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泓域咨询MACRO/ 电刨项目简介及立项备案申请电刨项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电刨是由单相串励电动机经传动带驱动刨刀进行刨削作业的手持式电动工具,具有生产效率高、刨削表面平整、光滑等特点。广泛用于房屋建筑、住房装潢、木工车间、野外木工作业及车辆、船舶、桥梁施工等场合,进行各种木材的平面刨削、倒棱和裁口等作业。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37105.21平方米(折合约55.63亩),其中:净用地面积37105.21平方米(红线范围折合约55.63亩)。项目规划总建筑面积62707.80平方米,其中:规划建设主体工程49966.80平方米,计容建筑面积62707.80平方米;预计建筑工程投资5113.16万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电刨,根据市场情况,预计年产值23236.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10486.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5113.164389.63188.5110486.811.1工程费用万元5113.164389.6316886.931.1.1建筑工程费用万元5113.165113.1638.60%1.1.2设备购置及安装费万元4389.634389.6333.14%1.2工程建设其他费用万元984.02984.027.43%1.2.1无形资产万元498.23498.231.3预备费万元485.79485.791.3.1基本预备费万元199.78199.781.3.2涨价预备费万元286.01286.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元10486.8110486.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2758.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16886.937140.2610632.7616886.9316886.9316886.931.1应收账款万元5066.082279.743799.565066.085066.085066.081.2存货万元7599.123419.605699.347599.127599.127599.121.2.1原辅材料万元2279.741025.881709.802279.742279.742279.741.2.2燃料动力万元113.9951.2985.49113.99113.99113.991.2.3在产品万元3495.601573.022621.703495.603495.603495.601.2.4产成品万元1709.80769.411282.351709.801709.801709.801.3现金万元4221.731899.783166.304221.734221.734221.732流动负债万元14128.106357.6510596.0814128.1014128.1014128.102.1应付账款万元14128.106357.6510596.0814128.1014128.1014128.103流动资金万元2758.831241.472069.122758.832758.832758.834铺底流动资金万元919.60413.82689.71919.60919.60919.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13245.64万元,其中:固定资产投资10486.81万元,占项目总投资的79.17%;流动资金2758.83万元,占项目总投资的20.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5113.16万元,占项目总投资的38.60%;设备购置费4389.63万元,占项目总投资的33.14%;其它投资984.02万元,占项目总投资的7.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10486.81+2758.83=13245.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13245.64126.31%126.31%100.00%2项目建设投资万元10486.81100.00%100.00%79.17%2.1工程费用万元9502.7990.62%90.62%71.74%2.1.1建筑工程费万元5113.1648.76%48.76%38.60%2.1.2设备购置及安装费万元4389.6341.86%41.86%33.14%2.2工程建设其他费用万元498.234.75%4.75%3.76%2.2.1无形资产万元498.234.75%4.75%3.76%2.3预备费万元485.794.63%4.63%3.67%2.3.1基本预备费万元199.781.91%1.91%1.51%2.3.2涨价预备费万元286.012.73%2.73%2.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10486.81100.00%100.00%79.17%5建设期间费用万元6流动资金万元2758.8326.31%26.31%20.83%7铺底流动资金万元919.618.77%8.77%6.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.96%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度188.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13893.2013893.2049966.8049966.804481.691.1主要生产车间8335.928335.9229980.0829980.082778.651.2辅助生产车间4445.824445.8215989.3815989.381434.141.3其他生产车间1111.461111.462898.072898.07268.902仓储工程2947.642947.648281.658281.65540.222.1成品贮存736.91736.912070.412070.41135.062.2原料仓储1532.771532.774306.464306.46280.912.3辅助材料仓库677.96677.961904.781904.78124.253供配电工程157.21157.21157.21157.2111.543.1供配电室157.21157.21157.21157.2111.544给排水工程180.79180.79180.79180.7910.324.1给排水180.79180.79180.79180.7910.325服务性工程1866.841866.841866.841866.84121.785.1办公用房811.02811.02811.02811.0272.305.2生活服务1055.821055.821055.821055.8249.966消防及环保工程526.64526.64526.64526.6438.656.1消防环保工程526.64526.64526.64526.6438.657项目总图工程78.6078.6078.6078.60-164.877.1场地及道路硬化5222.72823.35823.357.2场区围墙823.355222.725222.727.3安全保卫室78.6078.6078.6078.608绿化工程2109.3773.83合计19650.9262707.8062707.805113.16(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费4389.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量1247340.78千瓦时,折合153.30吨标准煤。2、项目年总用水量13542.10立方米,折合1.16吨标准煤。3、“电刨项目投资建设项目”,年用电量1247340.78千瓦时,年总用水量13542.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.46吨标准煤/年。达产年综合节能量54.27吨标准煤/年,项目总节能率25.70%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电刨项目”主要从事电刨项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电刨项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项

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