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泓域咨询MACRO/ 甩挂运输车项目简介及立项备案申请甩挂运输车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着经济发展,现代物流业作为服务业中引导生产、促进消费的先导产业,越来越得到国家重视。为提升物流作业效率,甩挂运输模式被众多企业应用到产业链中。如今,甩挂运输的概念被引入物流业,这种中途装车、换车大量耗费时间的低效率运作方式也有望得到改善。带有动力的机动车将货物,以及随车拖带的半挂车、全挂车、货车底盘上的货箱等承载装置甩留在目的地后,再拖带其他装满货物的装置返回原地,或者驶向新的地点。这种一辆带有动力的主车,连续拖带两个以上承载装置的运输方式被称为甩挂运输。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14600.63平方米(折合约21.89亩),其中:净用地面积14600.63平方米(红线范围折合约21.89亩)。项目规划总建筑面积17082.74平方米,其中:规划建设主体工程11539.71平方米,计容建筑面积17082.74平方米;预计建筑工程投资1376.76万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为甩挂运输车,根据市场情况,预计年产值7329.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4324.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1376.761892.02197.554324.371.1工程费用万元1376.761892.024944.841.1.1建筑工程费用万元1376.761376.7626.46%1.1.2设备购置及安装费万元1892.021892.0236.36%1.2工程建设其他费用万元1055.591055.5920.29%1.2.1无形资产万元555.68555.681.3预备费万元499.91499.911.3.1基本预备费万元280.21280.211.3.2涨价预备费万元219.70219.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元4324.374324.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金879.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4944.842163.483850.764944.844944.844944.841.1应收账款万元1483.45593.381186.761483.451483.451483.451.2存货万元2225.18890.071780.142225.182225.182225.181.2.1原辅材料万元667.55267.02534.04667.55667.55667.551.2.2燃料动力万元33.3813.3526.7033.3833.3833.381.2.3在产品万元1023.58409.43818.871023.581023.581023.581.2.4产成品万元500.67200.27400.53500.67500.67500.671.3现金万元1236.21494.48988.971236.211236.211236.212流动负债万元4065.751626.303252.604065.754065.754065.752.1应付账款万元4065.751626.303252.604065.754065.754065.753流动资金万元879.09351.64703.27879.09879.09879.094铺底流动资金万元293.03117.21234.42293.03293.03293.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5203.46万元,其中:固定资产投资4324.37万元,占项目总投资的83.11%;流动资金879.09万元,占项目总投资的16.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1376.76万元,占项目总投资的26.46%;设备购置费1892.02万元,占项目总投资的36.36%;其它投资1055.59万元,占项目总投资的20.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4324.37+879.09=5203.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5203.46120.33%120.33%100.00%2项目建设投资万元4324.37100.00%100.00%83.11%2.1工程费用万元3268.7875.59%75.59%62.82%2.1.1建筑工程费万元1376.7631.84%31.84%26.46%2.1.2设备购置及安装费万元1892.0243.75%43.75%36.36%2.2工程建设其他费用万元555.6812.85%12.85%10.68%2.2.1无形资产万元555.6812.85%12.85%10.68%2.3预备费万元499.9111.56%11.56%9.61%2.3.1基本预备费万元280.216.48%6.48%5.39%2.3.2涨价预备费万元219.705.08%5.08%4.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4324.37100.00%100.00%83.11%5建设期间费用万元6流动资金万元879.0920.33%20.33%16.89%7铺底流动资金万元293.036.78%6.78%5.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.02%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度197.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7950.507950.5011539.7111539.711023.031.1主要生产车间4770.304770.306923.836923.83634.281.2辅助生产车间2544.162544.163692.713692.71327.371.3其他生产车间636.04636.04669.30669.3061.382仓储工程1686.811686.813602.973602.97232.302.1成品贮存421.70421.70900.74900.7458.082.2原料仓储877.14877.141873.541873.54120.802.3辅助材料仓库387.97387.97828.68828.6853.433供配电工程89.9689.9689.9689.966.533.1供配电室89.9689.9689.9689.966.534给排水工程103.46103.46103.46103.465.844.1给排水103.46103.46103.46103.465.845服务性工程1068.311068.311068.311068.3168.885.1办公用房509.34509.34509.34509.3430.075.2生活服务558.97558.97558.97558.9728.346消防及环保工程301.38301.38301.38301.3821.866.1消防环保工程301.38301.38301.38301.3821.867项目总图工程44.9844.9844.9844.98-15.517.1场地及道路硬化2927.13572.40572.407.2场区围墙572.402927.132927.137.3安全保卫室44.9844.9844.9844.988绿化工程966.5133.83合计11245.4117082.7417082.741376.76(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1892.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量1122525.34千瓦时,折合137.96吨标准煤。2、项目年总用水量6542.12立方米,折合0.56吨标准煤。3、“甩挂运输车项目投资建设项目”,年用电量1122525.34千瓦时,年总用水量6542.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.52吨标准煤/年。达产年综合节能量46.17吨标准煤/年,项目总节能率25.29%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“甩挂运输车项目”主要从事甩挂运输车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性甩挂运输车项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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