内部审计参考格式.doc_第1页
内部审计参考格式.doc_第2页
内部审计参考格式.doc_第3页
内部审计参考格式.doc_第4页
内部审计参考格式.doc_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

常用参考格式审计通知书专项审计调查通知书审计签证单审计工作底稿审计查询单现金查点表关于*的审计报告审计报告征求意见书审计决定书审计文书送达回执(审计单位全称)审 计 通 知 书*审通* *号*关于审计*的通知 :根据*,决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位*进行审计。请予积极配合,提供有关资料和必要的工作条件,并对提供资料的真实性、完整性进行承诺。审计组组长:*审计组成员: * * * (印章)*年*月*日 主题词:* * 抄送: * * *(审计单位全称)专项审计调查通知书*审通* *号*关于*(审计调查事项)进行专项审计调查的通知 :根据*,决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位*(审计调查事项)进行调查。请予积极配合,提供有关资料和必要的工作条件。审计组组长:*审计组成员: * * * (印章)*年*月*日 主题词:* * 抄送: * * * 审 计 签 证 单被审计单位记录日期查阅资料日 期事项名称、号码会计分录内容摘要 。被审单位签证经办人: (公章) 年 月 日会计核算中心签证经办人: (公章) 年 月 日附件 (共 页)核对人: 审计员: 审 计 工 作 底 稿索引号: 共 页 第 页 附件 页被审计单位名称审 计 事 项会计期间或者截止日期审计过程审计结论或者审计查出问题摘要及其依据编制人员编制日期复核意见复核人员复核日期 审 计 查 询 单被审计单位: 查询问题:审计人员:年 月 日答复:经办人: 单位盖章: 年 月 日现 金 查 点 表被审计单位: 盘点时间: 年 月 日 时 币种: 单位:项 目金 额备 注一、银行核定库存限额二、库存现金盘点实存数三、盘点日帐面结余数(最后一笔记帐日期 凭证号 ) 加:已收款尚未入帐部分 其中:1. 2. 3. 4. 5. 减:已付款尚未入帐部分 其中:1. 2. 3. 4. 5.四、收付调整后帐面应存数五、溢余或短缺数溢缺原因:(请出纳人员自填)被审计单位确 认财会负责人:出纳人员: 年 月 日审计人员:关于*的审计报告*:根据*审通*号审计通知书,我们自*年*月*日至(*)*月*日对*进行了审计,先报告如下:一、 审计概况*。二、 审计依据本次内部审计是按照内部审计准则的规定实施的。(若存在未遵循该准则的情形,请做出解释或说明)三、 审计事项评价*。四、 审计发现问题及处理(处罚)意见*。五、 审计建议*。附件:一、审计过程与审计发现问题的具体说明 二、被审计单位的反馈意见 签章 *年*月*日(审计单位全称)审计报告征求意见书 *:我单位派出审计组于*年*月*日对你单位*实施了审计。根据内部审计具体准则第7号审计报告的规定,现将审计组提出的关于*的审计报告送给你们征求意见,请在收到审计报告之日起*天内提出书面意见,送交审计组或者*。如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。附:审计报告 审计组长签名: 年 月 日(审计单位全称)审 计 决 定 书*审决* *号*关于*的审计决定*:自*年*月*日至*年*月*日,我*(局、公司、办)对你单位*进行了审计。现根据审计署关于内部审计工作的规定第十一条和本单位的有关财务管理制度的规定,作出如下审计决定:*。本决定自送达之日起生效,并自收到之日起*日内执行完毕。(印章)*年*月*日主题词:* * 抄送: * * *审计文书送达回执序号送达审计文书标

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论