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泓域咨询MACRO/ 内燃机配件项目立项备案简介内燃机配件项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46269.79平方米(折合约69.37亩),其中:净用地面积46269.79平方米(红线范围折合约69.37亩)。项目规划总建筑面积68941.99平方米,其中:规划建设主体工程51447.33平方米,计容建筑面积68941.99平方米;预计建筑工程投资4973.11万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为内燃机配件,根据市场情况,预计年产值30972.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12529.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4973.113933.18180.6212529.611.1工程费用万元4973.113933.1822718.181.1.1建筑工程费用万元4973.114973.1131.09%1.1.2设备购置及安装费万元3933.183933.1824.59%1.2工程建设其他费用万元3623.323623.3222.65%1.2.1无形资产万元1792.341792.341.3预备费万元1830.981830.981.3.1基本预备费万元902.80902.801.3.2涨价预备费万元928.18928.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元12529.6112529.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3465.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22718.189358.0613821.4322718.1822718.1822718.181.1应收账款万元6815.453066.954770.826815.456815.456815.451.2存货万元10223.184600.437156.2310223.1810223.1810223.181.2.1原辅材料万元3066.951380.132146.873066.953066.953066.951.2.2燃料动力万元153.3569.01107.34153.35153.35153.351.2.3在产品万元4702.662116.203291.864702.664702.664702.661.2.4产成品万元2300.221035.101610.152300.222300.222300.221.3现金万元5679.552555.803975.685679.555679.555679.552流动负债万元19252.808663.7613476.9619252.8019252.8019252.802.1应付账款万元19252.808663.7613476.9619252.8019252.8019252.803流动资金万元3465.381559.422425.773465.383465.383465.384铺底流动资金万元1155.12519.81808.591155.121155.121155.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15994.99万元,其中:固定资产投资12529.61万元,占项目总投资的78.33%;流动资金3465.38万元,占项目总投资的21.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4973.11万元,占项目总投资的31.09%;设备购置费3933.18万元,占项目总投资的24.59%;其它投资3623.32万元,占项目总投资的22.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12529.61+3465.38=15994.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15994.99127.66%127.66%100.00%2项目建设投资万元12529.61100.00%100.00%78.33%2.1工程费用万元8906.2971.08%71.08%55.68%2.1.1建筑工程费万元4973.1139.69%39.69%31.09%2.1.2设备购置及安装费万元3933.1831.39%31.39%24.59%2.2工程建设其他费用万元1792.3414.30%14.30%11.21%2.2.1无形资产万元1792.3414.30%14.30%11.21%2.3预备费万元1830.9814.61%14.61%11.45%2.3.1基本预备费万元902.807.21%7.21%5.64%2.3.2涨价预备费万元928.187.41%7.41%5.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12529.61100.00%100.00%78.33%5建设期间费用万元6流动资金万元3465.3827.66%27.66%21.67%7铺底流动资金万元1155.139.22%9.22%7.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.72%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度180.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18227.5418227.5451447.3351447.334082.251.1主要生产车间10936.5210936.5230868.4030868.402530.991.2辅助生产车间5832.815832.8116463.1516463.151306.321.3其他生产车间1458.201458.202983.952983.95244.942仓储工程3867.233867.2311371.5311371.53656.232.1成品贮存966.81966.812842.882842.88164.062.2原料仓储2010.962010.965913.205913.20341.242.3辅助材料仓库889.46889.462615.452615.45150.933供配电工程206.25206.25206.25206.2513.393.1供配电室206.25206.25206.25206.2513.394给排水工程237.19237.19237.19237.1911.984.1给排水237.19237.19237.19237.1911.985服务性工程2449.252449.252449.252449.25141.345.1办公用房1076.451076.451076.451076.4566.155.2生活服务1372.801372.801372.801372.8077.876消防及环保工程690.95690.95690.95690.9544.866.1消防环保工程690.95690.95690.95690.9544.867项目总图工程103.13103.13103.13103.13-52.397.1场地及道路硬化7110.921337.581337.587.2场区围墙1337.587110.927110.927.3安全保卫室103.13103.13103.13103.138绿化工程2155.7375.45合计25781.5368941.9968941.994973.11(四)设备方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费3933.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量410491.47千瓦时,折合50.45吨标准煤。2、项目年总用水量23128.53立方米,折合1.98吨标准煤。3、“内燃机配件项目投资建设项目”,年用电量410491.47千瓦时,年总用水量23128.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.43吨标准煤/年。达产年综合节能量15.66吨标准煤/年,项目总节能率22.87%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“内燃机配件项目”主要从事内燃机配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性内燃机配件项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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