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文档简介
泓域咨询MACRO/ 动力电池项目简介及立项备案申请动力电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景全球汽车电动化加速。近年来,各国政府陆续制定发展规划、给予补贴或者明确燃油车禁售时间表,汽车巨头纷纷发布电动化战略,全球电动化进程加速。特斯拉2018年7月与上海市签订纯电动车项目投资协议,计划年产能50万辆电动车。以戴姆勒、大众、宝马、丰田、福特等为代表的传统主流车企,将在未来5-10年内大力发展新能源汽车,制定了中长期发展规划和销售目标。在2020-2025年期间,众多国际车企的新能源汽车销量目标占其年度销量的10%-25%。全球主流车企将陆续密集推出新车型,全球新能源汽车产销量将迎来持续爆发。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45862.92平方米(折合约68.76亩),其中:净用地面积45862.92平方米(红线范围折合约68.76亩)。项目规划总建筑面积63290.83平方米,其中:规划建设主体工程49507.78平方米,计容建筑面积63290.83平方米;预计建筑工程投资4617.82万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力电池,根据市场情况,预计年产值26576.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13246.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4617.823866.72192.6513246.611.1工程费用万元4617.823866.7217248.141.1.1建筑工程费用万元4617.824617.8227.90%1.1.2设备购置及安装费万元3866.723866.7223.36%1.2工程建设其他费用万元4762.074762.0728.77%1.2.1无形资产万元2493.292493.291.3预备费万元2268.782268.781.3.1基本预备费万元1153.171153.171.3.2涨价预备费万元1115.611115.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元13246.6113246.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3305.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17248.1411002.0712410.5117248.1417248.1417248.141.1应收账款万元5174.443363.393622.115174.445174.445174.441.2存货万元7761.665045.085433.167761.667761.667761.661.2.1原辅材料万元2328.501513.521629.952328.502328.502328.501.2.2燃料动力万元116.4275.6881.50116.42116.42116.421.2.3在产品万元3570.362320.742499.253570.363570.363570.361.2.4产成品万元1746.371135.141222.461746.371746.371746.371.3现金万元4312.032802.823018.424312.034312.034312.032流动负债万元13943.079063.009760.1513943.0713943.0713943.072.1应付账款万元13943.079063.009760.1513943.0713943.0713943.073流动资金万元3305.072148.302313.553305.073305.073305.074铺底流动资金万元1101.68716.10771.181101.681101.681101.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16551.68万元,其中:固定资产投资13246.61万元,占项目总投资的80.03%;流动资金3305.07万元,占项目总投资的19.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4617.82万元,占项目总投资的27.90%;设备购置费3866.72万元,占项目总投资的23.36%;其它投资4762.07万元,占项目总投资的28.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13246.61+3305.07=16551.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16551.68124.95%124.95%100.00%2项目建设投资万元13246.61100.00%100.00%80.03%2.1工程费用万元8484.5464.05%64.05%51.26%2.1.1建筑工程费万元4617.8234.86%34.86%27.90%2.1.2设备购置及安装费万元3866.7229.19%29.19%23.36%2.2工程建设其他费用万元2493.2918.82%18.82%15.06%2.2.1无形资产万元2493.2918.82%18.82%15.06%2.3预备费万元2268.7817.13%17.13%13.71%2.3.1基本预备费万元1153.178.71%8.71%6.97%2.3.2涨价预备费万元1115.618.42%8.42%6.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13246.61100.00%100.00%80.03%5建设期间费用万元6流动资金万元3305.0724.95%24.95%19.97%7铺底流动资金万元1101.698.32%8.32%6.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.28%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度192.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17276.0817276.0849507.7849507.783973.401.1主要生产车间10365.6510365.6529704.6729704.672463.511.2辅助生产车间5528.355528.3515842.4915842.491271.491.3其他生产车间1382.091382.092871.452871.45238.402仓储工程3665.363665.368958.988958.98522.932.1成品贮存916.34916.342239.742239.74130.732.2原料仓储1905.991905.994658.674658.67271.922.3辅助材料仓库843.03843.032060.572060.57120.273供配电工程195.49195.49195.49195.4912.843.1供配电室195.49195.49195.49195.4912.844给排水工程224.81224.81224.81224.8111.484.1给排水224.81224.81224.81224.8111.485服务性工程2321.402321.402321.402321.40135.505.1办公用房1141.851141.851141.851141.8568.115.2生活服务1179.551179.551179.551179.5563.406消防及环保工程654.88654.88654.88654.8843.006.1消防环保工程654.88654.88654.88654.8843.007项目总图工程97.7497.7497.7497.74-161.997.1场地及道路硬化6768.601276.121276.127.2场区围墙1276.126768.606768.607.3安全保卫室97.7497.7497.7497.748绿化工程2304.4680.66合计24435.7663290.8363290.834617.82(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3866.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量685915.38千瓦时,折合84.30吨标准煤。2、项目年总用水量13544.68立方米,折合1.16吨标准煤。3、“动力电池项目投资建设项目”,年用电量685915.38千瓦时,年总用水量13544.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.46吨标准煤/年。达产年综合节能量33.23吨标准煤/年,项目总节能率24.29%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“动力电池项目”主要从事动力电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力电池项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划
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