招待费及礼品标准管理规定.doc_第1页
招待费及礼品标准管理规定.doc_第2页
招待费及礼品标准管理规定.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

题目招待费及礼品标准管理规定文件编号: STC/ADMIN-1-MR006-2012版本号: Ver1.0编制部门:综合部编制xxx审核xxx批准xxx生效时间xxxx年xx月xx日1、费用标准:按被接待客人的个数及接待人员的级别,确定的标准如下: 序号级别 人均标准 备注1普通级¥150.00各类招待费,仅限于业务招待(客户、银行等关系单位,不适用员工内部招待)2经理级¥200.003总经理级¥300.004特殊重要客人 视情况先申请再招待 5公司会务餐 综合部负责安排 以节俭实惠为主,以工厂食堂招待为主,可以视情况提前给食堂订餐 2、管理规定:(1)公司所有员工接待来客用餐均必须按本规定事前经申报和批准,并填制附件:招待费用申请表,未经批准的招待费用不得报销;2)各部门员工填报招待费用,应将附件:招待费用申请表粘在报销单内,否则,部门主管与财务部不予审核;3)本公司会议等情况用餐,也要在费用报销单上注明用餐日期、用餐项目、用餐人数等情况;4)招待费用应及时报销,原则上在一周内报财务部审核;凡超过一月报财务部审核的,填报人必须书面说明理由并报总经理批准同意后,财务部方可审核,否则不予报销;5)若接待超过以上标准必须事先请示总经理审核签批后,方可凭票报销。3、财务审核规定:(1)招待费财务报销附件为:招待费用申请表:申请人签字、申请人部门主管审核签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。招待费发票:发票粘贴单上由申请人签字、申请人部门主管审核签字、财务经理审核签字、总经理邮件确认。(2)礼品费财务报销附件为: 送礼申请表:申请人签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。 物品采购单及采购发票:采购人签字、综合部审核签字、财务经理审核签字、总经理邮件确认。附件:招待费用申请表部门姓名申请日期序号物品数量单位单价总

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论