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泓域咨询MACRO/ 摩托车涂料项目简介及立项备案申请摩托车涂料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景摩托车涂料市场和摩托车工业的发展息息相关。中国摩托车工业经过了半个世纪的发展,摩托车产销量连续多年雄踞世界第一,形成了比较完善的开发、生产、营销体系,国内摩托车涂料也随之成长和壮大。随着国内公路交通网路建设及汽车工业、电动车工业的快速发展,汽车、电动车逐步替代了传统摩托车成为代步工具,摩托车产销成负增长趋势。摩托车市场格局正在发生变化:传统两轮摩托车产销下降,休闲娱乐摩托车逆势上扬,三轮摩托车发展迅猛。受摩托车市场格局改变的影响,摩托车涂料行业也随之改变。虽然,我国传统二轮摩托车市场受到微型汽车、电动车的挤压和侵蚀,但随着休闲娱乐摩托车、三轮摩托车的发展,摩托车涂料增势不减。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30275.13平方米(折合约45.39亩),其中:净用地面积30275.13平方米(红线范围折合约45.39亩)。项目规划总建筑面积36027.40平方米,其中:规划建设主体工程24205.57平方米,计容建筑面积36027.40平方米;预计建筑工程投资2643.70万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摩托车涂料,根据市场情况,预计年产值21307.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8868.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2643.703553.49195.388868.301.1工程费用万元2643.703553.4913019.561.1.1建筑工程费用万元2643.702643.7023.89%1.1.2设备购置及安装费万元3553.493553.4932.11%1.2工程建设其他费用万元2671.112671.1124.14%1.2.1无形资产万元1421.171421.171.3预备费万元1249.941249.941.3.1基本预备费万元507.24507.241.3.2涨价预备费万元742.70742.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元8868.308868.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2197.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13019.568731.539496.4713019.5613019.5613019.561.1应收账款万元3905.872148.232734.113905.873905.873905.871.2存货万元5858.803222.344101.165858.805858.805858.801.2.1原辅材料万元1757.64966.701230.351757.641757.641757.641.2.2燃料动力万元87.8848.3461.5287.8887.8887.881.2.3在产品万元2695.051482.281886.532695.052695.052695.051.2.4产成品万元1318.23725.03922.761318.231318.231318.231.3现金万元3254.891790.192278.423254.893254.893254.892流动负债万元10821.885952.037575.3210821.8810821.8810821.882.1应付账款万元10821.885952.037575.3210821.8810821.8810821.883流动资金万元2197.681208.721538.382197.682197.682197.684铺底流动资金万元732.55402.91512.79732.55732.55732.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11065.98万元,其中:固定资产投资8868.30万元,占项目总投资的80.14%;流动资金2197.68万元,占项目总投资的19.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2643.70万元,占项目总投资的23.89%;设备购置费3553.49万元,占项目总投资的32.11%;其它投资2671.11万元,占项目总投资的24.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8868.30+2197.68=11065.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11065.98124.78%124.78%100.00%2项目建设投资万元8868.30100.00%100.00%80.14%2.1工程费用万元6197.1969.88%69.88%56.00%2.1.1建筑工程费万元2643.7029.81%29.81%23.89%2.1.2设备购置及安装费万元3553.4940.07%40.07%32.11%2.2工程建设其他费用万元1421.1716.03%16.03%12.84%2.2.1无形资产万元1421.1716.03%16.03%12.84%2.3预备费万元1249.9414.09%14.09%11.30%2.3.1基本预备费万元507.245.72%5.72%4.58%2.3.2涨价预备费万元742.708.37%8.37%6.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8868.30100.00%100.00%80.14%5建设期间费用万元6流动资金万元2197.6824.78%24.78%19.86%7铺底流动资金万元732.568.26%8.26%6.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.09%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度195.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12433.8812433.8824205.5724205.571953.831.1主要生产车间7460.337460.3314523.3414523.341211.371.2辅助生产车间3978.843978.847745.787745.78625.231.3其他生产车间994.71994.711403.921403.92117.232仓储工程2638.022638.027684.197684.19451.092.1成品贮存659.50659.501921.051921.05112.772.2原料仓储1371.771371.773995.783995.78234.572.3辅助材料仓库606.74606.741767.361767.36103.753供配电工程140.69140.69140.69140.699.293.1供配电室140.69140.69140.69140.699.294给排水工程161.80161.80161.80161.808.314.1给排水161.80161.80161.80161.808.315服务性工程1670.751670.751670.751670.7598.085.1办公用房781.78781.78781.78781.7846.325.2生活服务888.97888.97888.97888.9746.686消防及环保工程471.33471.33471.33471.3331.136.1消防环保工程471.33471.33471.33471.3331.137项目总图工程70.3570.3570.3570.3522.987.1场地及道路硬化4819.48856.83856.837.2场区围墙856.834819.484819.487.3安全保卫室70.3570.3570.3570.358绿化工程1971.2068.99合计17586.8236027.4036027.402643.70(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3553.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1342945.83千瓦时,折合165.05吨标准煤。2、项目年总用水量8737.94立方米,折合0.75吨标准煤。3、“摩托车涂料项目投资建设项目”,年用电量1342945.83千瓦时,年总用水量8737.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.80吨标准煤/年。达产年综合节能量64.48吨标准煤/年,项目总节能率25.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“摩托车涂料项目”主要从事摩托车涂料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摩托车涂料项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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