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文档简介
公司报销制度范文 公司报销制度填制报销单应以事实为依据,不得虚报,不得使用假发票;如有弄虚作假,一经查实后果自负。 填具报销单时应认真负责,字迹端正,计算准确,一律用黑色签字笔填写。 为了加强公司的成本核算,所有报销单上都必须注明所在部门、项目名称及项目编号。 部门经理以上员工在报销单的部门处填写“总经理室”。 其中,项目分四类 1、已签合同的项目,项目编号即为合同号; 2、销售立项的项目,项目编号由市场部统一编制并通知财务部; 3、技术立项或产品立项的项目,嵋项目编号由总工室统一编制并通知财务部葚; 4、无法纳入具体项目的费用,财务葺部根据部门分别设立一个专门的项目编号缏并通知各部门。 出差人员根据出差项目豳填写专用的“出差旅费报销单”,并依次锿将报销单上所列项目一一分类填写完整。 弟出差事由一栏中须注明出差目的(项目名冗称及项目编号)、地点。 公司员工出差说回蓉后应在5个工作日内完成报销工作,如遇特殊原因不能在规定时间内报销,应臭事先提请部门经理批准并告知财务人员方鲂可延缓报销;否则逾期不予报销。 报销单后所附票据都应是符合公司规定的正常开支,如有例外须附上情况说明。 报销涵单据填写完毕交由部门经理审核,部门经嘴理必须认真审核费用的真实性和必要性。 械部门经理签准后交还给报销人。 报销人把院报销单交到财务部审核。 财务部对票据的神规范性、计算正确性和报销程序合理性进咬行审核,如无误则签准后统一交到行政副总、分管副总及总经理处审批;总经辞理签准以后统一将报销单交到财务部,财笠务予以报销。 如无特殊原因,报销人在将报销单交到财务部三个工作日内,出纳须涯将该报销款打入报销人银行帐上(金额较啜小可支付现金
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