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文档简介
浙江财经成教学院毕业论文参考选题 一、会计 1、 关于公允价值会计计量的探讨 2、 我国企业合并会计处理方法应用的思考 3、企业合并理论与合并范围的透视 4、 对合并会计报表编制中若干问题的思考 5、 对我国中小企业会计制度的建议与思考 6、 对我国合并商誉问题的思考 7、 改进我国合并报表实务的若干建议 8 、试论高等会计教育中学生职业判断能力的培养 9 、社保基金会计管理初探 10、对我国外币会计报表折算方法的思考 11、所得税会计两种债务法的比较与应用思考 12、关于上市公司会计信息披露若干问题思考 13、关于租赁会计若干问题的思考 14、 会计信息质量保障体系的构建 15、 会计国际化动因与路径分析 16、 科技革命与会计国际化 17、 经济全球化与会计国际化发展问题思考 18、 法国会计模式及对我国的启示 19、 法德会计模式与美英会计模式的比较与启示 20、 关于衍生金融工具会计确认与计量问题的思考 21、 企业会计政策的制订与评价 22、 降低企业成本的途径 23、 会计信息的特征与作用 24、 试论会计与决策有用性 25、 环境会计的基本理论及对现行会计的影响 26、 网络会计面临的问题及对策 27、 环境会计信息披露问题研究 28、 信息时代对传统会计的挑战 29、 知识经济下的无形资产核算对传统会计的挑战 30、 浅谈无形资产会计创新 31、 试论会计目标的确认 32、 会计环境对会计发展的影响 33、 会计信息的相关性及企业财务报告的改进 34、 会计要素的比较与改进 35、 论会计信息失真及治理 36、 会计政策选择的经济影响 37、 证券市场发展对会计的影响 38、 对会计理论多样化原因的认识 39、40、 试论会计确认标准的创新 41、 试论资本市场与信息控制 42、 略论我国会计模式的构建 43、 论我国会计的国际化和科学化 44、 论不确定性会计 45、 试论会计方法的选择和应用试论稳健主义46、 论稳健性原则在会计中的运用 47、 关于所得税试论稳健性原则在实际运用中的局限性及其改进会计的理论结构 48、 对会计信息供给与需求理论的探讨 49、 试论会计信息的失真 50、 影响会计信息披露的供给因素分析 51、 论对会计行为的约束 52、 委托代理关系与会计控制权浅论 53、 经济后果学说对会计准则制定理论的影响 54、 会计准则供求关系的经济分析 55、 会计政策变更对企业业绩的影响 56、 虚假财务会计报告的识别与防范 57、 论现代产权理论对会计的影响与挑战 58、 人力资源会计的若干理论问题 59、 我国注册会计师行业监管模式的思考 60、 现金流量表分析指标体系的构建研究 61、 无形资产价值的不确定性及管理策略 62、 论合并会计报表模式 63、 我国法务会计研究的若干问题 64、 关于财务会计概念框架变革的理论探讨 65、 中小企业实施会计控制问题的思考 66、 论会计政策选择目标 67、 我国管理会计的发展思考 68、 论委托代理关系下的会计约束 69、 企业业绩评价:会计收益与经济收益的博弈 70、 会计发展思想史研究 71、 公司治理中的会计角色 72、 环境会计研究的若干问题 73、 关于会计信息披露的探讨 74、 论财务报告的改进 75、 会计信息失真:综合分析与对策 76、 独立董事制度对虚假财务报告的监督 77、 会计舞弊的产生机理及其治理 78、79、 研究与开发费用会计处理的国际比较及其启示 80、 会计透明度问题及影响会计透明度实现的原因分析 81、 无形资产确认和计量存在的若干问题分析 82、 企业年金及其会计问题探析之我见 83、 反倾销应诉中的会计问题 84、 关于接受捐赠资产的会计处理问题研究 85、 会计故意性信息失真的原因及其防范措施探悉 86、 会计信息失真的深层次分析-从股东需求的角度 87、 上市公司提高会计信息披露质量的策略选择 88、 我国中小型企业会计信息披露制度的设计 89、 小企业会计制度与企业会计制度的比较分析 90、 论上市公司会计政策选择及其发展趋势 91、 对我国上市公司研究与开发支出会计处理的思考 92、 推进我国上市公司内部控制建设的思考 93、 关联方交易转移定价浅析 94、 试论中期财务报告会计处理的特殊性 95、 我国关联方关系及其交易披露规范研究 96、 关于大学会计职业道德教育问题的探讨 97、 财务报告粉饰与财务报告优化的比较研究 98、 从委托代理理论看单位财务负责人受托责任 99、 会计教学中对职业判断能力培养的问题研究 100、 上市公司信息披露管制的问题研究、 101、 试论我国上市公司的分部财务报告 102、 职工持股计划与国有股减持 103、 对现行国有股减持方案负面影响的分析报告 104、 当前我国人力资源会计研究存在的几个问题 105、 浅析资产减值准备对企业会计数据的影响 106、 萨班斯法案对我国上市公司内部控制机制设计的启示 107、 中国会计制度变迁的途径分析与研究 108、 法务会计研究 109、 法国企业财务会计给我国的启示与借鉴 110、 德国企业财务会计给我国的启示与借鉴 111、 中外会计准则比较研究 112、 中国大陆与台湾地区会计准则比较研究 113、 中国大陆与香港地区会计准则比较研究 114、 论财务报告的改进 115、 我国高等会计教育改革探析 116、 股票期权会计处理问题研究 117、 会计职业判断在会计实务中的运用 118、会计信息产权界定二、财务管理 1、 企业全面预算管理研究 2、 上市公司权益估值:一个案例研究 3、 所有权结构与股东财富:一个案例研究 4、 上市公司关联交易与中小投资者利益保护。 5、 上市公司关联交易与完善公司治理结构 6、 上市公司行业分布与价值成长性研究 7、 上市公司股东财富增长率的实证考察 8、 股权分置改革中的财务与会计问题研究 9、 上市公司融资结构研究 10、 上市公司质量评价指标体系研究 11、 上市公司股利政策与股利分配行为研究 12、 市盈率与股市泡沫的实证分析 13、 上市公司所有权结构变迁:一项实证分析 14、 上市公司募集资金变更投向分析 15、 某某行业高管人员薪酬研究 16、 上市公司盈利能力考察 17、 我国资本市场监管政策的历史分析 18、 上市公司投资价值分析 19、 企业收购兼并过程中的风险研究 20、 财务理论结构的逻辑起点与基本框架研究 21、 企业战略撤退的财务战略 22、 资本结构及其优化 23、 资产结构与企业效益关系研究 24、 企业资产重组中的财务问题 25、 中外财务管理比较研究 26、 跨国公司财务管理问题研究 27、 资本结构实践价值与运用 28、 上市公司资本运营研究 29、 独立董事对公司治理结构的影响 30、 现代企业财务管理目标模式 31、 现代企业制度下的财务指标体系研究 32、 财务管理学科基本理论问题研究 33、 企业海外上市问题研究 34、 公司财务危机问题研究 35、 如何盘活企业的闲置资产 36、 上市公司股利政策研究 37、 企业购并的财务问题研究 38、 长期投资决策评价指标及其比较分析 39、 企业海外投资问题研究 40、 财务预算及其运用 41、 企业扩张的财务问题研究 42、 企业资金管理中存在的问题及对策 43、 投资风险及其衡量 44、 关于财务决策、执行、监督三权分立研究 45、 企业营运能力评价体系 46、 企业价值衡量研究 47、 管理者报酬激励研究 48、 上市公司募集资金的使用效果研究 49、 上市公司募集资金的资金成本研究 50、 上市公司资本结构的实证研究 51、 上市公司投资绩效研究 52、 上市公司募集资金与投资者利益保护 53、 公司治理与中小投资者利益保护研究 54、 现金流量与企业价值研究 55、 企业价值评估研究 56、 资本市场市盈率研究 57、 全面预算管理在集团公司中的应用 58、 中外全面预算管理比较 59、 预算管理在企业中的应用研究-来自某XX企业的实践 60、 试论公司治理与内部控制 61、 COSO报告对完善我国企业内部控制的启发 62、 企业内部会计控制失效的原因及对策 63、企业业绩评价与高管薪酬设计 三、审计 1、 论国有资产保值增值审计 2、 论经济效益审计 3、 企业常见利润操纵方法及其审计 4、 上市公司会计造假问题研究 5、 关于国家审计在反腐败中作用问题研究 6、 对我国目前内部审计定位的思考 7、 经济责任审计时间选择及对象确定 8、 公司治理研究 9、 我国上市公司财务欺诈鉴别的实证研究 10、 舞弊审计(会计造假研究) 11、 反倾销会计审计研究 12、 法务会计与审计问题研究 13、 司法会计鉴定问题研究 14、 审计理论结构的逻辑起点与基本框架刍议 15、 内部控制研究 16、 管理审计及其应用前景初探 17、 内部审计及相关问题 18、 公司治理与内部审计 19、 公司治理与内部控制 20、 审计风险及其防范 21、 审计质量控制 22、 审计风险评估方法 23、 现代企业制度与内部审计 24、 内部控制与风险管理 25、 中国审计发展历程回顾 26、 民营企业内部审计问题研究 27、 经济责任审计问题研究 28、 21世纪审计的环境变迁及其发展趋势研究 29、 国家审计体制的改革问题 30、 中国审计风暴的分析 31、 21世纪审计观念的更新 32、 审计判断的绩效研究 33、 审计学专业课程体系研究 34、 审计判断中的偏误及防范研究 35、 审计职业判断的影响因素分析 36、 企业竞争力与会计审计问题研究 37、 上市公司年报及审计意见分析 38、 审计市场政府规范研究 39、 审计市场独立监管研究 40、 审计市场社会监督研究 41、 审计模式比较研究 42、 风险基础审计模式研究 43、 美国内部控制制度的新发展及启示 44、 审计风险准则的最新发展 45、 中美内部控制制度的比较研究 46、 中外民间审计准则比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较) 47、 中外国家审计准则比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较) 48、 中外内部审计准则比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较) 49、 中外国家审计制度比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较) 50、 中外民间审计制度比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较) 51、 中外内部审计制度比较(建议选两个左右国家或地区,并选某类准则或制度比较) 52、 海峡两岸审计比较 53、 盈余管理与审计意见的相关性实证分析54、 审计准则国际协调研究 55、 注册会计师行业管理体制研究 56、 会计师事务所内部管理体制研究 57、 审计委员会研究 58、 环境审计研究 59、 国家审计结果公告制度研究 60、 会计师事务所核心竞争力研究 61、 会计师事务所战略发展研究 62、 审计报告演进与新发展研究 63、 审计风险模型的演进与最新发展 64、 中国内部控制制度建设实效研究 65、 分析程序在审计中应用研究 66、 内部控制制度的评价与审计 67、会计师事务所国际化研究 四、资产评估 1、 资产评估行业发展研究 2、 资产评估产业国际比较 3、 资产评估理论与实践研究 4、 企业价值评估方法比较研究 5、 我国无形资产评估现状分析 6、 论会计与资产评估 7、 论财务与资产评估 8、 中外无形资产评估准则比较 五、电算化会计 1、 信息系统审计的若干问题的研究 2、 会计信息系统审计的数据提取转换研究 3、 IT条件下财务分析系统模型构建 4、 用友ERP-8问题研究 5、 财务数据仓库的分析与利用研究 6、 论计算机审计风险的成因与规避 7、 论信息时代审计技术的创新 8、 会计信息系统质量评价指标体系及评价模型 9、 可扩展商业报告语言在我国的推广和应用现状 10、 对会计信息化事业宏观管理的探讨与建议 11、 用友UFO电子表系统财务分析模型的设计 12、 基础会计学课程CAI设计 13、 信息技术条件下的会计实时控制 14、 对ERP环境下会计信息系统构建的一些思考 15、 网络时代的上市公司会计信息披露的研究 六、税收 1、我国个人所得税存在的问题及对策分析 2、融资租赁的发展与税收政策探讨 3、增值税转型的目标-消费型增值税 4、论社会主义市场经济条件下的税收本质 5、社会主义市场经济下税收职能研究 6、论社会主义市场经济下税收的作用 7、税收宏观调节作用初探 8、税收调节和搞活市场初探 9、税收宏观调节与企业微观搞活 10、税收与其他经济杠杆的配合运用研究 11、论我国社会主义市场经济条件下税收建立的原则 12、税务管理人员素质要求研究 13、税收征管模式探讨个人税收征收管理探讨税收成本探讨 14、工业企业纳税检查的方法和内容浅析 15、商业企业纳税检查的方法和内容浅析 16、经济税源调查的方法研究 17、税收预测的方法探讨 18、税收决策的方法探讨 19、税收计划管理的必要性和目标管理式分析 20、税务会计的改革初探 21、税务管理现代化的目标研究 22、论国际双重征税的产生及其防止 23、国际收入和费用分配的标准和方法探索 24、论国际避税与反避税 25、国际税收协定的作用及其应用探讨东西方税制改革比较分析 26、关于税收支出及其适用问题税务会计研究 27、税务会计与财务会计的分离 28、所得税会计与财务会计的比较 29、试论我国社会保障税制的建立 七、其它 1、浅谈股份制对民营企业发展的影响 2、看得见的手-政府在企业兼并中的重要作用宏观经济形势分析和宏观经济政策
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