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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石油专用管项目简介及立项备案申请石油专用管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石油专用管又叫油井管,主要用于钻探油、气井和输送油、气,具体产品包括套管、油管和钻杆等。其中,套管及油管是完井工序中使用的重要油田装备,钻杆是钻探工序中使用的装备。近年来,随着石油石化行业的快速发展,石油专用管市场也明显受益,但在2016年前,由于全球油价持续下滑,中国油田服务及设备市场规模出现收缩,石油专用管销量也随之下降,从2013年的410.23万吨跌至2016年的276.29万吨。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14613.97平方米(折合约21.91亩),其中:净用地面积14613.97平方米(红线范围折合约21.91亩)。项目规划总建筑面积19290.44平方米,其中:规划建设主体工程12536.07平方米,计容建筑面积19290.44平方米;预计建筑工程投资1465.88万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石油专用管,根据市场情况,预计年产值7403.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3856.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1465.881854.28176.023856.601.1工程费用万元1465.881854.285229.191.1.1建筑工程费用万元1465.881465.8830.71%1.1.2设备购置及安装费万元1854.281854.2838.85%1.2工程建设其他费用万元536.44536.4411.24%1.2.1无形资产万元297.95297.951.3预备费万元238.49238.491.3.1基本预备费万元131.64131.641.3.2涨价预备费万元106.85106.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元3856.603856.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金916.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5229.191950.303658.385229.195229.195229.191.1应收账款万元1568.76627.501098.131568.761568.761568.761.2存货万元2353.14941.251647.192353.142353.142353.141.2.1原辅材料万元705.94282.38494.16705.94705.94705.941.2.2燃料动力万元35.3014.1224.7135.3035.3035.301.2.3在产品万元1082.44432.98757.711082.441082.441082.441.2.4产成品万元529.46211.78370.62529.46529.46529.461.3现金万元1307.30522.92915.111307.301307.301307.302流动负债万元4312.741725.103018.924312.744312.744312.742.1应付账款万元4312.741725.103018.924312.744312.744312.743流动资金万元916.45366.58641.51916.45916.45916.454铺底流动资金万元305.48122.19213.84305.48305.48305.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4773.05万元,其中:固定资产投资3856.60万元,占项目总投资的80.80%;流动资金916.45万元,占项目总投资的19.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1465.88万元,占项目总投资的30.71%;设备购置费1854.28万元,占项目总投资的38.85%;其它投资536.44万元,占项目总投资的11.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3856.60+916.45=4773.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4773.05123.76%123.76%100.00%2项目建设投资万元3856.60100.00%100.00%80.80%2.1工程费用万元3320.1686.09%86.09%69.56%2.1.1建筑工程费万元1465.8838.01%38.01%30.71%2.1.2设备购置及安装费万元1854.2848.08%48.08%38.85%2.2工程建设其他费用万元297.957.73%7.73%6.24%2.2.1无形资产万元297.957.73%7.73%6.24%2.3预备费万元238.496.18%6.18%5.00%2.3.1基本预备费万元131.643.41%3.41%2.76%2.3.2涨价预备费万元106.852.77%2.77%2.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3856.60100.00%100.00%80.80%5建设期间费用万元6流动资金万元916.4523.76%23.76%19.20%7铺底流动资金万元305.487.92%7.92%6.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.70%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度176.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7408.107408.1012536.0712536.071047.881.1主要生产车间4444.864444.867521.647521.64649.691.2辅助生产车间2370.592370.594011.544011.54335.321.3其他生产车间592.65592.65727.09727.0962.872仓储工程1571.731571.734390.344390.34266.902.1成品贮存392.93392.931097.591097.5966.722.2原料仓储817.30817.302282.982282.98138.792.3辅助材料仓库361.50361.501009.781009.7861.393供配电工程83.8383.8383.8383.835.733.1供配电室83.8383.8383.8383.835.734给排水工程96.4096.4096.4096.405.134.1给排水96.4096.4096.4096.405.135服务性工程995.43995.43995.43995.4360.515.1办公用房441.57441.57441.57441.5727.885.2生活服务553.86553.86553.86553.8626.656消防及环保工程280.82280.82280.82280.8219.216.1消防环保工程280.82280.82280.82280.8219.217项目总图工程41.9141.9141.9141.9124.117.1场地及道路硬化2787.37615.45615.457.2场区围墙615.452787.372787.377.3安全保卫室41.9141.9141.9141.918绿化工程1040.3836.41合计10478.2219290.4419290.441465.88(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费1854.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1242296.09千瓦时,折合152.68吨标准煤。2、项目年总用水量5318.27立方米,折合0.45吨标准煤。3、“石油专用管项目投资建设项目”,年用电量1242296.09千瓦时,年总用水量5318.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.13吨标准煤/年。达产年综合节能量53.80吨标准煤/年,项目总节能率22.94%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“石油专用管项目”主要从事石油专用管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石油专用管项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合
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