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文档简介
泓域咨询MACRO/ 沙发建设项目投资立项申请报告沙发建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景家具是未来我国最具发展前途的十大行业之一,而沙发作为最常见的家具之一,也将有较好的发展前景。沙发按照使用功能来分,可分为普通沙发和多功能沙发,普通沙发仅提供坐的功能,而多功能沙发兼具坐、躺和存储物品等功能。基于中国的人口基数庞大,且中国又具有丰富的原料资源,因此中国是世界最大的沙发市场之一,也是全球主要的沙发供给区域。2013-2018年中国沙发产量稳步发展,沙发产量从2013年的26638万个增长到2018年的36722万个2013-2018年我国沙发制造行业保持良好的发展态势,市场规模在2013年超过400亿元,在2018年则达到545.74亿元,预计2020年沙发市场规模将逼近600亿元。随着小户型商品房的开发,功能沙发的需求越来越强劲。中国功能沙发的市场规模从2013年的37.3亿元增至2018年的75.94亿元,市场占比也从9.20%升至2018年的13.92%。依此增长速度,预计2020年功能沙发市场规模将达88.36亿元,占比逼近15%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48604.29平方米(折合约72.87亩),其中:净用地面积48604.29平方米(红线范围折合约72.87亩)。项目规划总建筑面积65615.79平方米,其中:规划建设主体工程42797.54平方米,计容建筑面积65615.79平方米;预计建筑工程投资5121.84万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为沙发,根据市场情况,预计年产值34976.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13264.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5121.844563.81182.0313264.531.1工程费用万元5121.844563.8127564.431.1.1建筑工程费用万元5121.845121.8428.08%1.1.2设备购置及安装费万元4563.814563.8125.02%1.2工程建设其他费用万元3578.883578.8819.62%1.2.1无形资产万元1737.681737.681.3预备费万元1841.201841.201.3.1基本预备费万元976.52976.521.3.2涨价预备费万元864.68864.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元13264.5313264.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4977.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27564.4313858.1720043.3127564.4327564.4327564.431.1应收账款万元8269.334548.136615.468269.338269.338269.331.2存货万元12403.996822.209923.1912403.9912403.9912403.991.2.1原辅材料万元3721.202046.662976.963721.203721.203721.201.2.2燃料动力万元186.06102.33148.85186.06186.06186.061.2.3在产品万元5705.843138.214564.675705.845705.845705.841.2.4产成品万元2790.901534.992232.722790.902790.902790.901.3现金万元6891.113790.115512.896891.116891.116891.112流动负债万元22587.0312422.8718069.6222587.0322587.0322587.032.1应付账款万元22587.0312422.8718069.6222587.0322587.0322587.033流动资金万元4977.402737.573981.924977.404977.404977.404铺底流动资金万元1659.12912.521327.311659.121659.121659.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18241.93万元,其中:固定资产投资13264.53万元,占项目总投资的72.71%;流动资金4977.40万元,占项目总投资的27.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5121.84万元,占项目总投资的28.08%;设备购置费4563.81万元,占项目总投资的25.02%;其它投资3578.88万元,占项目总投资的19.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13264.53+4977.40=18241.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18241.93137.52%137.52%100.00%2项目建设投资万元13264.53100.00%100.00%72.71%2.1工程费用万元9685.6573.02%73.02%53.10%2.1.1建筑工程费万元5121.8438.61%38.61%28.08%2.1.2设备购置及安装费万元4563.8134.41%34.41%25.02%2.2工程建设其他费用万元1737.6813.10%13.10%9.53%2.2.1无形资产万元1737.6813.10%13.10%9.53%2.3预备费万元1841.2013.88%13.88%10.09%2.3.1基本预备费万元976.527.36%7.36%5.35%2.3.2涨价预备费万元864.686.52%6.52%4.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13264.53100.00%100.00%72.71%5建设期间费用万元6流动资金万元4977.4037.52%37.52%27.29%7铺底流动资金万元1659.1312.51%12.51%9.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.19%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度182.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21714.1321714.1342797.5442797.543674.761.1主要生产车间13028.4813028.4825678.5225678.522278.351.2辅助生产车间6948.526948.5213695.2113695.211175.921.3其他生产车间1737.131737.132482.262482.26220.492仓储工程4606.964606.9614831.8614831.86926.202.1成品贮存1151.741151.743707.973707.97231.552.2原料仓储2395.622395.627712.577712.57481.622.3辅助材料仓库1059.601059.603411.333411.33213.033供配电工程245.70245.70245.70245.7017.263.1供配电室245.70245.70245.70245.7017.264给排水工程282.56282.56282.56282.5615.444.1给排水282.56282.56282.56282.5615.445服务性工程2917.742917.742917.742917.74182.205.1办公用房1328.591328.591328.591328.5994.425.2生活服务1589.151589.151589.151589.1577.666消防及环保工程823.11823.11823.11823.1157.836.1消防环保工程823.11823.11823.11823.1157.837项目总图工程122.85122.85122.85122.85152.557.1场地及道路硬化7985.281595.471595.477.2场区围墙1595.477985.287985.287.3安全保卫室122.85122.85122.85122.858绿化工程2731.4795.60合计30713.0565615.7965615.795121.84(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费4563.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量1030256.29千瓦时,折合126.62吨标准煤。2、项目年总用水量37166.62立方米,折合3.17吨标准煤。3、“沙发建设项目投资建设项目”,年用电量1030256.29千瓦时,年总用水量37166.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.79吨标准煤/年。达产年综合节能量34.50吨标准煤/年,项目总节能率21.29%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“沙发建设项目”主要从事沙发项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性沙发建设项目选址于xx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合
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