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泓域咨询MACRO/ 天线馈线及配件项目简介及立项备案申请天线馈线及配件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景天线馈线是指连接天线与收、发信机传送射频能量的传输线。要求与天线有良好的阻抗匹配、传输损耗小、辐射效应小、有足够的频带宽度和功率容量。有平行双线、同轴线、微带线、波导管之分。通常,平行双线和同轴线用作线天线的馈电线;微带线和同轴线用作微带天线的馈电线;波导管用作反射面天线和喇叭天线的馈电线。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26860.09平方米(折合约40.27亩),其中:净用地面积26860.09平方米(红线范围折合约40.27亩)。项目规划总建筑面积30620.50平方米,其中:规划建设主体工程20351.39平方米,计容建筑面积30620.50平方米;预计建筑工程投资2287.16万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为天线馈线及配件,根据市场情况,预计年产值20198.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7391.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2287.162920.67183.547391.161.1工程费用万元2287.162920.6713761.351.1.1建筑工程费用万元2287.162287.1622.95%1.1.2设备购置及安装费万元2920.672920.6729.31%1.2工程建设其他费用万元2183.332183.3321.91%1.2.1无形资产万元966.67966.671.3预备费万元1216.661216.661.3.1基本预备费万元716.54716.541.3.2涨价预备费万元500.12500.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元7391.167391.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2572.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13761.358796.439671.4313761.3513761.3513761.351.1应收账款万元4128.402270.622889.884128.404128.404128.401.2存货万元6192.613405.934334.836192.616192.616192.611.2.1原辅材料万元1857.781021.781300.451857.781857.781857.781.2.2燃料动力万元92.8951.0965.0292.8992.8992.891.2.3在产品万元2848.601566.731994.022848.602848.602848.601.2.4产成品万元1393.34766.34975.341393.341393.341393.341.3现金万元3440.341892.192408.243440.343440.343440.342流动负债万元11188.366153.607831.8511188.3611188.3611188.362.1应付账款万元11188.366153.607831.8511188.3611188.3611188.363流动资金万元2572.991415.141801.092572.992572.992572.994铺底流动资金万元857.65471.71600.36857.65857.65857.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9964.15万元,其中:固定资产投资7391.16万元,占项目总投资的74.18%;流动资金2572.99万元,占项目总投资的25.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2287.16万元,占项目总投资的22.95%;设备购置费2920.67万元,占项目总投资的29.31%;其它投资2183.33万元,占项目总投资的21.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7391.16+2572.99=9964.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9964.15134.81%134.81%100.00%2项目建设投资万元7391.16100.00%100.00%74.18%2.1工程费用万元5207.8370.46%70.46%52.27%2.1.1建筑工程费万元2287.1630.94%30.94%22.95%2.1.2设备购置及安装费万元2920.6739.52%39.52%29.31%2.2工程建设其他费用万元966.6713.08%13.08%9.70%2.2.1无形资产万元966.6713.08%13.08%9.70%2.3预备费万元1216.6616.46%16.46%12.21%2.3.1基本预备费万元716.549.69%9.69%7.19%2.3.2涨价预备费万元500.126.77%6.77%5.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7391.16100.00%100.00%74.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2572.9934.81%34.81%25.82%7铺底流动资金万元857.6611.60%11.60%8.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.55%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度183.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12448.0012448.0020351.3920351.391672.131.1主要生产车间7468.807468.8012210.8312210.831036.721.2辅助生产车间3983.363983.366512.446512.44535.081.3其他生产车间995.84995.841180.381180.38100.332仓储工程2641.022641.026674.926674.92398.862.1成品贮存660.25660.251668.731668.7399.722.2原料仓储1373.331373.333470.963470.96207.412.3辅助材料仓库607.43607.431535.231535.2391.743供配电工程140.85140.85140.85140.859.473.1供配电室140.85140.85140.85140.859.474给排水工程161.98161.98161.98161.988.474.1给排水161.98161.98161.98161.988.475服务性工程1672.651672.651672.651672.6599.955.1办公用房928.68928.68928.68928.6851.225.2生活服务743.97743.97743.97743.9757.086消防及环保工程471.86471.86471.86471.8631.726.1消防环保工程471.86471.86471.86471.8631.727项目总图工程70.4370.4370.4370.437.557.1场地及道路硬化4434.30962.62962.627.2场区围墙962.624434.304434.307.3安全保卫室70.4370.4370.4370.438绿化工程1685.8859.01合计17606.7930620.5030620.502287.16(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2920.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量1242296.09千瓦时,折合152.68吨标准煤。2、项目年总用水量12456.34立方米,折合1.06吨标准煤。3、“天线馈线及配件项目投资建设项目”,年用电量1242296.09千瓦时,年总用水量12456.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.74吨标准煤/年。达产年综合节能量45.92吨标准煤/年,项目总节能率20.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“天线馈线及配件项目”主要从事天线馈线及配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性天线馈线及配件项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

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