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文档简介

实例练习1 企业产销预算表企业在生产前,首先需要对企业生产所涉及的各个方面进行一定的预算,如:预计销售量、预计期末存货量、预计需求量、直接材料成本和直接人工成本等进行预算,以确定预计生产量、人工和材料的需求量,从而保障生产的正常运行。此案例使用三个表:“销量预算表”、“直接成本预算表”,然后由这两个表生成“企业产销预算表”。1.1 创建“企业产销预算表”建立图1-1所示的“企业产销预算表”。(1)建立一个空白工作簿,保存为“企业产销预算表”,将工作表标签“Sheet1”重命名为“企业产销预算”。(2)在工作表的相应单元格中输入行标题和列标题。设置相应格式,加边框。 如果图中内容看不清,使用常用工具栏的【显示比例】。图1-1 企业产销预算表1.2 创建“销量预算表”建立图1-2所示的“销量预算表”。(1)将工作表标签“Sheet2”重命名为“销量预算”。(2)在工作表的相应单元格中输入行标题和列标题。设置相应格式,加边框。(3)输入各季度销售量、销售单价数据。(4)在D3单元格输入公式:=B3*C3(5)在B7单元格输入公式:=sum(B3,B6)(6)由D3填充D3:D7单元格区域,由B7填充B7:D7单元格区域。图1-2 销量预算表1.3 创建“直接成本预算表”(1)将工作表标签“Sheet3”重命名为“直接成本预算”。(2)在工作表的相应单元格中输入行标题和列标题。设置相应格式,加边框。(3)输入如图1-3中数值列的数据。(4)在B5单元格输入公式:=B3*B4(5)在B8单元格输入公式:=B6*B7得结果如图1-4所示。图1-3 直接成本预算表图1-4 输入公式结果1.4 计算“预计期生产量”“企业产销预算表”中的数据可以利用VLOOKUP函数从“销量预算表”、“直接成本预算表”中导出,并据此计算其它相关数据及预计期生产量的数额。 VLOOKUP用法查看书上案例4后面的Excel相关知识。VLOOKUP与HLOOKUP的区别:按行操作与按列操作的不同。Step1 导出“预计销售量”在“企业产销预算表”中,选中B3,插入函数VLOOKUP,该函数第一个参数:“企业产销预算”的B2单元格;第二个参数:“销量预算”的A2:D7单元格区域,然后转换为绝对地址$A$2:$D$7;第三个参数:2;第四个参数:0。由B3单元格填充B3:E3单元格区域。Step2 计算“预计期末存货量”假设该企业各季度的期末存货量等于其下一季度预计销售量的8%,第四季度的期末存货量为295。选B4单元格,输入公式:=C3*8%由B4填充B4:D4单元格区域。在E4单元格输入295。Step3计算“预计需求量”预计需求量=预计销售量+预计期末存货量。选B5单元格,输入公式:=SUM(B3,B4) 由B5填充B5:E5单元格区域。Step4计算“期初存货量”假设第一季度“期初存货量”为245。其它三个季度的“期初存货量”等于其上一季度的“预计期末存货量”。在B6单元格输入245。选C6单元格,输入公式:=B4由C6填充C6:E6单元格区域。Step5计算“预算期生产量”预算期生产量=预计需求量-期初存货量。选B7单元格,输入公式:=B5-B6 由B7填充B7:E7单元格区域。1.4 计算“直接人工成本”Step1计算“直接材料消耗”直接材料消耗=预算期生产量单位产品直接材料消耗。选B9单元格,输入公式:=B7*直接成本预算!$B$3由B9填充B9:E9单元格区域。Step2计算“直接材料成本”直接材料成本=预算期生产量单位产品直接材料成本。选B10单元格,输入公式:=B7*直接成本预算!$B$5由B10填充B10:E10单元格区域。Step3计算“直接工时消耗”直接工时消耗=预算期生产量单位产品直接工时消耗。选B11单元格,输入公式:=B7*直接成本预算!$B$6由B11填充B11:E11单元格区域。Step4计算“直接人工成本”直接人工成本=预算期生产量“直接成本预算”中的直接人工成本。选B12单元格,输入公式:=B7*直接成本预算!$B$8由B12填充B12:E12单元格区域。 1.4 计算“整年数据”Step1计算“预计销售量”的“整年数据”选F3单元格,输入公式:=SUM(B3:E3)由F3填充F3:F5单元格区域。Step2计算“期初存货量”的“整年数据”此处的“期初存货量”应等于第四季度的“期初存货量”。在F6单元格输入215。Step3计算“预算期生产量”的“整年数据”预算期生产量=预计需求量的整年数据-期初存货量的整年

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