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泓域咨询MACRO/ 交流电机项目简介及立项备案申请交流电机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景“交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26473.23平方米(折合约39.69亩),其中:净用地面积26473.23平方米(红线范围折合约39.69亩)。项目规划总建筑面积31767.88平方米,其中:规划建设主体工程23999.72平方米,计容建筑面积31767.88平方米;预计建筑工程投资2739.81万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为交流电机,根据市场情况,预计年产值25084.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7474.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2739.813256.92188.317474.021.1工程费用万元2739.813256.9217772.921.1.1建筑工程费用万元2739.812739.8124.81%1.1.2设备购置及安装费万元3256.923256.9229.50%1.2工程建设其他费用万元1477.291477.2913.38%1.2.1无形资产万元683.86683.861.3预备费万元793.43793.431.3.1基本预备费万元375.00375.001.3.2涨价预备费万元418.43418.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元7474.027474.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3568.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17772.927321.1413140.5717772.9217772.9217772.921.1应收账款万元5331.882399.344265.505331.885331.885331.881.2存货万元7997.813599.026398.257997.817997.817997.811.2.1原辅材料万元2399.341079.701919.472399.342399.342399.341.2.2燃料动力万元119.9753.9995.97119.97119.97119.971.2.3在产品万元3678.991655.552943.193678.993678.993678.991.2.4产成品万元1799.51809.781439.611799.511799.511799.511.3现金万元4443.231999.453554.584443.234443.234443.232流动负债万元14204.926392.2111363.9414204.9214204.9214204.922.1应付账款万元14204.926392.2111363.9414204.9214204.9214204.923流动资金万元3568.001605.602854.403568.003568.003568.004铺底流动资金万元1189.32535.20951.471189.321189.321189.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11042.02万元,其中:固定资产投资7474.02万元,占项目总投资的67.69%;流动资金3568.00万元,占项目总投资的32.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2739.81万元,占项目总投资的24.81%;设备购置费3256.92万元,占项目总投资的29.50%;其它投资1477.29万元,占项目总投资的13.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7474.02+3568.00=11042.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11042.02147.74%147.74%100.00%2项目建设投资万元7474.02100.00%100.00%67.69%2.1工程费用万元5996.7380.23%80.23%54.31%2.1.1建筑工程费万元2739.8136.66%36.66%24.81%2.1.2设备购置及安装费万元3256.9243.58%43.58%29.50%2.2工程建设其他费用万元683.869.15%9.15%6.19%2.2.1无形资产万元683.869.15%9.15%6.19%2.3预备费万元793.4310.62%10.62%7.19%2.3.1基本预备费万元375.005.02%5.02%3.40%2.3.2涨价预备费万元418.435.60%5.60%3.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7474.02100.00%100.00%67.69%5建设期间费用万元6流动资金万元3568.0047.74%47.74%32.31%7铺底流动资金万元1189.3315.91%15.91%10.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.95%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度188.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14028.0714028.0723999.7223999.722276.831.1主要生产车间8416.848416.8414399.8314399.831411.631.2辅助生产车间4488.984488.987679.917679.91728.591.3其他生产车间1122.251122.251391.981391.98136.612仓储工程2976.252976.255049.305049.30348.382.1成品贮存744.06744.061262.331262.3387.092.2原料仓储1547.651547.652625.642625.64181.162.3辅助材料仓库684.54684.541161.341161.3480.133供配电工程158.73158.73158.73158.7312.323.1供配电室158.73158.73158.73158.7312.324给排水工程182.54182.54182.54182.5411.024.1给排水182.54182.54182.54182.5411.025服务性工程1884.961884.961884.961884.96130.055.1办公用房988.26988.26988.26988.2667.885.2生活服务896.70896.70896.70896.7060.696消防及环保工程531.76531.76531.76531.7641.286.1消防环保工程531.76531.76531.76531.7641.287项目总图工程79.3779.3779.3779.37-142.967.1场地及道路硬化5479.28871.05871.057.2场区围墙871.055479.285479.287.3安全保卫室79.3779.3779.3779.378绿化工程1796.7762.89合计19841.6931767.8831767.882739.81(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3256.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量546698.15千瓦时,折合67.19吨标准煤。2、项目年总用水量14177.58立方米,折合1.21吨标准煤。3、“交流电机项目投资建设项目”,年用电量546698.15千瓦时,年总用水量14177.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.40吨标准煤/年。达产年综合节能量22.80吨标准煤/年,项目总节能率23.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“交流电机项目”主要从事交流电机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性交流电机项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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