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泓域咨询MACRO/ 硫双灭多威项目简介及立项备案申请硫双灭多威项目简介及立项备案申请一、项目建设背景硫双灭多威,属氨基甲酰肟类杀虫剂,为胆碱酯酶抑制剂。杀虫活性与灭多威相近,毒性较灭多威低。属氨基甲酰肟类杀虫剂,为胆碱酯酶抑制剂。以茎叶喷雾和种子处理许多作物,具有一定的触杀和胃毒作用,对主要的鳞翅目、鞘翅目和双翅目害虫有效,对鳞翅目的卵和成虫也有较高的活性。对高粱和棉花的某些品种有轻微药害。如防治棉花棉铃虫以600900g有效成分/ha喷雾。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47877.26平方米(折合约71.78亩),其中:净用地面积47877.26平方米(红线范围折合约71.78亩)。项目规划总建筑面积68943.25平方米,其中:规划建设主体工程42739.45平方米,计容建筑面积68943.25平方米;预计建筑工程投资5272.81万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硫双灭多威,根据市场情况,预计年产值18729.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12938.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5272.815153.69180.2512938.341.1工程费用万元5272.815153.6913232.251.1.1建筑工程费用万元5272.815272.8134.71%1.1.2设备购置及安装费万元5153.695153.6933.93%1.2工程建设其他费用万元2511.842511.8416.54%1.2.1无形资产万元1297.081297.081.3预备费万元1214.761214.761.3.1基本预备费万元546.71546.711.3.2涨价预备费万元668.05668.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元12938.3412938.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2250.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13232.255345.3010850.3013232.2513232.2513232.251.1应收账款万元3969.671786.352977.263969.673969.673969.671.2存货万元5954.512679.534465.885954.515954.515954.511.2.1原辅材料万元1786.35803.861339.761786.351786.351786.351.2.2燃料动力万元89.3240.1966.9989.3289.3289.321.2.3在产品万元2739.071232.582054.312739.072739.072739.071.2.4产成品万元1339.76602.891004.821339.761339.761339.761.3现金万元3308.061488.632481.053308.063308.063308.062流动负债万元10981.674941.758236.2510981.6710981.6710981.672.1应付账款万元10981.674941.758236.2510981.6710981.6710981.673流动资金万元2250.581012.761687.932250.582250.582250.584铺底流动资金万元750.19337.59562.64750.19750.19750.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15188.92万元,其中:固定资产投资12938.34万元,占项目总投资的85.18%;流动资金2250.58万元,占项目总投资的14.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5272.81万元,占项目总投资的34.71%;设备购置费5153.69万元,占项目总投资的33.93%;其它投资2511.84万元,占项目总投资的16.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12938.34+2250.58=15188.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15188.92117.39%117.39%100.00%2项目建设投资万元12938.34100.00%100.00%85.18%2.1工程费用万元10426.5080.59%80.59%68.65%2.1.1建筑工程费万元5272.8140.75%40.75%34.71%2.1.2设备购置及安装费万元5153.6939.83%39.83%33.93%2.2工程建设其他费用万元1297.0810.03%10.03%8.54%2.2.1无形资产万元1297.0810.03%10.03%8.54%2.3预备费万元1214.769.39%9.39%8.00%2.3.1基本预备费万元546.714.23%4.23%3.60%2.3.2涨价预备费万元668.055.16%5.16%4.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12938.34100.00%100.00%85.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2250.5817.39%17.39%14.82%7铺底流动资金万元750.195.80%5.80%4.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.55%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度180.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19141.7419141.7442739.4542739.453595.611.1主要生产车间11485.0411485.0425643.6725643.672229.281.2辅助生产车间6125.366125.3613676.6213676.621150.601.3其他生产车间1531.341531.342478.892478.89215.742仓储工程4061.194061.1917032.4717032.471042.122.1成品贮存1015.301015.304258.124258.12260.532.2原料仓储2111.822111.828856.888856.88541.902.3辅助材料仓库934.07934.073917.473917.47239.693供配电工程216.60216.60216.60216.6014.913.1供配电室216.60216.60216.60216.6014.914给排水工程249.09249.09249.09249.0913.344.1给排水249.09249.09249.09249.0913.345服务性工程2572.092572.092572.092572.09157.375.1办公用房1150.301150.301150.301150.3087.275.2生活服务1421.791421.791421.791421.7992.546消防及环保工程725.60725.60725.60725.6049.946.1消防环保工程725.60725.60725.60725.6049.947项目总图工程108.30108.30108.30108.30293.277.1场地及道路硬化6917.161276.061276.067.2场区围墙1276.066917.166917.167.3安全保卫室108.30108.30108.30108.308绿化工程3035.66106.25合计27074.5968943.2568943.255272.81(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费5153.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1154339.44千瓦时,折合141.87吨标准煤。2、项目年总用水量10224.67立方米,折合0.87吨标准煤。3、“硫双灭多威项目投资建设项目”,年用电量1154339.44千瓦时,年总用水量10224.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.74吨标准煤/年。达产年综合节能量52.79吨标准煤/年,项目总节能率25.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“硫双灭多威项目”主要从事硫双灭多威项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硫双灭多威项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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