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文档简介

泓域咨询MACRO/ 富勒烯建设项目投资立项申请报告富勒烯建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景富勒烯是单质碳被发现的第三种同素异形体。富勒烯的结构与石墨相似,但比石墨少了一元环。富勒烯及其衍生物拥有非常完美的对称结构,在信息、生物医药、能源等行业深受欢迎。目前,我国富勒烯行业在化妆品领域的应用是比较成熟的,尤其是在2018年中国富勒烯化妆品数量达到8000款,企业数量在700家左右。在专利公开与申请量方面,据统计,2018年中国富勒烯行业专利公开专利量为620件,专利申请专利量为570件。从国内富勒烯行业专利申请数量区域分布情况来看,2018年,北京、江苏、广东在富勒烯专利申请数量上位居前三,占据国内富勒烯专利申请数量的一半以上。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17168.58平方米(折合约25.74亩),其中:净用地面积17168.58平方米(红线范围折合约25.74亩)。项目规划总建筑面积19743.87平方米,其中:规划建设主体工程13660.36平方米,计容建筑面积19743.87平方米;预计建筑工程投资1448.54万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为富勒烯,根据市场情况,预计年产值14279.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4788.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1448.541966.29186.044788.671.1工程费用万元1448.541966.299872.831.1.1建筑工程费用万元1448.541448.5421.21%1.1.2设备购置及安装费万元1966.291966.2928.79%1.2工程建设其他费用万元1373.841373.8420.12%1.2.1无形资产万元632.31632.311.3预备费万元741.53741.531.3.1基本预备费万元436.65436.651.3.2涨价预备费万元304.88304.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元4788.674788.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2040.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9872.834315.347323.019872.839872.839872.831.1应收账款万元2961.851184.742221.392961.852961.852961.851.2存货万元4442.771777.113332.084442.774442.774442.771.2.1原辅材料万元1332.83533.13999.621332.831332.831332.831.2.2燃料动力万元66.6426.6649.9866.6466.6466.641.2.3在产品万元2043.67817.471532.762043.672043.672043.671.2.4产成品万元999.62399.85749.72999.62999.62999.621.3现金万元2468.21987.281851.162468.212468.212468.212流动负债万元7832.363132.945874.277832.367832.367832.362.1应付账款万元7832.363132.945874.277832.367832.367832.363流动资金万元2040.47816.191530.352040.472040.472040.474铺底流动资金万元680.15272.06510.12680.15680.15680.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6829.14万元,其中:固定资产投资4788.67万元,占项目总投资的70.12%;流动资金2040.47万元,占项目总投资的29.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1448.54万元,占项目总投资的21.21%;设备购置费1966.29万元,占项目总投资的28.79%;其它投资1373.84万元,占项目总投资的20.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4788.67+2040.47=6829.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6829.14142.61%142.61%100.00%2项目建设投资万元4788.67100.00%100.00%70.12%2.1工程费用万元3414.8371.31%71.31%50.00%2.1.1建筑工程费万元1448.5430.25%30.25%21.21%2.1.2设备购置及安装费万元1966.2941.06%41.06%28.79%2.2工程建设其他费用万元632.3113.20%13.20%9.26%2.2.1无形资产万元632.3113.20%13.20%9.26%2.3预备费万元741.5315.49%15.49%10.86%2.3.1基本预备费万元436.659.12%9.12%6.39%2.3.2涨价预备费万元304.886.37%6.37%4.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4788.67100.00%100.00%70.12%5建设期间费用万元6流动资金万元2040.4742.61%42.61%29.88%7铺底流动资金万元680.1614.20%14.20%9.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.90%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度186.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9698.419698.4113660.3613660.361102.441.1主要生产车间5819.055819.058196.228196.22683.511.2辅助生产车间3103.493103.494371.324371.32352.781.3其他生产车间775.87775.87792.30792.3066.152仓储工程2057.662057.663954.283954.28232.092.1成品贮存514.41514.41988.57988.5758.022.2原料仓储1069.981069.982056.232056.23120.692.3辅助材料仓库473.26473.26909.48909.4853.383供配电工程109.74109.74109.74109.747.253.1供配电室109.74109.74109.74109.747.254给排水工程126.20126.20126.20126.206.484.1给排水126.20126.20126.20126.206.485服务性工程1303.181303.181303.181303.1876.495.1办公用房737.37737.37737.37737.3741.035.2生活服务565.81565.81565.81565.8138.416消防及环保工程367.63367.63367.63367.6324.276.1消防环保工程367.63367.63367.63367.6324.277项目总图工程54.8754.8754.8754.87-42.957.1场地及道路硬化3586.88635.45635.457.2场区围墙635.453586.883586.887.3安全保卫室54.8754.8754.8754.878绿化工程1213.5742.47合计13717.7019743.8719743.871448.54(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1966.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1216991.26千瓦时,折合149.57吨标准煤。2、项目年总用水量11509.07立方米,折合0.98吨标准煤。3、“富勒烯建设项目投资建设项目”,年用电量1216991.26千瓦时,年总用水量11509.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.55吨标准煤/年。达产年综合节能量55.68吨标准煤/年,项目总节能率20.68%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“富勒烯建设项目”主要从事富勒烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性富勒烯建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目

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