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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新能源汽车项目简介及立项备案申请新能源汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景新能源乘用车强势增长,过渡期冲量有望新能源乘用车发力,新能源汽车销量保持较快增速。2018年,新能源汽车销量为124.73万辆,同比增速为62.46%。新能源汽车销量领先的主要原因是新能源乘用车销量强势增长,尤其是插电混动车型销量超预期。2019年Q1,新能源汽车销量27.42万辆,同比+95%;其中新能源乘用车销量25.23万辆,同比+97.9%。虽然补贴下降超过此前预期,但是新能源乘用车因为限购限牌,产品力提升,双积分政策增加供给等原因仍有望保持较快增长,预计全年新能源乘用车销量140万辆,同比+33%,新能源汽车销量166万辆,同比+32.5%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53853.58平方米(折合约80.74亩),其中:净用地面积53853.58平方米(红线范围折合约80.74亩)。项目规划总建筑面积58700.40平方米,其中:规划建设主体工程41142.17平方米,计容建筑面积58700.40平方米;预计建筑工程投资4371.83万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源汽车,根据市场情况,预计年产值25219.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13315.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4371.835861.02164.9213315.641.1工程费用万元4371.835861.0215802.541.1.1建筑工程费用万元4371.834371.8326.58%1.1.2设备购置及安装费万元5861.025861.0235.63%1.2工程建设其他费用万元3082.793082.7918.74%1.2.1无形资产万元1554.761554.761.3预备费万元1528.031528.031.3.1基本预备费万元830.31830.311.3.2涨价预备费万元697.72697.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元13315.6413315.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3134.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15802.5411413.4913021.1715802.5415802.5415802.541.1应收账款万元4740.763081.503555.574740.764740.764740.761.2存货万元7111.144622.245333.367111.147111.147111.141.2.1原辅材料万元2133.341386.671600.012133.342133.342133.341.2.2燃料动力万元106.6769.3380.00106.67106.67106.671.2.3在产品万元3271.122126.232453.343271.123271.123271.121.2.4产成品万元1600.011040.001200.001600.011600.011600.011.3现金万元3950.642567.912962.983950.643950.643950.642流动负债万元12668.418234.479501.3112668.4112668.4112668.412.1应付账款万元12668.418234.479501.3112668.4112668.4112668.413流动资金万元3134.132037.182350.603134.133134.133134.134铺底流动资金万元1044.70679.06783.531044.701044.701044.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16449.77万元,其中:固定资产投资13315.64万元,占项目总投资的80.95%;流动资金3134.13万元,占项目总投资的19.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4371.83万元,占项目总投资的26.58%;设备购置费5861.02万元,占项目总投资的35.63%;其它投资3082.79万元,占项目总投资的18.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13315.64+3134.13=16449.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16449.77123.54%123.54%100.00%2项目建设投资万元13315.64100.00%100.00%80.95%2.1工程费用万元10232.8576.85%76.85%62.21%2.1.1建筑工程费万元4371.8332.83%32.83%26.58%2.1.2设备购置及安装费万元5861.0244.02%44.02%35.63%2.2工程建设其他费用万元1554.7611.68%11.68%9.45%2.2.1无形资产万元1554.7611.68%11.68%9.45%2.3预备费万元1528.0311.48%11.48%9.29%2.3.1基本预备费万元830.316.24%6.24%5.05%2.3.2涨价预备费万元697.725.24%5.24%4.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13315.64100.00%100.00%80.95%5建设期间费用万元6流动资金万元3134.1323.54%23.54%19.05%7铺底流动资金万元1044.717.85%7.85%6.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.84%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度164.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29256.4329256.4341142.1741142.173370.561.1主要生产车间17553.8617553.8624685.3024685.302089.751.2辅助生产车间9362.069362.0613165.4913165.491078.581.3其他生产车间2340.512340.512386.252386.25202.232仓储工程6207.166207.1611412.8511412.85680.002.1成品贮存1551.791551.792853.212853.21170.002.2原料仓储3227.723227.725934.685934.68353.602.3辅助材料仓库1427.651427.652624.962624.96156.403供配电工程331.05331.05331.05331.0522.193.1供配电室331.05331.05331.05331.0522.194给排水工程380.71380.71380.71380.7119.854.1给排水380.71380.71380.71380.7119.855服务性工程3931.203931.203931.203931.20234.235.1办公用房2290.372290.372290.372290.37130.885.2生活服务1640.831640.831640.831640.83133.896消防及环保工程1109.011109.011109.011109.0174.346.1消防环保工程1109.011109.011109.011109.0174.347项目总图工程165.52165.52165.52165.52-165.907.1场地及道路硬化10505.892136.082136.087.2场区围墙2136.0810505.8910505.897.3安全保卫室165.52165.52165.52165.528绿化工程3901.78136.56合计41381.0958700.4058700.404371.83(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费5861.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量869558.44千瓦时,折合106.87吨标准煤。2、项目年总用水量21527.01立方米,折合1.84吨标准煤。3、“新能源汽车项目投资建设项目”,年用电量869558.44千瓦时,年总用水量21527.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.71吨标准煤/年。达产年综合节能量32.47吨标准煤/年,项目总节能率21.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“新能源汽车项目”主要从事新能源汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源汽车项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划
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