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泓域咨询MACRO/ 智能车载终端项目简介及立项备案申请智能车载终端项目简介及立项备案申请一、项目建设背景智能车载终端(又称卫星定位智能车载终端)融合了GPS技术、里程定位技术及汽车黑匣技术,能用于对运输车辆的现代化管理,包括:行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中调度管理、电子站牌控制管理等。就国内车载终端技术水平来看,国内有些车载终端厂商的产品还不够成熟,还没有走过从科技成果到商品的过程转化,再加上我国车辆品种繁杂,各厂商需要在实际试装中不断改进自己的产品;另外,尽管现在的产品依然是粗放型,不同的车用大致相同的车载终端,但是可以看到潜在的趋势;车载终端产品必将不断细化,只有符合行业的需求特点、管理特点的产品才一能在将来的市场上脱颖而出。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18042.35平方米(折合约27.05亩),其中:净用地面积18042.35平方米(红线范围折合约27.05亩)。项目规划总建筑面积20568.28平方米,其中:规划建设主体工程12733.81平方米,计容建筑面积20568.28平方米;预计建筑工程投资1846.53万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能车载终端,根据市场情况,预计年产值10435.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4349.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1846.531565.66160.784349.101.1工程费用万元1846.531565.666597.781.1.1建筑工程费用万元1846.531846.5332.84%1.1.2设备购置及安装费万元1565.661565.6627.84%1.2工程建设其他费用万元936.91936.9116.66%1.2.1无形资产万元532.25532.251.3预备费万元404.66404.661.3.1基本预备费万元217.25217.251.3.2涨价预备费万元187.41187.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元4349.104349.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1273.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6597.783504.015681.186597.786597.786597.781.1应收账款万元1979.33890.701385.531979.331979.331979.331.2存货万元2969.001336.052078.302969.002969.002969.001.2.1原辅材料万元890.70400.81623.49890.70890.70890.701.2.2燃料动力万元44.5320.0431.1744.5344.5344.531.2.3在产品万元1365.74614.58956.021365.741365.741365.741.2.4产成品万元668.02300.61467.62668.02668.02668.021.3现金万元1649.44742.251154.611649.441649.441649.442流动负债万元5323.992395.803726.795323.995323.995323.992.1应付账款万元5323.992395.803726.795323.995323.995323.993流动资金万元1273.79573.21891.651273.791273.791273.794铺底流动资金万元424.59191.07297.22424.59424.59424.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5622.89万元,其中:固定资产投资4349.10万元,占项目总投资的77.35%;流动资金1273.79万元,占项目总投资的22.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1846.53万元,占项目总投资的32.84%;设备购置费1565.66万元,占项目总投资的27.84%;其它投资936.91万元,占项目总投资的16.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4349.10+1273.79=5622.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5622.89129.29%129.29%100.00%2项目建设投资万元4349.10100.00%100.00%77.35%2.1工程费用万元3412.1978.46%78.46%60.68%2.1.1建筑工程费万元1846.5342.46%42.46%32.84%2.1.2设备购置及安装费万元1565.6636.00%36.00%27.84%2.2工程建设其他费用万元532.2512.24%12.24%9.47%2.2.1无形资产万元532.2512.24%12.24%9.47%2.3预备费万元404.669.30%9.30%7.20%2.3.1基本预备费万元217.255.00%5.00%3.86%2.3.2涨价预备费万元187.414.31%4.31%3.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4349.10100.00%100.00%77.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1273.7929.29%29.29%22.65%7铺底流动资金万元424.609.76%9.76%7.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.98%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度160.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7268.337268.3312733.8112733.811257.501.1主要生产车间4361.004361.007640.297640.29779.651.2辅助生产车间2325.872325.874074.824074.82402.401.3其他生产车间581.47581.47738.56738.5675.452仓储工程1542.081542.085092.415092.41365.742.1成品贮存385.52385.521273.101273.1091.442.2原料仓储801.88801.882648.052648.05190.182.3辅助材料仓库354.68354.681171.251171.2584.123供配电工程82.2482.2482.2482.246.643.1供配电室82.2482.2482.2482.246.644给排水工程94.5894.5894.5894.585.944.1给排水94.5894.5894.5894.585.945服务性工程976.65976.65976.65976.6570.145.1办公用房573.48573.48573.48573.4840.635.2生活服务403.17403.17403.17403.1739.016消防及环保工程275.52275.52275.52275.5222.266.1消防环保工程275.52275.52275.52275.5222.267项目总图工程41.1241.1241.1241.1288.067.1场地及道路硬化2680.20423.26423.267.2场区围墙423.262680.202680.207.3安全保卫室41.1241.1241.1241.128绿化工程864.3530.25合计10280.5320568.2820568.281846.53(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1565.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1351570.63千瓦时,折合166.11吨标准煤。2、项目年总用水量5939.41立方米,折合0.51吨标准煤。3、“智能车载终端项目投资建设项目”,年用电量1351570.63千瓦时,年总用水量5939.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.62吨标准煤/年。达产年综合节能量64.80吨标准煤/年,项目总节能率23.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“智能车载终端项目”主要从事智能车载终端项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能车载终端项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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