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泓域咨询MACRO/ 焊管项目简介及立项备案申请焊管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景焊接钢管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管,一般定尺6米。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备投资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提升,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管。按生产方法分类:工艺分类-电弧焊管,电阻焊管,(高频,低频)气焊管,炉焊管。产品广泛应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设,是我国开发的二十个重点产品之一。作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16494.91平方米(折合约24.73亩),其中:净用地面积16494.91平方米(红线范围折合约24.73亩)。项目规划总建筑面积18144.40平方米,其中:规划建设主体工程11362.84平方米,计容建筑面积18144.40平方米;预计建筑工程投资1558.49万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为焊管,根据市场情况,预计年产值10600.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4419.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1558.491626.30178.714419.501.1工程费用万元1558.491626.307786.661.1.1建筑工程费用万元1558.491558.4925.98%1.1.2设备购置及安装费万元1626.301626.3027.12%1.2工程建设其他费用万元1234.711234.7120.59%1.2.1无形资产万元675.76675.761.3预备费万元558.95558.951.3.1基本预备费万元311.50311.501.3.2涨价预备费万元247.45247.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元4419.504419.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1578.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7786.665348.085594.707786.667786.667786.661.1应收账款万元2336.001518.401868.802336.002336.002336.001.2存货万元3504.002277.602803.203504.003504.003504.001.2.1原辅材料万元1051.20683.28840.961051.201051.201051.201.2.2燃料动力万元52.5634.1642.0552.5652.5652.561.2.3在产品万元1611.841047.701289.471611.841611.841611.841.2.4产成品万元788.40512.46630.72788.40788.40788.401.3现金万元1946.661265.331557.331946.661946.661946.662流动负债万元6208.494035.524966.796208.496208.496208.492.1应付账款万元6208.494035.524966.796208.496208.496208.493流动资金万元1578.171025.811262.541578.171578.171578.174铺底流动资金万元526.05341.94420.84526.05526.05526.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5997.67万元,其中:固定资产投资4419.50万元,占项目总投资的73.69%;流动资金1578.17万元,占项目总投资的26.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1558.49万元,占项目总投资的25.98%;设备购置费1626.30万元,占项目总投资的27.12%;其它投资1234.71万元,占项目总投资的20.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4419.50+1578.17=5997.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5997.67135.71%135.71%100.00%2项目建设投资万元4419.50100.00%100.00%73.69%2.1工程费用万元3184.7972.06%72.06%53.10%2.1.1建筑工程费万元1558.4935.26%35.26%25.98%2.1.2设备购置及安装费万元1626.3036.80%36.80%27.12%2.2工程建设其他费用万元675.7615.29%15.29%11.27%2.2.1无形资产万元675.7615.29%15.29%11.27%2.3预备费万元558.9512.65%12.65%9.32%2.3.1基本预备费万元311.507.05%7.05%5.19%2.3.2涨价预备费万元247.455.60%5.60%4.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4419.50100.00%100.00%73.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1578.1735.71%35.71%26.31%7铺底流动资金万元526.0611.90%11.90%8.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.88%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度178.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9315.529315.5211362.8411362.841073.601.1主要生产车间5589.315589.316817.706817.70665.631.2辅助生产车间2980.972980.973636.113636.11343.551.3其他生产车间745.24745.24659.04659.0464.422仓储工程1976.421976.424408.014408.01302.902.1成品贮存494.11494.111102.001102.0075.722.2原料仓储1027.741027.742292.172292.17157.512.3辅助材料仓库454.58454.581013.841013.8469.673供配电工程105.41105.41105.41105.418.153.1供配电室105.41105.41105.41105.418.154给排水工程121.22121.22121.22121.227.294.1给排水121.22121.22121.22121.227.295服务性工程1251.731251.731251.731251.7386.015.1办公用房585.04585.04585.04585.0436.825.2生活服务666.69666.69666.69666.6939.206消防及环保工程353.12353.12353.12353.1227.306.1消防环保工程353.12353.12353.12353.1227.307项目总图工程52.7052.7052.7052.70-1.487.1场地及道路硬化3398.61585.74585.747.2场区围墙585.743398.613398.617.3安全保卫室52.7052.7052.7052.708绿化工程1563.3854.72合计13176.1318144.4018144.401558.49(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费1626.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量651741.66千瓦时,折合80.10吨标准煤。2、项目年总用水量5847.13立方米,折合0.50吨标准煤。3、“焊管项目投资建设项目”,年用电量651741.66千瓦时,年总用水量5847.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.60吨标准煤/年。达产年综合节能量25.45吨标准煤/年,项目总节能率26.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“焊管项目”主要从事焊管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性焊管项目选址于某某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符

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