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泓域咨询MACRO/ 自动变速箱建设项目投资立项申请报告自动变速箱建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景自动变速箱是相对于手动变速箱而出现的一种能够自动根据汽车车速和发动机转速来进行自动换挡操纵的变速装置。目前汽车自动变速箱常见的有四种型式,分别是液力自动变速箱(AT)、机械无级自动变速箱(CVT)、电控机械自动变速箱(AMT)和双离合自动变速箱。从全球汽车市场来看,自动变速箱渗透率均在不断提升,且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来,全球自动变速箱占比在逐年提升,有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看,自动变速箱美日普及程度已经很高,渗透率分别为94%和84%,自动变速箱增量空间已经很小,欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低,未来发展空间还很大。中国市场从2005年以来,自动变速箱渗透率由20%一路上升,根据乘联会2017年最新数据显示,乘用车国内制造自动挡渗透率已升至60%左右。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7763.88平方米(折合约11.64亩),其中:净用地面积7763.88平方米(红线范围折合约11.64亩)。项目规划总建筑面积10636.52平方米,其中:规划建设主体工程8243.54平方米,计容建筑面积10636.52平方米;预计建筑工程投资885.97万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为自动变速箱,根据市场情况,预计年产值7166.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2281.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元885.97662.41195.982281.211.1工程费用万元885.97662.415108.811.1.1建筑工程费用万元885.97885.9729.48%1.1.2设备购置及安装费万元662.41662.4122.04%1.2工程建设其他费用万元732.83732.8324.39%1.2.1无形资产万元432.39432.391.3预备费万元300.44300.441.3.1基本预备费万元157.86157.861.3.2涨价预备费万元142.58142.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元2281.212281.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金723.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5108.813368.834091.855108.815108.815108.811.1应收账款万元1532.64919.591149.481532.641532.641532.641.2存货万元2298.961379.381724.222298.962298.962298.961.2.1原辅材料万元689.69413.81517.27689.69689.69689.691.2.2燃料动力万元34.4820.6925.8634.4834.4834.481.2.3在产品万元1057.52634.51793.141057.521057.521057.521.2.4产成品万元517.27310.36387.95517.27517.27517.271.3现金万元1277.20766.32957.901277.201277.201277.202流动负债万元4385.062631.043288.804385.064385.064385.062.1应付账款万元4385.062631.043288.804385.064385.064385.063流动资金万元723.75434.25542.81723.75723.75723.754铺底流动资金万元241.25144.75180.94241.25241.25241.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3004.96万元,其中:固定资产投资2281.21万元,占项目总投资的75.91%;流动资金723.75万元,占项目总投资的24.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资885.97万元,占项目总投资的29.48%;设备购置费662.41万元,占项目总投资的22.04%;其它投资732.83万元,占项目总投资的24.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2281.21+723.75=3004.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3004.96131.73%131.73%100.00%2项目建设投资万元2281.21100.00%100.00%75.91%2.1工程费用万元1548.3867.88%67.88%51.53%2.1.1建筑工程费万元885.9738.84%38.84%29.48%2.1.2设备购置及安装费万元662.4129.04%29.04%22.04%2.2工程建设其他费用万元432.3918.95%18.95%14.39%2.2.1无形资产万元432.3918.95%18.95%14.39%2.3预备费万元300.4413.17%13.17%10.00%2.3.1基本预备费万元157.866.92%6.92%5.25%2.3.2涨价预备费万元142.586.25%6.25%4.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2281.21100.00%100.00%75.91%5建设期间费用万元6流动资金万元723.7531.73%31.73%24.09%7铺底流动资金万元241.2510.58%10.58%8.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.88%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度195.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3780.873780.878243.548243.54755.311.1主要生产车间2268.522268.524946.124946.12468.291.2辅助生产车间1209.881209.882637.932637.93241.701.3其他生产车间302.47302.47478.13478.1345.322仓储工程802.16802.161555.441555.44103.652.1成品贮存200.54200.54388.86388.8625.912.2原料仓储417.12417.12808.83808.8353.902.3辅助材料仓库184.50184.50357.75357.7523.843供配电工程42.7842.7842.7842.783.213.1供配电室42.7842.7842.7842.783.214给排水工程49.2049.2049.2049.202.874.1给排水49.2049.2049.2049.202.875服务性工程508.04508.04508.04508.0433.855.1办公用房262.98262.98262.98262.9813.785.2生活服务245.06245.06245.06245.0613.716消防及环保工程143.32143.32143.32143.3210.746.1消防环保工程143.32143.32143.32143.3210.747项目总图工程21.3921.3921.3921.39-41.537.1场地及道路硬化1360.21265.21265.217.2场区围墙265.211360.211360.217.3安全保卫室21.3921.3921.3921.398绿化工程510.4317.87合计5347.7610636.5210636.52885.97(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费662.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量543443.51千瓦时,折合66.79吨标准煤。2、项目年总用水量3833.25立方米,折合0.33吨标准煤。3、“自动变速箱建设项目投资建设项目”,年用电量543443.51千瓦时,年总用水量3833.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.12吨标准煤/年。达产年综合节能量21.20吨标准煤/年,项目总节能率24.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“自动变速箱建设项目”主要从事自动变速箱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性自动变速箱建设项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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