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泓域咨询MACRO/ 无人机项目简介及立项备案申请无人机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景无人驾驶飞机简称“无人机”,英文缩写为“UAV”,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。从技术角度定义可以分为:无人固定翼机、无人垂直起降机、无人飞艇、无人直升机、无人多旋翼飞行器、无人伞翼机等。无人机按应用领域,可分为军用与民用。军用方面,无人机分为侦察机和靶机。民用方面,无人机+行业应用,是无人机真正的刚需;目前在航拍、农业、植保、自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄、制造浪漫等等领域的应用,大大的拓展了无人机本身的用途,发达国家也在积极扩展行业应用与发展无人机技术。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43475.06平方米(折合约65.18亩),其中:净用地面积43475.06平方米(红线范围折合约65.18亩)。项目规划总建筑面积72603.35平方米,其中:规划建设主体工程56487.49平方米,计容建筑面积72603.35平方米;预计建筑工程投资5415.94万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为无人机,根据市场情况,预计年产值13471.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11049.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5415.943982.18169.5211049.311.1工程费用万元5415.943982.188764.511.1.1建筑工程费用万元5415.945415.9441.68%1.1.2设备购置及安装费万元3982.183982.1830.64%1.2工程建设其他费用万元1651.191651.1912.71%1.2.1无形资产万元693.63693.631.3预备费万元957.56957.561.3.1基本预备费万元526.54526.541.3.2涨价预备费万元431.02431.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元11049.3111049.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1946.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8764.515728.777886.228764.518764.518764.511.1应收账款万元2629.351446.142103.482629.352629.352629.351.2存货万元3944.032169.223155.223944.033944.033944.031.2.1原辅材料万元1183.21650.76946.571183.211183.211183.211.2.2燃料动力万元59.1632.5447.3359.1659.1659.161.2.3在产品万元1814.25997.841451.401814.251814.251814.251.2.4产成品万元887.41488.07709.93887.41887.41887.411.3现金万元2191.131205.121752.902191.132191.132191.132流动负债万元6818.203750.015454.566818.206818.206818.202.1应付账款万元6818.203750.015454.566818.206818.206818.203流动资金万元1946.311070.471557.051946.311946.311946.314铺底流动资金万元648.76356.82519.02648.76648.76648.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12995.62万元,其中:固定资产投资11049.31万元,占项目总投资的85.02%;流动资金1946.31万元,占项目总投资的14.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5415.94万元,占项目总投资的41.68%;设备购置费3982.18万元,占项目总投资的30.64%;其它投资1651.19万元,占项目总投资的12.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11049.31+1946.31=12995.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12995.62117.61%117.61%100.00%2项目建设投资万元11049.31100.00%100.00%85.02%2.1工程费用万元9398.1285.06%85.06%72.32%2.1.1建筑工程费万元5415.9449.02%49.02%41.68%2.1.2设备购置及安装费万元3982.1836.04%36.04%30.64%2.2工程建设其他费用万元693.636.28%6.28%5.34%2.2.1无形资产万元693.636.28%6.28%5.34%2.3预备费万元957.568.67%8.67%7.37%2.3.1基本预备费万元526.544.77%4.77%4.05%2.3.2涨价预备费万元431.023.90%3.90%3.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11049.31100.00%100.00%85.02%5建设期间费用万元6流动资金万元1946.3117.61%17.61%14.98%7铺底流动资金万元648.775.87%5.87%4.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.92%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度169.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18417.5318417.5356487.4956487.494635.131.1主要生产车间11050.5211050.5233892.4933892.492873.781.2辅助生产车间5893.615893.6118076.0018076.001483.241.3其他生产车间1473.401473.403276.273276.27278.112仓储工程3907.543907.5410475.3110475.31625.142.1成品贮存976.88976.882618.832618.83156.282.2原料仓储2031.922031.925447.165447.16325.072.3辅助材料仓库898.73898.732409.322409.32143.783供配电工程208.40208.40208.40208.4013.993.1供配电室208.40208.40208.40208.4013.994给排水工程239.66239.66239.66239.6612.514.1给排水239.66239.66239.66239.6612.515服务性工程2474.772474.772474.772474.77147.695.1办公用房1149.291149.291149.291149.2981.835.2生活服务1325.481325.481325.481325.4868.166消防及环保工程698.15698.15698.15698.1546.876.1消防环保工程698.15698.15698.15698.1546.877项目总图工程104.20104.20104.20104.20-160.647.1场地及道路硬化6851.821370.621370.627.2场区围墙1370.626851.826851.827.3安全保卫室104.20104.20104.20104.208绿化工程2721.4295.25合计26050.2672603.3572603.355415.94(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3982.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量960118.80千瓦时,折合118.00吨标准煤。2、项目年总用水量7601.16立方米,折合0.65吨标准煤。3、“无人机项目投资建设项目”,年用电量960118.80千瓦时,年总用水量7601.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.65吨标准煤/年。达产年综合节能量39.55吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“无人机项目”主要从事无人机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性无人机项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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