内部质量管理体系审核报告表(doc 3页).doc_第1页
内部质量管理体系审核报告表(doc 3页).doc_第2页
内部质量管理体系审核报告表(doc 3页).doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

内部质量管理体系审核报告编号:QR/QXT-009 审核目的为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性审核范围所有部门审核依据ISO9001:2000 工厂质量管理体系文件 适用法律法规 顾客投诉审核日期编制人编制日期质量管理体系内部审核综述一、 不合格数量、分布、性质统计分析情况不合格项一项,出现在车间。其问题为一般不符合。二、 质量管理体系运行状况评价结论:总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的理解还不深,对标准的要求还理解不够、执行的力度不够,这就要求全员对质量体系还需要继续加深理解,严格执行,不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。三、成 效 及 表 扬各部门按照体系执行情况基本符合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。No.问 题 点纠正、预防措施完成期限负责人检查人1产品标识工作的实施较差不合格产品放置在标有不合格标记,未标识的产品及时标识奖惩建议 无审核组长:批准意见 厂长: 备注

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论