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文档简介

泓域咨询MACRO/ 竹炭建设项目投资立项申请报告竹炭建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景竹炭是以三年生以上高山毛竹为原料,经近千度高温烧制而成的一种炭。竹炭具有疏松多孔的结构,其分子细密多孔,质地坚硬。有很强的吸附能力,能净化空气、消除异味、吸湿防霉、抑菌驱虫。与人体接触能去湿吸汗,促进人体血液循环和新陈代谢,缓解疲劳。经科学提炼加工后,已广泛应用于日常生活中。由于国家实行天然林保护工程,限制了木质资源的消耗。而中国是竹子资源大国,但中国竹子的加工利用率尚不及1/3,大量的加工剩余物未能得到工业化利用。因此,利用竹材及加工剩余物进行热解得到竹炭和竹醋液,采用和推广竹炭竹醋生产技术后,竹子加工利用率可达到90%,实现由同量的资源取得2倍以上的经济效果(增加利用等于提高产量)。竹炭竹醋液的原料竹材,其生长周期短,成材快,有利于资源的可持续发展。根据数据显示,2018年我国竹炭产量为25.52万吨,产量较2017年同期增长5.67%。2010-2018年中国竹炭市场规模缓慢上升,2018年我国竹炭行业市场规模约8.84亿元,同比2017年的8.35亿元增长5.87%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43101.54平方米(折合约64.62亩),其中:净用地面积43101.54平方米(红线范围折合约64.62亩)。项目规划总建筑面积62066.22平方米,其中:规划建设主体工程45304.67平方米,计容建筑面积62066.22平方米;预计建筑工程投资4396.88万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹炭,根据市场情况,预计年产值39834.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12416.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4396.883826.41192.1412416.091.1工程费用万元4396.883826.4129656.131.1.1建筑工程费用万元4396.884396.8824.00%1.1.2设备购置及安装费万元3826.413826.4120.89%1.2工程建设其他费用万元4192.804192.8022.89%1.2.1无形资产万元2039.292039.291.3预备费万元2153.512153.511.3.1基本预备费万元1027.671027.671.3.2涨价预备费万元1125.841125.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元12416.0912416.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5900.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29656.1317329.5818315.5129656.1329656.1329656.131.1应收账款万元8896.845782.956672.638896.848896.848896.841.2存货万元13345.268674.4210008.9413345.2613345.2613345.261.2.1原辅材料万元4003.582602.333002.684003.584003.584003.581.2.2燃料动力万元200.18130.12150.13200.18200.18200.181.2.3在产品万元6138.823990.234604.116138.826138.826138.821.2.4产成品万元3002.681951.742252.013002.683002.683002.681.3现金万元7414.034819.125560.527414.037414.037414.032流动负债万元23755.4815441.0617816.6123755.4823755.4823755.482.1应付账款万元23755.4815441.0617816.6123755.4823755.4823755.483流动资金万元5900.653835.424425.495900.655900.655900.654铺底流动资金万元1966.861278.471475.161966.861966.861966.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18316.74万元,其中:固定资产投资12416.09万元,占项目总投资的67.79%;流动资金5900.65万元,占项目总投资的32.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4396.88万元,占项目总投资的24.00%;设备购置费3826.41万元,占项目总投资的20.89%;其它投资4192.80万元,占项目总投资的22.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12416.09+5900.65=18316.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18316.74147.52%147.52%100.00%2项目建设投资万元12416.09100.00%100.00%67.79%2.1工程费用万元8223.2966.23%66.23%44.89%2.1.1建筑工程费万元4396.8835.41%35.41%24.00%2.1.2设备购置及安装费万元3826.4130.82%30.82%20.89%2.2工程建设其他费用万元2039.2916.42%16.42%11.13%2.2.1无形资产万元2039.2916.42%16.42%11.13%2.3预备费万元2153.5117.34%17.34%11.76%2.3.1基本预备费万元1027.678.28%8.28%5.61%2.3.2涨价预备费万元1125.849.07%9.07%6.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12416.09100.00%100.00%67.79%5建设期间费用万元6流动资金万元5900.6547.52%47.52%32.21%7铺底流动资金万元1966.8815.84%15.84%10.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.68%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度192.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22757.0822757.0845304.6745304.673530.411.1主要生产车间13654.2513654.2527182.8027182.802188.851.2辅助生产车间7282.277282.2714497.4914497.491129.731.3其他生产车间1820.571820.572627.672627.67211.822仓储工程4828.234828.2310895.0110895.01617.462.1成品贮存1207.061207.062723.752723.75154.372.2原料仓储2510.682510.685665.415665.41321.082.3辅助材料仓库1110.491110.492505.852505.85142.023供配电工程257.51257.51257.51257.5116.423.1供配电室257.51257.51257.51257.5116.424给排水工程296.13296.13296.13296.1314.684.1给排水296.13296.13296.13296.1314.685服务性工程3057.883057.883057.883057.88173.305.1办公用房1688.981688.981688.981688.98102.275.2生活服务1368.901368.901368.901368.9080.776消防及环保工程862.64862.64862.64862.6455.006.1消防环保工程862.64862.64862.64862.6455.007项目总图工程128.75128.75128.75128.75-102.947.1场地及道路硬化8987.481755.871755.877.2场区围墙1755.878987.488987.487.3安全保卫室128.75128.75128.75128.758绿化工程2644.3392.55合计32188.2362066.2262066.224396.88(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3826.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量982738.55千瓦时,折合120.78吨标准煤。2、项目年总用水量15026.55立方米,折合1.28吨标准煤。3、“竹炭建设项目投资建设项目”,年用电量982738.55千瓦时,年总用水量15026.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.06吨标准煤/年。达产年综合节能量47.47吨标准煤/年,项目总节能率27.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“竹炭建设项目”主要从事竹炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹炭建设项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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