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泓域咨询MACRO/ 塑钢型材项目简介及立项备案申请塑钢型材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑钢型材,简称塑钢,主要化学成分是PVC,因此也叫PVC型材。是被广泛应用的一种新型的建筑材料,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。早在20世纪五十年代末已经在德国出现,我国从1983年才开始引进,在20世纪90年代末才开始普及应用。因为单纯用PVC型材加工的门窗强度不够,通常在型腔内添加钢材以增强门窗的牢固性,因此型材内部添加钢材制作的塑料门窗通常被称为塑钢门窗。随着塑钢门窗的广泛使用,用于制作塑钢门窗的PVC型材习惯上被称作塑钢型材。塑钢也作为护栏的常用材质。在房屋建筑中主要用于推拉,平开门窗、护栏、管材和吊顶材料的应用,通过新的工艺流程处理也广泛用在汽车发动机保护板方面,不仅重量轻,而且韧性好,具有刚的优良性质,有时候也被称作合金塑钢。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9724.86平方米(折合约14.58亩),其中:净用地面积9724.86平方米(红线范围折合约14.58亩)。项目规划总建筑面积11378.09平方米,其中:规划建设主体工程8448.95平方米,计容建筑面积11378.09平方米;预计建筑工程投资975.33万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑钢型材,根据市场情况,预计年产值6788.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2505.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元975.331026.76171.822505.141.1工程费用万元975.331026.764316.431.1.1建筑工程费用万元975.33975.3329.34%1.1.2设备购置及安装费万元1026.761026.7630.88%1.2工程建设其他费用万元503.05503.0515.13%1.2.1无形资产万元243.09243.091.3预备费万元259.96259.961.3.1基本预备费万元117.93117.931.3.2涨价预备费万元142.03142.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元2505.142505.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金819.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4316.432799.023926.334316.434316.434316.431.1应收账款万元1294.93712.21971.201294.931294.931294.931.2存货万元1942.391068.321456.801942.391942.391942.391.2.1原辅材料万元582.72320.49437.04582.72582.72582.721.2.2燃料动力万元29.1416.0221.8529.1429.1429.141.2.3在产品万元893.50491.42670.12893.50893.50893.501.2.4产成品万元437.04240.37327.78437.04437.04437.041.3现金万元1079.11593.51809.331079.111079.111079.112流动负债万元3496.841923.262622.633496.843496.843496.842.1应付账款万元3496.841923.262622.633496.843496.843496.843流动资金万元819.59450.77614.69819.59819.59819.594铺底流动资金万元273.19150.26204.90273.19273.19273.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3324.73万元,其中:固定资产投资2505.14万元,占项目总投资的75.35%;流动资金819.59万元,占项目总投资的24.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资975.33万元,占项目总投资的29.34%;设备购置费1026.76万元,占项目总投资的30.88%;其它投资503.05万元,占项目总投资的15.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2505.14+819.59=3324.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3324.73132.72%132.72%100.00%2项目建设投资万元2505.14100.00%100.00%75.35%2.1工程费用万元2002.0979.92%79.92%60.22%2.1.1建筑工程费万元975.3338.93%38.93%29.34%2.1.2设备购置及安装费万元1026.7640.99%40.99%30.88%2.2工程建设其他费用万元243.099.70%9.70%7.31%2.2.1无形资产万元243.099.70%9.70%7.31%2.3预备费万元259.9610.38%10.38%7.82%2.3.1基本预备费万元117.934.71%4.71%3.55%2.3.2涨价预备费万元142.035.67%5.67%4.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2505.14100.00%100.00%75.35%5建设期间费用万元6流动资金万元819.5932.72%32.72%24.65%7铺底流动资金万元273.2010.91%10.91%8.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.92%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度171.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4601.074601.078448.958448.95796.671.1主要生产车间2760.642760.645069.375069.37493.941.2辅助生产车间1472.341472.342703.662703.66254.931.3其他生产车间368.09368.09490.04490.0447.802仓储工程976.18976.181903.941903.94130.562.1成品贮存244.04244.04475.99475.9932.642.2原料仓储507.61507.61990.05990.0567.892.3辅助材料仓库224.52224.52437.91437.9130.033供配电工程52.0652.0652.0652.064.023.1供配电室52.0652.0652.0652.064.024给排水工程59.8759.8759.8759.873.594.1给排水59.8759.8759.8759.873.595服务性工程618.25618.25618.25618.2542.405.1办公用房359.00359.00359.00359.0017.155.2生活服务259.25259.25259.25259.2517.436消防及环保工程174.41174.41174.41174.4113.466.1消防环保工程174.41174.41174.41174.4113.467项目总图工程26.0326.0326.0326.03-34.717.1场地及道路硬化1818.35334.79334.797.2场区围墙334.791818.351818.357.3安全保卫室26.0326.0326.0326.038绿化工程552.6819.34合计6507.8811378.0911378.09975.33(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1026.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量923341.37千瓦时,折合113.48吨标准煤。2、项目年总用水量5004.30立方米,折合0.43吨标准煤。3、“塑钢型材项目投资建设项目”,年用电量923341.37千瓦时,年总用水量5004.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.91吨标准煤/年。达产年综合节能量42.13吨标准煤/年,项目总节能率25.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“塑钢型材项目”主要从事塑钢型材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑钢型材项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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