ERP采购流程DPUR04-请购作业流程(非生产料件).doc_第1页
ERP采购流程DPUR04-请购作业流程(非生产料件).doc_第2页
ERP采购流程DPUR04-请购作业流程(非生产料件).doc_第3页
ERP采购流程DPUR04-请购作业流程(非生产料件).doc_第4页
ERP采购流程DPUR04-请购作业流程(非生产料件).doc_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

ERP采购流程DPUR04-请购作业流程(非生产料件).txt我都舍不得欺负的人,哪能让别人欺负?一辈子那么长,等你几年算什么我爱的人我要亲手给她幸福别人我不放心我想你的时候我一定要找得到你不许你们欺负他!全世界只有我才可以!放弃你,下辈子吧!作 业 说 明申购管理单位需求部门厂长/厂经理物流中心备 注1. 请购物料需求:需求非生产材料,需求单位对采购单位予与发放请购申请。或由申购管理部门统一做物料备货申请(自动计算需求)。2. 填写手工申购单:由需求单位于填写手工申购资料3. 手工申购单审核:由需求单位主管审核此手工申购单凭证,并交给申购管理部门(PMC/仓管/行政)4. 审核否Y/N:由申购管理单位经办审查是否核准此请购单(如不核准需重新填写手工申购凭证)5.请购单录入:手工申购单汇总后由申购管理单位经办于采购系统请购单建立作业中录入请购信息6.请购单列印:由申购管理单位列印正式的请购单凭证7. 请购单审核由请购管理单位主管审核正式的请购单凭证(如不核准需重新修改或作废此请购单)8. 请购单审核由厂长或厂经理审核正式的请购单凭证(如不核准需重新修改或作废此请购单)9. 请购单审核由物流中心主管审核正式的请购单凭证(如不核准需重新修改或作废此请购单),审核后的请购单移交给采购部门文员 YYNNN N Y N Y单据设定:采购系统单据性质设定单据性质为请购单的杂项请购单建议:事务杂项的料件一般于品号设定为非库存管理及其可修改品名及规格作 业 说 明申购管理部门仓库采购备 注10.手工申购单审核:由采购部门文员审核此手工申购单凭证,并交给采购部门经办人。11.请购单转呈采购单位暨存查:请购单凭证共三联,一联予采购单位、一联由PMC单位、一联由仓管单位存查12.由采购单位接采购作业流程PMC、采购或需求单位可于采购系统打印请购单明细表及请购状况表及已请未购明细表报表供请购后跟催请购参考报表请购作业流程(非生产料件)版本:V1.0文

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论