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文档简介
泓域咨询MACRO/ 白油(氢化油)项目简介及立项备案申请白油(氢化油)项目简介及立项备案申请一、项目建设背景白油,别名石蜡油、白色油、矿物油。液体石蜡性状为无色透明油状液体,在日光下观察不显荧光。室温下无嗅无味,加热后略有石油臭。密度比重0.86-0.905(25度)不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇。与除蓖麻油外大多数脂肪油能任意混合,樟脑、薄荷脑及大多数天然或人造麝香均能被溶解。矿物油通常是指经过开采和初加工的原油(或石油),mineraloil,石油是埋藏于地下的天然矿产物,经过勘探、开采出的未经炼制的石油也叫做原油。在常温下,原油经过炼制后的成品叫做石油产品。依据习惯,把通过物理蒸馏方法从石油中提炼出的基础油称为矿物油基础油。提炼加工过程主要是将原油分成不同的部分以得到所需产品。主要的分离过程包括将原油分离成粗汽油、粗煤油、粗柴油、重柴油、各种润滑油馏分、裂化原料油及渣油(又称残油)的蒸馏分离和将各种润滑油提纯所使用的溶剂分离。生产过程基本以物理过程为主,不改变烃类结构,生产的基础油取决于原料中理想组分的含量与性质;矿物油在提炼过程中因无法将所含的杂质清除干净,因此得到的基础油流动点较高,不适合寒带作业使用;因此,矿物油类基础油在性质上受到一定限制。在食品工业可用作被膜剂,我国食品添加剂使用卫生标准(GB2760-2014)中规定:可用于除胶基糖果以外的其他糖果、鲜蛋,最大使用量为5.0g;其他使用参考:作为面包脱模剂,对烤盘腐蚀性小,不产生不愉快的气味;作为食品机械润滑剂,不腐蚀机械;此外也可用以延长水果、蔬菜、罐头的储存期。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32829.74平方米(折合约49.22亩),其中:净用地面积32829.74平方米(红线范围折合约49.22亩)。项目规划总建筑面积52199.29平方米,其中:规划建设主体工程36343.34平方米,计容建筑面积52199.29平方米;预计建筑工程投资4286.05万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为白油(氢化油),根据市场情况,预计年产值31434.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9062.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4286.053221.33184.129062.391.1工程费用万元4286.053221.3324020.921.1.1建筑工程费用万元4286.054286.0534.68%1.1.2设备购置及安装费万元3221.333221.3326.07%1.2工程建设其他费用万元1555.011555.0112.58%1.2.1无形资产万元805.84805.841.3预备费万元749.17749.171.3.1基本预备费万元396.13396.131.3.2涨价预备费万元353.04353.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元9062.399062.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3295.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24020.928926.9217523.7324020.9224020.9224020.921.1应收账款万元7206.283242.825044.397206.287206.287206.281.2存货万元10809.414864.247566.5910809.4110809.4110809.411.2.1原辅材料万元3242.821459.272269.983242.823242.823242.821.2.2燃料动力万元162.1472.96113.50162.14162.14162.141.2.3在产品万元4972.332237.553480.634972.334972.334972.331.2.4产成品万元2432.121094.451702.482432.122432.122432.121.3现金万元6005.232702.354203.666005.236005.236005.232流动负债万元20725.109326.2914507.5720725.1020725.1020725.102.1应付账款万元20725.109326.2914507.5720725.1020725.1020725.103流动资金万元3295.821483.122307.073295.823295.823295.824铺底流动资金万元1098.60494.37769.021098.601098.601098.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12358.21万元,其中:固定资产投资9062.39万元,占项目总投资的73.33%;流动资金3295.82万元,占项目总投资的26.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4286.05万元,占项目总投资的34.68%;设备购置费3221.33万元,占项目总投资的26.07%;其它投资1555.01万元,占项目总投资的12.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9062.39+3295.82=12358.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12358.21136.37%136.37%100.00%2项目建设投资万元9062.39100.00%100.00%73.33%2.1工程费用万元7507.3882.84%82.84%60.75%2.1.1建筑工程费万元4286.0547.29%47.29%34.68%2.1.2设备购置及安装费万元3221.3335.55%35.55%26.07%2.2工程建设其他费用万元805.848.89%8.89%6.52%2.2.1无形资产万元805.848.89%8.89%6.52%2.3预备费万元749.178.27%8.27%6.06%2.3.1基本预备费万元396.134.37%4.37%3.21%2.3.2涨价预备费万元353.043.90%3.90%2.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9062.39100.00%100.00%73.33%5建设期间费用万元6流动资金万元3295.8236.37%36.37%26.67%7铺底流动资金万元1098.6112.12%12.12%8.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.48%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度184.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17287.2717287.2736343.3436343.343282.541.1主要生产车间10372.3610372.3621806.0021806.002035.171.2辅助生产车间5531.935531.9311629.8711629.871050.411.3其他生产车间1382.981382.982107.912107.91196.952仓储工程3667.743667.7410306.3710306.37677.002.1成品贮存916.93916.932576.592576.59169.252.2原料仓储1907.221907.225359.315359.31352.042.3辅助材料仓库843.58843.582370.472370.47155.713供配电工程195.61195.61195.61195.6114.463.1供配电室195.61195.61195.61195.6114.464给排水工程224.95224.95224.95224.9512.934.1给排水224.95224.95224.95224.9512.935服务性工程2322.902322.902322.902322.90152.595.1办公用房1014.791014.791014.791014.7990.185.2生活服务1308.111308.111308.111308.1185.556消防及环保工程655.30655.30655.30655.3048.436.1消防环保工程655.30655.30655.30655.3048.437项目总图工程97.8197.8197.8197.811.187.1场地及道路硬化6382.401413.851413.857.2场区围墙1413.856382.406382.407.3安全保卫室97.8197.8197.8197.818绿化工程2769.2696.92合计24451.5952199.2952199.294286.05(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费3221.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量427090.13千瓦时,折合52.49吨标准煤。2、项目年总用水量18712.58立方米,折合1.60吨标准煤。3、“白油(氢化油)项目投资建设项目”,年用电量427090.13千瓦时,年总用水量18712.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.09吨标准煤/年。达产年综合节能量22.09吨标准煤/年,项目总节能率22.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“白油(氢化油)项目”主要从事白油(氢化油)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性白油(氢化油)项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目
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