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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽轮机项目简介及立项备案申请汽轮机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽轮机也称蒸汽透平发动机,是一种旋转式蒸汽动力装置,高温高压蒸汽穿过固定喷嘴成为加速的气流后喷射到叶片上,使装有叶片排的转子旋转,同时对外作功。汽轮机是现代火力发电厂的主要设备,也用于冶金工业、化学工业、舰船动力装置中。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26840.08平方米(折合约40.24亩),其中:净用地面积26840.08平方米(红线范围折合约40.24亩)。项目规划总建筑面积44554.53平方米,其中:规划建设主体工程34815.81平方米,计容建筑面积44554.53平方米;预计建筑工程投资3407.03万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽轮机,根据市场情况,预计年产值12169.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7573.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3407.033447.20188.227573.971.1工程费用万元3407.033447.209227.691.1.1建筑工程费用万元3407.033407.0338.65%1.1.2设备购置及安装费万元3447.203447.2039.10%1.2工程建设其他费用万元719.74719.748.16%1.2.1无形资产万元414.74414.741.3预备费万元305.00305.001.3.1基本预备费万元156.96156.961.3.2涨价预备费万元148.04148.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元7573.977573.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1241.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9227.694624.236426.069227.699227.699227.691.1应收账款万元2768.311660.982076.232768.312768.312768.311.2存货万元4152.462491.483114.354152.464152.464152.461.2.1原辅材料万元1245.74747.44934.301245.741245.741245.741.2.2燃料动力万元62.2937.3746.7262.2962.2962.291.2.3在产品万元1910.131146.081432.601910.131910.131910.131.2.4产成品万元934.30560.58700.73934.30934.30934.301.3现金万元2306.921384.151730.192306.922306.922306.922流动负债万元7985.704791.425989.277985.707985.707985.702.1应付账款万元7985.704791.425989.277985.707985.707985.703流动资金万元1241.99745.19931.491241.991241.991241.994铺底流动资金万元413.99248.40310.50413.99413.99413.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8815.96万元,其中:固定资产投资7573.97万元,占项目总投资的85.91%;流动资金1241.99万元,占项目总投资的14.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3407.03万元,占项目总投资的38.65%;设备购置费3447.20万元,占项目总投资的39.10%;其它投资719.74万元,占项目总投资的8.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7573.97+1241.99=8815.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8815.96116.40%116.40%100.00%2项目建设投资万元7573.97100.00%100.00%85.91%2.1工程费用万元6854.2390.50%90.50%77.75%2.1.1建筑工程费万元3407.0344.98%44.98%38.65%2.1.2设备购置及安装费万元3447.2045.51%45.51%39.10%2.2工程建设其他费用万元414.745.48%5.48%4.70%2.2.1无形资产万元414.745.48%5.48%4.70%2.3预备费万元305.004.03%4.03%3.46%2.3.1基本预备费万元156.962.07%2.07%1.78%2.3.2涨价预备费万元148.041.95%1.95%1.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7573.97100.00%100.00%85.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1241.9916.40%16.40%14.09%7铺底流动资金万元414.005.47%5.47%4.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.10%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度188.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14250.9314250.9334815.8134815.812928.551.1主要生产车间8550.568550.5620889.4920889.491815.701.2辅助生产车间4560.304560.3011141.0611141.06937.141.3其他生产车间1140.071140.072019.322019.32175.712仓储工程3023.543023.546330.176330.17387.252.1成品贮存755.88755.881582.541582.5496.812.2原料仓储1572.241572.243291.693291.69201.372.3辅助材料仓库695.41695.411455.941455.9489.073供配电工程161.26161.26161.26161.2611.103.1供配电室161.26161.26161.26161.2611.104给排水工程185.44185.44185.44185.449.934.1给排水185.44185.44185.44185.449.935服务性工程1914.911914.911914.911914.91117.145.1办公用房877.13877.13877.13877.1364.195.2生活服务1037.781037.781037.781037.7848.286消防及环保工程540.20540.20540.20540.2037.186.1消防环保工程540.20540.20540.20540.2037.187项目总图工程80.6380.6380.6380.63-141.287.1场地及道路硬化5100.971052.211052.217.2场区围墙1052.215100.975100.977.3安全保卫室80.6380.6380.6380.638绿化工程1633.1957.16合计20156.9044554.5344554.533407.03(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3447.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量849542.41千瓦时,折合104.41吨标准煤。2、项目年总用水量7220.58立方米,折合0.62吨标准煤。3、“汽轮机项目投资建设项目”,年用电量849542.41千瓦时,年总用水量7220.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.03吨标准煤/年。达产年综合节能量36.90吨标准煤/年,项目总节能率21.84%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽轮机项目”主要从事汽轮机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽轮机项目选址于某某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划
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