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文档简介
泓域咨询MACRO/ 充电桩项目简介及立项备案申请充电桩项目简介及立项备案申请一、项目建设背景充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。电动汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具,今后的普及速度会异常迅猛,未来的市场前景也是异常巨大的。在全球能源危机和环境危机严重的大背景下,我国政府积极推进新能源汽车的应用与发展,充/换电站作为发展电动汽车所必须的重要配套基础设施,具有非常重要的社会效益和经济效益。一场兴建电动汽车充/换电站的运动已经在全国范围内展开。整体系统由四部分组成:电动汽车充电桩、集中器、电池管理系统系统(BMS)、充电管理服务平台。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17922.29平方米(折合约26.87亩),其中:净用地面积17922.29平方米(红线范围折合约26.87亩)。项目规划总建筑面积19893.74平方米,其中:规划建设主体工程13043.26平方米,计容建筑面积19893.74平方米;预计建筑工程投资1699.83万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为充电桩,根据市场情况,预计年产值12011.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5044.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1699.832014.55187.745044.571.1工程费用万元1699.832014.557965.371.1.1建筑工程费用万元1699.831699.8326.26%1.1.2设备购置及安装费万元2014.552014.5531.13%1.2工程建设其他费用万元1330.191330.1920.55%1.2.1无形资产万元719.06719.061.3预备费万元611.13611.131.3.1基本预备费万元353.55353.551.3.2涨价预备费万元257.58257.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元5044.575044.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1427.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7965.375531.736445.007965.377965.377965.371.1应收账款万元2389.611553.251672.732389.612389.612389.611.2存货万元3584.422329.872509.093584.423584.423584.421.2.1原辅材料万元1075.33698.96752.731075.331075.331075.331.2.2燃料动力万元53.7734.9537.6453.7753.7753.771.2.3在产品万元1648.831071.741154.181648.831648.831648.831.2.4产成品万元806.49524.22564.55806.49806.49806.491.3现金万元1991.341294.371393.941991.341991.341991.342流动负债万元6537.674249.494576.376537.676537.676537.672.1应付账款万元6537.674249.494576.376537.676537.676537.673流动资金万元1427.70928.01999.391427.701427.701427.704铺底流动资金万元475.90309.33333.13475.90475.90475.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6472.27万元,其中:固定资产投资5044.57万元,占项目总投资的77.94%;流动资金1427.70万元,占项目总投资的22.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1699.83万元,占项目总投资的26.26%;设备购置费2014.55万元,占项目总投资的31.13%;其它投资1330.19万元,占项目总投资的20.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5044.57+1427.70=6472.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6472.27128.30%128.30%100.00%2项目建设投资万元5044.57100.00%100.00%77.94%2.1工程费用万元3714.3873.63%73.63%57.39%2.1.1建筑工程费万元1699.8333.70%33.70%26.26%2.1.2设备购置及安装费万元2014.5539.94%39.94%31.13%2.2工程建设其他费用万元719.0614.25%14.25%11.11%2.2.1无形资产万元719.0614.25%14.25%11.11%2.3预备费万元611.1312.11%12.11%9.44%2.3.1基本预备费万元353.557.01%7.01%5.46%2.3.2涨价预备费万元257.585.11%5.11%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5044.57100.00%100.00%77.94%5建设期间费用万元6流动资金万元1427.7028.30%28.30%22.06%7铺底流动资金万元475.909.43%9.43%7.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.60%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度187.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9452.619452.6113043.2613043.261225.941.1主要生产车间5671.575671.577825.967825.96760.081.2辅助生产车间3024.843024.844173.844173.84392.301.3其他生产车间756.21756.21756.51756.5173.562仓储工程2005.502005.504452.814452.81304.382.1成品贮存501.38501.381113.201113.2076.092.2原料仓储1042.861042.862315.462315.46158.282.3辅助材料仓库461.27461.271024.151024.1570.013供配电工程106.96106.96106.96106.968.233.1供配电室106.96106.96106.96106.968.234给排水工程123.00123.00123.00123.007.364.1给排水123.00123.00123.00123.007.365服务性工程1270.151270.151270.151270.1586.825.1办公用房590.32590.32590.32590.3248.765.2生活服务679.83679.83679.83679.8341.646消防及环保工程358.32358.32358.32358.3227.566.1消防环保工程358.32358.32358.32358.3227.567项目总图工程53.4853.4853.4853.48-7.677.1场地及道路硬化3574.79713.49713.497.2场区围墙713.493574.793574.797.3安全保卫室53.4853.4853.4853.488绿化工程1348.7947.21合计13370.0319893.7419893.741699.83(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2014.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量1141971.81千瓦时,折合140.35吨标准煤。2、项目年总用水量11093.05立方米,折合0.95吨标准煤。3、“充电桩项目投资建设项目”,年用电量1141971.81千瓦时,年总用水量11093.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.30吨标准煤/年。达产年综合节能量42.21吨标准煤/年,项目总节能率22.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“充电桩项目”主要从事充电桩项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性充电桩项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规
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