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文档简介
泓域咨询MACRO/ 减压器项目立项备案简介减压器项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21123.89平方米(折合约31.67亩),其中:净用地面积21123.89平方米(红线范围折合约31.67亩)。项目规划总建筑面积31263.36平方米,其中:规划建设主体工程19878.49平方米,计容建筑面积31263.36平方米;预计建筑工程投资2363.47万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为减压器,根据市场情况,预计年产值5894.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5287.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2363.471758.58166.955287.311.1工程费用万元2363.471758.584649.571.1.1建筑工程费用万元2363.472363.4739.25%1.1.2设备购置及安装费万元1758.581758.5829.20%1.2工程建设其他费用万元1165.261165.2619.35%1.2.1无形资产万元684.55684.551.3预备费万元480.71480.711.3.1基本预备费万元227.90227.901.3.2涨价预备费万元252.81252.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元5287.315287.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金734.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4649.572437.532655.694649.574649.574649.571.1应收账款万元1394.87767.181046.151394.871394.871394.871.2存货万元2092.311150.771569.232092.312092.312092.311.2.1原辅材料万元627.69345.23470.77627.69627.69627.691.2.2燃料动力万元31.3817.2623.5431.3831.3831.381.2.3在产品万元962.46529.35721.85962.46962.46962.461.2.4产成品万元470.77258.92353.08470.77470.77470.771.3现金万元1162.39639.32871.791162.391162.391162.392流动负债万元3914.862153.172936.143914.863914.863914.862.1应付账款万元3914.862153.172936.143914.863914.863914.863流动资金万元734.71404.09551.03734.71734.71734.714铺底流动资金万元244.90134.70183.68244.90244.90244.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6022.02万元,其中:固定资产投资5287.31万元,占项目总投资的87.80%;流动资金734.71万元,占项目总投资的12.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2363.47万元,占项目总投资的39.25%;设备购置费1758.58万元,占项目总投资的29.20%;其它投资1165.26万元,占项目总投资的19.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5287.31+734.71=6022.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6022.02113.90%113.90%100.00%2项目建设投资万元5287.31100.00%100.00%87.80%2.1工程费用万元4122.0577.96%77.96%68.45%2.1.1建筑工程费万元2363.4744.70%44.70%39.25%2.1.2设备购置及安装费万元1758.5833.26%33.26%29.20%2.2工程建设其他费用万元684.5512.95%12.95%11.37%2.2.1无形资产万元684.5512.95%12.95%11.37%2.3预备费万元480.719.09%9.09%7.98%2.3.1基本预备费万元227.904.31%4.31%3.78%2.3.2涨价预备费万元252.814.78%4.78%4.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5287.31100.00%100.00%87.80%5建设期间费用万元6流动资金万元734.7113.90%13.90%12.20%7铺底流动资金万元244.904.63%4.63%4.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.81%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度166.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10127.1510127.1519878.4919878.491653.071.1主要生产车间6076.296076.2911927.0911927.091024.901.2辅助生产车间3240.693240.696361.126361.12528.981.3其他生产车间810.17810.171152.951152.9599.182仓储工程2148.622148.627400.177400.17447.552.1成品贮存537.15537.151850.041850.04111.892.2原料仓储1117.281117.283848.093848.09232.732.3辅助材料仓库494.18494.181702.041702.04102.943供配电工程114.59114.59114.59114.597.803.1供配电室114.59114.59114.59114.597.804给排水工程131.78131.78131.78131.786.974.1给排水131.78131.78131.78131.786.975服务性工程1360.791360.791360.791360.7982.305.1办公用房750.93750.93750.93750.9334.255.2生活服务609.86609.86609.86609.8647.626消防及环保工程383.89383.89383.89383.8926.126.1消防环保工程383.89383.89383.89383.8926.127项目总图工程57.3057.3057.3057.3084.227.1场地及道路硬化3797.02628.56628.567.2场区围墙628.563797.023797.027.3安全保卫室57.3057.3057.3057.308绿化工程1583.9955.44合计14324.1131263.3631263.362363.47(四)设备方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1758.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1077855.40千瓦时,折合132.47吨标准煤。2、项目年总用水量2747.94立方米,折合0.23吨标准煤。3、“减压器项目投资建设项目”,年用电量1077855.40千瓦时,年总用水量2747.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.70吨标准煤/年。达产年综合节能量56.87吨标准煤/年,项目总节能率21.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“减压器项目”主要从事减压器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性减压器项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规
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