1工程费用万元942.651206.053007.111.1.1建筑工程费用万元942.65942.6528.99%1.1.2设备购置及安装费万元1206.051206.0537.09%1.2工程建设其他费用万元494.69494.6915.21%1.2.1无形资产万元275.01275.011.3预备费万元219.68219.681.3.1基本预备费万元116.84116.841.3.2涨价预备费万元102.84102.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元2643.392643.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金608.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3007.111582.982337.013007.113007.113007.111.1应收账款万元902.13496.17676.60902.13902.13902.131.2存货万元1353.20744.261014.901353.201353.201353.201.2.1原辅材料万元405.96223.28304.47405.96405.96405.961.2.2燃料动力万元20.3011.1615.2220.3020.3020.301.2.3在产品万元622.47342.36466.85622.47622.47622.471.2.4产成品万元304.47167.46228.35304.47304.47304.471.3现金万元751.78413.48563.83751.78751.78751.782流动负债万元2398.511319.181798.882398.512398.512398.512.1应付账款万元2398.511319.181798.882398.512398.512398.513流动资金万元608.60334.73456.45608.60608.60608.604铺底流动资金万元202.86111.58152.15202.86202.86202.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3251.99万元,其中:固定资产投资2643.39万元,占项目总投资的81.29%;流动资金608.60万元,占项目总投资的18.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资942.65万元,占项目总投资的28.99%;设备购置费1206.05万元,占项目总投资的37.09%;其它投资494.69万元,占项目总投资的15.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2643.39+608.60=3251.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3251.99123.02%123.02%100.00%2项目建设投资万元2643.39100.00%100.00%81.29%2.1工程费用万元2148.7081.29%81.29%66.07%2.1.1建筑工程费万元942.6535.66%35.66%28.99%2.1.2设备购置及安装费万元1206.0545.63%45.63%37.09%2.2工程建设其他费用万元275.0110.40%10.40%8.46%2.2.1无形资产万元275.0110.40%10.40%8.46%2.3预备费万元219.688.31%8.31%6.76%2.3.1基本预备费万元116.844.42%4.42%3.59%2.3.2涨价预备费万元102.843.89%3.89%3.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2643.39100.00%100.00%81.29%5建设期间费用万元6流动资金万元608.6023.02%23.02%18.71%7铺底流动资金万元202.877.67%7.67%6.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.37%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度188.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4324.954324.958782.168782.16685.291.1主要生产车间2594.972594.975269.305269.30424.881.2辅助生产车间1383.981383.982810.292810.29219.291.3其他生产车间346.00346.00509.37509.3741.122仓储工程917.60917.602929.042929.04166.222.1成品贮存229.40229.40732.26732.2641.552.2原料仓储477.15477.151523.101523.1086.432.3辅助材料仓库211.05211.05673.68673.6838.233供配电工程48.9448.9448.9448.943.123.1供配电室48.9448.9448.9448.943.124给排水工程56.2856.2856.2856.282.794.1给排水56.2856.2856.2856.282.795服务性工程581.15581.15581.15581.1532.985.1办公用房265.52265.52265.52265.5217.885.2生活服务315.63315.63315.63315.6316.436消防及环保工程163.94163.94163.94163.9410.476.1消防环保工程163.94163.94163.94163.9410.477项目总图工程24.4724.4724.4724.4719.487.1场地及道路硬化1702.96363.20363.207.2场区围墙363.201702.961702.967.3安全保卫室24.4724.4724.4724.478绿化工程637.1822.30合计6117.3313288.3713288.37942.65(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1206.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量413013.82千瓦时,折合50.76吨标准煤。2、项目年总用水量1997.99立方米,折合0.17吨标准煤。3、“单联泵项目投资建设项目”,年用电量413013.82千瓦时,年总用水量1997.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)50.93吨标准煤/年。达产年综合节能量14.36吨标准煤/年,项目总节能率22.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“单联泵项目”主要从事单联泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性单联泵项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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