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文档简介
附件8:企业所得税年度纳税评估纳税调整通知书(查账征收企业适用) :经对你单位 年度企业所得税年度纳税申报表及其附表等有关资料进行纳税评估审核,审核结果如下:一、对纳税申报表主表的审查结果如下:序号行次项 目企业申报数税务机关审核数调整数12345678910填表说明:1、有调整的项目才要填,不需要调整的项目不用填。2、行次、项目填与申报表相对应的行次、项目。3、调整数=税务机关审核数-企业申报数,0调增数,0为调减数(用“-”表示)。 二、纳税调整前所得的审查 你单位申报表反映的本年度纳税调整前所得为_元。经我局审查核定纳税调整前所得为_元。三、企业所得税纳税调整项目的审查 经审查,本年度你单位应作纳税调整而未调整事项如下:l、2、3、4、5、6、7、8、9、10、四、应纳税所得额的审查((一))纳税调整项:l、你单位申报表反映的纳税调整增加额_元。经我局审查应补调整增加_元。2、你单位申报表反映的纳税调整减少额_元。经我局审查应补调整减少_元。 ((二))其它1、你单位申报表反映的纳税调整后所得为_元。弥补以前年度亏损为_元;免税所得为_元。 2、经我局审查核定:纳税调整后所得为_元。弥补以前年度亏损为_元;免税所得为_元。((三)应纳税所得额你单位申报表反映的应纳税所得额为_元。经我局审查核定的应纳税所得额为_元。五、企业所得税的审查你单位申报表反映的本年度应纳所得税额_元本年度已预缴所得税额_元税额;本年度应补(退)所得税额_元。经我局审查核定的本年度应纳所得税额_元;本年度已预缴所得税额_元;本年度应补(退)所得税额_元。 根据上面的纳税评估审核结果,你单位必须按我局审查核定的数额重新申报,你单位应补税额_元 ((或应退税额元))并交滞纳金,你单位应于_年_月_日前按本通知核定的应补税额或应退税额到我局办理补、退税事宜。 特此通知,请遵照执行。 税务机关((章)) 年 月 日 注:本通知一式三份,
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