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泓域咨询MACRO/ 二甲戊乐灵项目简介及立项备案申请二甲戊乐灵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景二甲戊灵(二甲戊乐灵、Pendimethalin),属于苯胺类除草剂,纯品为桔黄色结晶固体,熔点54-58,溶解度25,水中0.275mg/L,易溶于丙酮、甲醇、二甲苯等有机溶剂。其是一种广泛应用于棉花、玉米、水稻、马铃薯、大豆、花生、烟草以及蔬菜田的选择性土壤封闭除草剂。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36411.53平方米(折合约54.59亩),其中:净用地面积36411.53平方米(红线范围折合约54.59亩)。项目规划总建筑面积53524.95平方米,其中:规划建设主体工程34049.00平方米,计容建筑面积53524.95平方米;预计建筑工程投资4624.88万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为二甲戊乐灵,根据市场情况,预计年产值17989.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10166.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4624.883868.64186.2410166.841.1工程费用万元4624.883868.6411345.401.1.1建筑工程费用万元4624.884624.8838.07%1.1.2设备购置及安装费万元3868.643868.6431.84%1.2工程建设其他费用万元1673.321673.3213.77%1.2.1无形资产万元820.46820.461.3预备费万元852.86852.861.3.1基本预备费万元362.20362.201.3.2涨价预备费万元490.66490.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元10166.8410166.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1982.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11345.405620.8010407.7411345.4011345.4011345.401.1应收账款万元3403.621361.452552.723403.623403.623403.621.2存货万元5105.432042.173829.075105.435105.435105.431.2.1原辅材料万元1531.63612.651148.721531.631531.631531.631.2.2燃料动力万元76.5830.6357.4476.5876.5876.581.2.3在产品万元2348.50939.401761.372348.502348.502348.501.2.4产成品万元1148.72459.49861.541148.721148.721148.721.3现金万元2836.351134.542127.262836.352836.352836.352流动负债万元9362.933745.177022.209362.939362.939362.932.1应付账款万元9362.933745.177022.209362.939362.939362.933流动资金万元1982.47792.991486.851982.471982.471982.474铺底流动资金万元660.82264.33495.62660.82660.82660.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12149.31万元,其中:固定资产投资10166.84万元,占项目总投资的83.68%;流动资金1982.47万元,占项目总投资的16.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4624.88万元,占项目总投资的38.07%;设备购置费3868.64万元,占项目总投资的31.84%;其它投资1673.32万元,占项目总投资的13.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10166.84+1982.47=12149.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12149.31119.50%119.50%100.00%2项目建设投资万元10166.84100.00%100.00%83.68%2.1工程费用万元8493.5283.54%83.54%69.91%2.1.1建筑工程费万元4624.8845.49%45.49%38.07%2.1.2设备购置及安装费万元3868.6438.05%38.05%31.84%2.2工程建设其他费用万元820.468.07%8.07%6.75%2.2.1无形资产万元820.468.07%8.07%6.75%2.3预备费万元852.868.39%8.39%7.02%2.3.1基本预备费万元362.203.56%3.56%2.98%2.3.2涨价预备费万元490.664.83%4.83%4.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10166.84100.00%100.00%83.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1982.4719.50%19.50%16.32%7铺底流动资金万元660.826.50%6.50%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.22%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度186.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17046.9917046.9934049.0034049.003236.241.1主要生产车间10228.1910228.1920429.4020429.402006.471.2辅助生产车间5455.045455.0410895.6810895.681035.601.3其他生产车间1363.761363.761974.841974.84194.172仓储工程3616.763616.7612659.3712659.37875.082.1成品贮存904.19904.193164.843164.84218.772.2原料仓储1880.721880.726582.876582.87455.042.3辅助材料仓库831.85831.852911.662911.66201.273供配电工程192.89192.89192.89192.8915.003.1供配电室192.89192.89192.89192.8915.004给排水工程221.83221.83221.83221.8313.424.1给排水221.83221.83221.83221.8313.425服务性工程2290.612290.612290.612290.61158.345.1办公用房1066.491066.491066.491066.4969.405.2生活服务1224.121224.121224.121224.1271.166消防及环保工程646.19646.19646.19646.1950.256.1消防环保工程646.19646.19646.19646.1950.257项目总图工程96.4596.4596.4596.45180.257.1场地及道路硬化6684.141296.341296.347.2场区围墙1296.346684.146684.147.3安全保卫室96.4596.4596.4596.458绿化工程2751.4996.30合计24111.7253524.9553524.954624.88(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3868.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量832211.45千瓦时,折合102.28吨标准煤。2、项目年总用水量11931.83立方米,折合1.02吨标准煤。3、“二甲戊乐灵项目投资建设项目”,年用电量832211.45千瓦时,年总用水量11931.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.30吨标准煤/年。达产年综合节能量44.27吨标准煤/年,项目总节能率28.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“二甲戊乐灵项目”主要从事二甲戊乐灵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性二甲戊乐灵项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某

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