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文档简介
泓域咨询MACRO/ 喷绘材料项目立项备案简介喷绘材料项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18936.13平方米(折合约28.39亩),其中:净用地面积18936.13平方米(红线范围折合约28.39亩)。项目规划总建筑面积22723.36平方米,其中:规划建设主体工程18178.37平方米,计容建筑面积22723.36平方米;预计建筑工程投资1675.11万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为喷绘材料,根据市场情况,预计年产值12022.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5158.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1675.111580.19181.715158.751.1工程费用万元1675.111580.198100.721.1.1建筑工程费用万元1675.111675.1125.24%1.1.2设备购置及安装费万元1580.191580.1923.81%1.2工程建设其他费用万元1903.451903.4528.68%1.2.1无形资产万元895.18895.181.3预备费万元1008.271008.271.3.1基本预备费万元428.27428.271.3.2涨价预备费万元580.00580.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元5158.755158.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1478.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8100.723614.077011.518100.728100.728100.721.1应收账款万元2430.22972.091822.662430.222430.222430.221.2存货万元3645.321458.132733.993645.323645.323645.321.2.1原辅材料万元1093.60437.44820.201093.601093.601093.601.2.2燃料动力万元54.6821.8741.0154.6854.6854.681.2.3在产品万元1676.85670.741257.641676.851676.851676.851.2.4产成品万元820.20328.08615.15820.20820.20820.201.3现金万元2025.18810.071518.882025.182025.182025.182流动负债万元6621.972648.794966.486621.976621.976621.972.1应付账款万元6621.972648.794966.486621.976621.976621.973流动资金万元1478.75591.501109.061478.751478.751478.754铺底流动资金万元492.91197.17369.69492.91492.91492.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6637.50万元,其中:固定资产投资5158.75万元,占项目总投资的77.72%;流动资金1478.75万元,占项目总投资的22.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1675.11万元,占项目总投资的25.24%;设备购置费1580.19万元,占项目总投资的23.81%;其它投资1903.45万元,占项目总投资的28.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5158.75+1478.75=6637.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6637.50128.66%128.66%100.00%2项目建设投资万元5158.75100.00%100.00%77.72%2.1工程费用万元3255.3063.10%63.10%49.04%2.1.1建筑工程费万元1675.1132.47%32.47%25.24%2.1.2设备购置及安装费万元1580.1930.63%30.63%23.81%2.2工程建设其他费用万元895.1817.35%17.35%13.49%2.2.1无形资产万元895.1817.35%17.35%13.49%2.3预备费万元1008.2719.54%19.54%15.19%2.3.1基本预备费万元428.278.30%8.30%6.45%2.3.2涨价预备费万元580.0011.24%11.24%8.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5158.75100.00%100.00%77.72%5建设期间费用万元6流动资金万元1478.7528.66%28.66%22.28%7铺底流动资金万元492.929.55%9.55%7.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.97%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度181.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7225.427225.4218178.3718178.371474.071.1主要生产车间4335.254335.2510907.0210907.02913.921.2辅助生产车间2312.132312.135817.085817.08471.701.3其他生产车间578.03578.031054.351054.3588.442仓储工程1532.971532.972954.242954.24174.222.1成品贮存383.24383.24738.56738.5643.552.2原料仓储797.14797.141536.201536.2090.592.3辅助材料仓库352.58352.58679.48679.4840.073供配电工程81.7681.7681.7681.765.423.1供配电室81.7681.7681.7681.765.424给排水工程94.0294.0294.0294.024.854.1给排水94.0294.0294.0294.024.855服务性工程970.88970.88970.88970.8857.265.1办公用房402.95402.95402.95402.9527.345.2生活服务567.93567.93567.93567.9332.766消防及环保工程273.89273.89273.89273.8918.176.1消防环保工程273.89273.89273.89273.8918.177项目总图工程40.8840.8840.8840.88-87.547.1场地及道路硬化2795.58525.31525.317.2场区围墙525.312795.582795.587.3安全保卫室40.8840.8840.8840.888绿化工程818.8128.66合计10219.8322723.3622723.361675.11(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1580.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量789982.49千瓦时,折合97.09吨标准煤。2、项目年总用水量5648.80立方米,折合0.48吨标准煤。3、“喷绘材料项目投资建设项目”,年用电量789982.49千瓦时,年总用水量5648.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.57吨标准煤/年。达产年综合节能量34.28吨标准煤/年,项目总节能率28.48%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“喷绘材料项目”主要从事喷绘材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性喷绘材料项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规
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