全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
子公司业务管控流程+子公司内部审计流程31 子公司业务管控流程子公司业务管控流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1建立法人治理结构和内部管理制度2选任董事、经理及总会计师等人员3建立子公司业务授权审批制度4子公司在授权范围内开展各项业务5重大事项或超出限额时需提交申请6定期报告子公司经营管理有关事项7将内部审计报告提交母公司审阅8对符合条件的重大事项进行披露1母公司子公司审核审批检查制度建立是否符合公司法及有关法律法规中华人民共和国公司法2母公司子公司审核检查选任人员是否符合任职条件,选任流程是否严格按照程序执行委派董事管理办法3母公司子公司检查制度中是否严格界定其业务范围并设置权限体系子公司业务授权审批办法4子公司子公司从事的业务或审批权限是否在规定范围之内子公司业务授权审批办法5子公司母公司审核审批检查是否将权限范围外事项提交给母公司董事会审批子公司重大投资项目管理控制制度6委派董事母公司审核检查报告事项是否真实、全面和及时子公司内部审计管理制度7子公司母公司审核提交的财务数据是否真实、可靠和完整子公司内部审计管理制度8母公司子公司审核检查重大交易或事项是否经子公司董事会审议通过子公司信息披露管理细则32 子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1编制审计工作计划2通知被审计子公司3组织实施审计事项4归集审计工作底稿5撰写审计报告6执行审计结论、决定及审计建议书7进行后续审计工作8对资料进行归档1审计部财务部审核审批检查审计工作计划是否经审计委员会批准子公司内部审计管理制度、中华人民共和国公司法2审计部被审计子公司检查审计前是否通知被审计子公司准备相关事项子公司内部审计管理制度3审计部被审计子公司审核检查实施中是否对审计证明材料进行了审核子公司内部审计管理制度4审计部被审计子公司审核检查审计工作底稿是否经子公司负责人签字确认子公司内部审计管理制度、重大信息内部报告制度5审计部审计委员会审核审批是否对审计报告中存在异议的书面意见进行了进一步的核实、研究、确认子公司内部审计管理制度6被审计子公司审计委员会审计执行是否严格遵照审计意见书、决定等执行子公司内部审计管理制度7审计部子公司董事会审查检查是
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 留守儿童活动站设计论文
- 2026木地板行业分析报告
- 陋室铭 教学课件
- 亚低温治疗的临床应用
- 双下肢气压治疗的方法
- 第一季度护理部工作报告
- 癌性疼痛治疗指南解读
- 《慢性子裁缝和急性子顾客》课件
- 2026汽车尾气净化技术核心工艺研发市场需求评价分析报告
- 2026中国智能通信市场行业市场深度调研及发展趋势和前景预测研究报告
- 《2026年》药品检验岗位高频面试题包含详细解答
- 22G101 混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
- 2025年黑龙江省综合评标专家库考试题库及答案
- 市场培训之地推基础培训
- 课堂管理的方法和技巧
- 出版从业考试财务知识点及答案解析
- 教研组长专业能力提升培训
- 2025-2026学年中图版高中地理必修第一册教学计划及教学进度表
- 二手手机回收协议合同
- 危大工程安全监理管理制度
- 机械工程导论课件教学
评论
0/150
提交评论