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泓域咨询MACRO/ 氯菊酯项目简介及立项备案申请氯菊酯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景英文通用名称 permethrin 、 其他名称 二氯苯醚酯,除虫精,苄氯菊酯(蚊香中还有四氯甲醚菊酯)、 毒性 氯菊酯属低毒杀虫剂。对皮肤无刺激作用,对眼睛有轻度刺激作用,在体内蓄积性很小,在试验条件下无致畸、致突变、致癌作用。对鱼类高毒、蜜蜂高毒、对鸟类低毒。 特点 其作用方式以触杀和胃毒为主,无内吸熏蒸作用,杀虫谱广,在碱性介质及土壤中易分解失效。对高等动物毒性低,在阳光照射下易分解。 适用范围 可以用于防治棉花、蔬菜、茶叶、果树上多种害虫,尤其适于卫生害虫的防治。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34957.47平方米(折合约52.41亩),其中:净用地面积34957.47平方米(红线范围折合约52.41亩)。项目规划总建筑面积58378.97平方米,其中:规划建设主体工程36254.84平方米,计容建筑面积58378.97平方米;预计建筑工程投资4316.54万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氯菊酯,根据市场情况,预计年产值24414.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9395.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4316.543777.13179.279395.541.1工程费用万元4316.543777.1317332.461.1.1建筑工程费用万元4316.544316.5433.95%1.1.2设备购置及安装费万元3777.133777.1329.70%1.2工程建设其他费用万元1301.871301.8710.24%1.2.1无形资产万元663.21663.211.3预备费万元638.66638.661.3.1基本预备费万元352.86352.861.3.2涨价预备费万元285.80285.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元9395.549395.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3320.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17332.468754.1815160.1817332.4617332.4617332.461.1应收账款万元5199.742339.884159.795199.745199.745199.741.2存货万元7799.613509.826239.697799.617799.617799.611.2.1原辅材料万元2339.881052.951871.912339.882339.882339.881.2.2燃料动力万元116.9952.6593.60116.99116.99116.991.2.3在产品万元3587.821614.522870.263587.823587.823587.821.2.4产成品万元1754.91789.711403.931754.911754.911754.911.3现金万元4333.111949.903466.494333.114333.114333.112流动负债万元14011.926305.3611209.5414011.9214011.9214011.922.1应付账款万元14011.926305.3611209.5414011.9214011.9214011.923流动资金万元3320.541494.242656.433320.543320.543320.544铺底流动资金万元1106.84498.08885.481106.841106.841106.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12716.08万元,其中:固定资产投资9395.54万元,占项目总投资的73.89%;流动资金3320.54万元,占项目总投资的26.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4316.54万元,占项目总投资的33.95%;设备购置费3777.13万元,占项目总投资的29.70%;其它投资1301.87万元,占项目总投资的10.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9395.54+3320.54=12716.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12716.08135.34%135.34%100.00%2项目建设投资万元9395.54100.00%100.00%73.89%2.1工程费用万元8093.6786.14%86.14%63.65%2.1.1建筑工程费万元4316.5445.94%45.94%33.95%2.1.2设备购置及安装费万元3777.1340.20%40.20%29.70%2.2工程建设其他费用万元663.217.06%7.06%5.22%2.2.1无形资产万元663.217.06%7.06%5.22%2.3预备费万元638.666.80%6.80%5.02%2.3.1基本预备费万元352.863.76%3.76%2.77%2.3.2涨价预备费万元285.803.04%3.04%2.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9395.54100.00%100.00%73.89%5建设期间费用万元6流动资金万元3320.5435.34%35.34%26.11%7铺底流动资金万元1106.8511.78%11.78%8.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.25%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度179.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18845.1318845.1336254.8436254.842948.751.1主要生产车间11307.0811307.0821752.9021752.901828.221.2辅助生产车间6030.446030.4411601.5511601.55943.601.3其他生产车间1507.611507.612102.782102.78176.922仓储工程3998.263998.2614380.6814380.68850.652.1成品贮存999.57999.573595.173595.17212.662.2原料仓储2079.102079.107477.957477.95442.342.3辅助材料仓库919.60919.603307.563307.56195.653供配电工程213.24213.24213.24213.2414.193.1供配电室213.24213.24213.24213.2414.194给排水工程245.23245.23245.23245.2312.694.1给排水245.23245.23245.23245.2312.695服务性工程2532.232532.232532.232532.23149.795.1办公用房1420.291420.291420.291420.2976.175.2生活服务1111.941111.941111.941111.9481.346消防及环保工程714.36714.36714.36714.3647.546.1消防环保工程714.36714.36714.36714.3647.547项目总图工程106.62106.62106.62106.62200.547.1场地及道路硬化7003.001319.251319.257.2场区围墙1319.257003.007003.007.3安全保卫室106.62106.62106.62106.628绿化工程2639.7592.39合计26655.0758378.9758378.974316.54(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费3777.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量546291.32千瓦时,折合67.14吨标准煤。2、项目年总用水量14714.12立方米,折合1.26吨标准煤。3、“氯菊酯项目投资建设项目”,年用电量546291.32千瓦时,年总用水量14714.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.40吨标准煤/年。达产年综合节能量24.03吨标准煤/年,项目总节能率24.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“氯菊酯项目”主要从事氯菊酯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氯菊酯项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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