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泓域咨询MACRO/ 煤质活性炭项目简介及立项备案申请煤质活性炭项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤质活性炭采用优质煤为原材料,经过炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工序研制而成。其外观普遍为黑色圆柱状活性炭,不定形煤质颗粒活性炭,又称破碎炭。圆柱形活性炭又称柱状炭,一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。具有发达的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。煤质活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化生活、工业水质净化及气相吸附,如电厂、石化、炼油厂、食品饮料、制糖制酒、医药、电子、养鱼、海运等行业水质净化处理,能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染特,特别是致突变物(THM)的前驱物质,达到净化除杂去异味。还可用于工业尾气净化、气体脱硫、石油催化重整,气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、防毒面具、解媒载体,工业溶剂过滤、脱色、提纯等。各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂回收;制糖、味精、医药、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工业中的催化剂及催化剂载体。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功能。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11092.21平方米(折合约16.63亩),其中:净用地面积11092.21平方米(红线范围折合约16.63亩)。项目规划总建筑面积14641.72平方米,其中:规划建设主体工程9887.04平方米,计容建筑面积14641.72平方米;预计建筑工程投资1109.84万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为煤质活性炭,根据市场情况,预计年产值6721.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3143.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1109.841346.37189.053143.901.1工程费用万元1109.841346.375209.001.1.1建筑工程费用万元1109.841109.8427.55%1.1.2设备购置及安装费万元1346.371346.3733.42%1.2工程建设其他费用万元687.69687.6917.07%1.2.1无形资产万元326.53326.531.3预备费万元361.16361.161.3.1基本预备费万元189.59189.591.3.2涨价预备费万元171.57171.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元3143.903143.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金884.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5209.001616.023060.125209.005209.005209.001.1应收账款万元1562.70625.081093.891562.701562.701562.701.2存货万元2344.05937.621640.842344.052344.052344.051.2.1原辅材料万元703.22281.29492.25703.22703.22703.221.2.2燃料动力万元35.1614.0624.6135.1635.1635.161.2.3在产品万元1078.26431.31754.781078.261078.261078.261.2.4产成品万元527.41210.96369.19527.41527.41527.411.3现金万元1302.25520.90911.571302.251302.251302.252流动负债万元4324.261729.703026.984324.264324.264324.262.1应付账款万元4324.261729.703026.984324.264324.264324.263流动资金万元884.74353.90619.32884.74884.74884.744铺底流动资金万元294.91117.97206.44294.91294.91294.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4028.64万元,其中:固定资产投资3143.90万元,占项目总投资的78.04%;流动资金884.74万元,占项目总投资的21.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1109.84万元,占项目总投资的27.55%;设备购置费1346.37万元,占项目总投资的33.42%;其它投资687.69万元,占项目总投资的17.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3143.90+884.74=4028.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4028.64128.14%128.14%100.00%2项目建设投资万元3143.90100.00%100.00%78.04%2.1工程费用万元2456.2178.13%78.13%60.97%2.1.1建筑工程费万元1109.8435.30%35.30%27.55%2.1.2设备购置及安装费万元1346.3742.82%42.82%33.42%2.2工程建设其他费用万元326.5310.39%10.39%8.11%2.2.1无形资产万元326.5310.39%10.39%8.11%2.3预备费万元361.1611.49%11.49%8.96%2.3.1基本预备费万元189.596.03%6.03%4.71%2.3.2涨价预备费万元171.575.46%5.46%4.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3143.90100.00%100.00%78.04%5建设期间费用万元6流动资金万元884.7428.14%28.14%21.96%7铺底流动资金万元294.919.38%9.38%7.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.46%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度189.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4114.014114.019887.049887.04824.381.1主要生产车间2468.412468.415932.225932.22511.121.2辅助生产车间1316.481316.483163.853163.85263.801.3其他生产车间329.12329.12573.45573.4549.462仓储工程872.85872.853090.543090.54187.412.1成品贮存218.21218.21772.63772.6346.852.2原料仓储453.88453.881607.081607.0897.452.3辅助材料仓库200.76200.76710.82710.8243.103供配电工程46.5546.5546.5546.553.183.1供配电室46.5546.5546.5546.553.184给排水工程53.5353.5353.5353.532.844.1给排水53.5353.5353.5353.532.845服务性工程552.80552.80552.80552.8033.525.1办公用房249.91249.91249.91249.9115.205.2生活服务302.89302.89302.89302.8914.726消防及环保工程155.95155.95155.95155.9510.646.1消防环保工程155.95155.95155.95155.9510.647项目总图工程23.2823.2823.2823.2828.427.1场地及道路硬化1610.93316.95316.957.2场区围墙316.951610.931610.937.3安全保卫室23.2823.2823.2823.288绿化工程555.8119.45合计5818.9714641.7214641.721109.84(四)设备方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费1346.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量732782.20千瓦时,折合90.06吨标准煤。2、项目年总用水量3608.83立方米,折合0.31吨标准煤。3、“煤质活性炭项目投资建设项目”,年用电量732782.20千瓦时,年总用水量3608.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.37吨标准煤/年。达产年综合节能量26.99吨标准煤/年,项目总节能率25.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“煤质活性炭项目”主要从事煤质活性炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性煤质活性炭项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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