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文档简介

泓域咨询MACRO/ 再生铝建设项目投资立项申请报告再生铝建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景再生铝是由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料,经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属,是金属铝的一个重要来源。再生铝主要是以铝合金的形式出现的。我国再生铝产业起步较晚,19世纪70年代后期才形成雏形,但当时工业基础薄弱,再生铝生产规模不大。在旺盛的铝需求拉动下,再生铝企业纷纷设立,数量众多的小型再生铝厂和小作坊发展较快。2008年中国再生铝产量为270万吨,近年来由于有道国家宏观调控,各种能源可再生政策发布,以及我国“十二五”和“十三五”可持续发展的要求,我国铝再生产业发展速度,2017年再生铝产量达到了690万吨,同时铝再生平均增长率达到10%。2019年1月我国废铝进口市场整体呈下降的趋势,从总体来看,2019年1月我国废铝进口量为12吨,同比下降34.4%;我国废铝进口金额为123754万元,同比下降32.4%。近年来,虽然我国再生铝行业发展较快,但整体上与国外发达国家相比仍有较大差距,主要表现在废铝回收体系不够完善,分选和熔炼等工艺水平有待提高等方面,生产规模还相对较小。在资源越发枯竭的今天,再生资源越来越受到重视。对资源的回收再利用不仅能缓解我国资源紧张的局面,提高资源的利用率,还对环境保护有很大的意义。而随着汽车轻量化的大力发展,再生铝行业逐渐进入到人们的视线,越来越多的零部件铸造企业使用再生铝企业供给的再生铝合金锭作为原材料。这一举措在降低零部件加工成本的同时,也一定程度上推动了汽车轻量化的发展。随着汽车轻量化目标的阶段性目标的逐一推进,随着回收体系的整体完善,再生铝行业仍有显著的发展空间。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37031.84平方米(折合约55.52亩),其中:净用地面积37031.84平方米(红线范围折合约55.52亩)。项目规划总建筑面积52585.21平方米,其中:规划建设主体工程31939.17平方米,计容建筑面积52585.21平方米;预计建筑工程投资4020.34万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生铝,根据市场情况,预计年产值13950.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9908.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4020.343211.22178.479908.651.1工程费用万元4020.343211.2210922.611.1.1建筑工程费用万元4020.344020.3434.27%1.1.2设备购置及安装费万元3211.223211.2227.38%1.2工程建设其他费用万元2677.092677.0922.82%1.2.1无形资产万元1449.091449.091.3预备费万元1228.001228.001.3.1基本预备费万元696.19696.191.3.2涨价预备费万元531.81531.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元9908.659908.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1821.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10922.615482.126128.0310922.6110922.6110922.611.1应收账款万元3276.781802.232293.753276.783276.783276.781.2存货万元4915.172703.353440.624915.174915.174915.171.2.1原辅材料万元1474.55811.001032.191474.551474.551474.551.2.2燃料动力万元73.7340.5551.6173.7373.7373.731.2.3在产品万元2260.981243.541582.682260.982260.982260.981.2.4产成品万元1105.91608.25774.141105.911105.911105.911.3现金万元2730.651501.861911.462730.652730.652730.652流动负债万元9101.215005.676370.859101.219101.219101.212.1应付账款万元9101.215005.676370.859101.219101.219101.213流动资金万元1821.401001.771274.981821.401821.401821.404铺底流动资金万元607.13333.92424.99607.13607.13607.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11730.05万元,其中:固定资产投资9908.65万元,占项目总投资的84.47%;流动资金1821.40万元,占项目总投资的15.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4020.34万元,占项目总投资的34.27%;设备购置费3211.22万元,占项目总投资的27.38%;其它投资2677.09万元,占项目总投资的22.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9908.65+1821.40=11730.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11730.05118.38%118.38%100.00%2项目建设投资万元9908.65100.00%100.00%84.47%2.1工程费用万元7231.5672.98%72.98%61.65%2.1.1建筑工程费万元4020.3440.57%40.57%34.27%2.1.2设备购置及安装费万元3211.2232.41%32.41%27.38%2.2工程建设其他费用万元1449.0914.62%14.62%12.35%2.2.1无形资产万元1449.0914.62%14.62%12.35%2.3预备费万元1228.0012.39%12.39%10.47%2.3.1基本预备费万元696.197.03%7.03%5.94%2.3.2涨价预备费万元531.815.37%5.37%4.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9908.65100.00%100.00%84.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1821.4018.38%18.38%15.53%7铺底流动资金万元607.136.13%6.13%5.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.46%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度178.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17400.2317400.2331939.1731939.172686.061.1主要生产车间10440.1410440.1419163.5019163.501665.361.2辅助生产车间5568.075568.0710220.5310220.53859.541.3其他生产车间1392.021392.021852.471852.47161.162仓储工程3691.703691.7013419.9313419.93820.802.1成品贮存922.92922.923354.983354.98205.202.2原料仓储1919.681919.686978.366978.36426.822.3辅助材料仓库849.09849.093086.583086.58188.783供配电工程196.89196.89196.89196.8913.553.1供配电室196.89196.89196.89196.8913.554给排水工程226.42226.42226.42226.4212.124.1给排水226.42226.42226.42226.4212.125服务性工程2338.082338.082338.082338.08143.005.1办公用房1297.981297.981297.981297.9882.455.2生活服务1040.101040.101040.101040.1071.536消防及环保工程659.58659.58659.58659.5845.386.1消防环保工程659.58659.58659.58659.5845.387项目总图工程98.4598.4598.4598.45211.687.1场地及道路硬化6283.141008.931008.937.2场区围墙1008.936283.146283.147.3安全保卫室98.4598.4598.4598.458绿化工程2507.2387.75合计24611.3652585.2152585.214020.34(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3211.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量434575.81千瓦时,折合53.41吨标准煤。2、项目年总用水量6526.29立方米,折合0.56吨标准煤。3、“再生铝建设项目投资建设项目”,年用电量434575.81千瓦时,年总用水量6526.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.97吨标准煤/年。达产年综合节能量23.13吨标准煤/年,项目总节能率25.86%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“再生铝建设项目”主要从事再生铝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生铝建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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