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泓域咨询MACRO/ 发射管项目简介及立项备案申请发射管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景发射管,产生或放大高频功率的静电控制电子管,有时也称振荡管。用于音频或开关电路中的发射管称调制管。发射管是无线电广播、通信、电视发射设备和工业高频设备中的主要电子器件。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27840.58平方米(折合约41.74亩),其中:净用地面积27840.58平方米(红线范围折合约41.74亩)。项目规划总建筑面积33408.70平方米,其中:规划建设主体工程20923.36平方米,计容建筑面积33408.70平方米;预计建筑工程投资2431.19万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为发射管,根据市场情况,预计年产值9813.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7221.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2431.192921.91173.017221.441.1工程费用万元2431.192921.917010.951.1.1建筑工程费用万元2431.192431.1929.56%1.1.2设备购置及安装费万元2921.912921.9135.52%1.2工程建设其他费用万元1868.341868.3422.71%1.2.1无形资产万元811.32811.321.3预备费万元1057.021057.021.3.1基本预备费万元565.11565.111.3.2涨价预备费万元491.91491.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7221.447221.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1004.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7010.953664.655883.027010.957010.957010.951.1应收账款万元2103.281261.971577.462103.282103.282103.281.2存货万元3154.931892.962366.203154.933154.933154.931.2.1原辅材料万元946.48567.89709.86946.48946.48946.481.2.2燃料动力万元47.3228.3935.4947.3247.3247.321.2.3在产品万元1451.27870.761088.451451.271451.271451.271.2.4产成品万元709.86425.92532.39709.86709.86709.861.3现金万元1752.741051.641314.551752.741752.741752.742流动负债万元6006.513603.914504.886006.516006.516006.512.1应付账款万元6006.513603.914504.886006.516006.516006.513流动资金万元1004.44602.66753.331004.441004.441004.444铺底流动资金万元334.81200.89251.11334.81334.81334.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8225.88万元,其中:固定资产投资7221.44万元,占项目总投资的87.79%;流动资金1004.44万元,占项目总投资的12.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2431.19万元,占项目总投资的29.56%;设备购置费2921.91万元,占项目总投资的35.52%;其它投资1868.34万元,占项目总投资的22.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7221.44+1004.44=8225.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8225.88113.91%113.91%100.00%2项目建设投资万元7221.44100.00%100.00%87.79%2.1工程费用万元5353.1074.13%74.13%65.08%2.1.1建筑工程费万元2431.1933.67%33.67%29.56%2.1.2设备购置及安装费万元2921.9140.46%40.46%35.52%2.2工程建设其他费用万元811.3211.23%11.23%9.86%2.2.1无形资产万元811.3211.23%11.23%9.86%2.3预备费万元1057.0214.64%14.64%12.85%2.3.1基本预备费万元565.117.83%7.83%6.87%2.3.2涨价预备费万元491.916.81%6.81%5.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7221.44100.00%100.00%87.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1004.4413.91%13.91%12.21%7铺底流动资金万元334.814.64%4.64%4.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.62%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度173.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11341.5111341.5120923.3620923.361674.881.1主要生产车间6804.916804.9112554.0212554.021038.431.2辅助生产车间3629.283629.286695.486695.48535.961.3其他生产车间907.32907.321213.551213.55100.492仓储工程2406.262406.268115.478115.47472.462.1成品贮存601.57601.572028.872028.87118.112.2原料仓储1251.261251.264220.044220.04245.682.3辅助材料仓库553.44553.441866.561866.56108.673供配电工程128.33128.33128.33128.338.403.1供配电室128.33128.33128.33128.338.404给排水工程147.58147.58147.58147.587.524.1给排水147.58147.58147.58147.587.525服务性工程1523.971523.971523.971523.9788.725.1办公用房727.51727.51727.51727.5141.285.2生活服务796.46796.46796.46796.4650.436消防及环保工程429.92429.92429.92429.9228.166.1消防环保工程429.92429.92429.92429.9228.167项目总图工程64.1764.1764.1764.1791.137.1场地及道路硬化4393.75660.26660.267.2场区围墙660.264393.754393.757.3安全保卫室64.1764.1764.1764.178绿化工程1711.9059.92合计16041.7433408.7033408.702431.19(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2921.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1071102.02千瓦时,折合131.64吨标准煤。2、项目年总用水量5496.78立方米,折合0.47吨标准煤。3、“发射管项目投资建设项目”,年用电量1071102.02千瓦时,年总用水量5496.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.11吨标准煤/年。达产年综合节能量56.62吨标准煤/年,项目总节能率22.50%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“发射管项目”主要从事发射管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性发射管项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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