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泓域咨询MACRO/ 熔融碳酸盐型燃料电池项目简介及立项备案申请熔融碳酸盐型燃料电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)是由多孔陶瓷阴极、多孔陶瓷电解质隔膜、多孔金属阳极、金属极板构成的燃料电池。其电解质是熔融态碳酸盐。燃料电池工程中心研制和小批量生产隔膜材料和电池隔膜,制备MCFC电极并组装数千瓦的电池组。已可批量生产隔膜材料LiAlO2粉料,开发成功制备1000cm2LiAlO2隔膜的工艺,已组装了28cm2、110cm2单电池,并进行了电池性能的评价和研究,现正在进行千瓦级电池组的研制二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23605.13平方米(折合约35.39亩),其中:净用地面积23605.13平方米(红线范围折合约35.39亩)。项目规划总建筑面积29506.41平方米,其中:规划建设主体工程20785.23平方米,计容建筑面积29506.41平方米;预计建筑工程投资2440.31万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为熔融碳酸盐型燃料电池,根据市场情况,预计年产值15770.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6700.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2440.311897.96189.326700.031.1工程费用万元2440.311897.969554.381.1.1建筑工程费用万元2440.312440.3127.97%1.1.2设备购置及安装费万元1897.961897.9621.76%1.2工程建设其他费用万元2361.762361.7627.07%1.2.1无形资产万元1044.781044.781.3预备费万元1316.981316.981.3.1基本预备费万元721.73721.731.3.2涨价预备费万元595.25595.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元6700.036700.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2024.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9554.386429.399202.369554.389554.389554.381.1应收账款万元2866.311576.472293.052866.312866.312866.311.2存货万元4299.472364.713439.584299.474299.474299.471.2.1原辅材料万元1289.84709.411031.871289.841289.841289.841.2.2燃料动力万元64.4935.4751.5964.4964.4964.491.2.3在产品万元1977.761087.771582.201977.761977.761977.761.2.4产成品万元967.38532.06773.90967.38967.38967.381.3现金万元2388.591313.731910.882388.592388.592388.592流动负债万元7530.364141.706024.297530.367530.367530.362.1应付账款万元7530.364141.706024.297530.367530.367530.363流动资金万元2024.021113.211619.222024.022024.022024.024铺底流动资金万元674.67371.07539.74674.67674.67674.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8724.05万元,其中:固定资产投资6700.03万元,占项目总投资的76.80%;流动资金2024.02万元,占项目总投资的23.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2440.31万元,占项目总投资的27.97%;设备购置费1897.96万元,占项目总投资的21.76%;其它投资2361.76万元,占项目总投资的27.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6700.03+2024.02=8724.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8724.05130.21%130.21%100.00%2项目建设投资万元6700.03100.00%100.00%76.80%2.1工程费用万元4338.2764.75%64.75%49.73%2.1.1建筑工程费万元2440.3136.42%36.42%27.97%2.1.2设备购置及安装费万元1897.9628.33%28.33%21.76%2.2工程建设其他费用万元1044.7815.59%15.59%11.98%2.2.1无形资产万元1044.7815.59%15.59%11.98%2.3预备费万元1316.9819.66%19.66%15.10%2.3.1基本预备费万元721.7310.77%10.77%8.27%2.3.2涨价预备费万元595.258.88%8.88%6.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6700.03100.00%100.00%76.80%5建设期间费用万元6流动资金万元2024.0230.21%30.21%23.20%7铺底流动资金万元674.6710.07%10.07%7.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.39%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度189.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13249.2613249.2620785.2320785.231890.931.1主要生产车间7949.567949.5612471.1412471.141172.381.2辅助生产车间4239.764239.766651.276651.27605.101.3其他生产车间1059.941059.941205.541205.54113.462仓储工程2811.022811.025668.775668.77375.072.1成品贮存702.75702.751417.191417.1993.772.2原料仓储1461.731461.732947.762947.76195.042.3辅助材料仓库646.53646.531303.821303.8286.273供配电工程149.92149.92149.92149.9211.163.1供配电室149.92149.92149.92149.9211.164给排水工程172.41172.41172.41172.419.984.1给排水172.41172.41172.41172.419.985服务性工程1780.311780.311780.311780.31117.795.1办公用房1053.061053.061053.061053.0649.345.2生活服务727.25727.25727.25727.2563.186消防及环保工程502.23502.23502.23502.2337.386.1消防环保工程502.23502.23502.23502.2337.387项目总图工程74.9674.9674.9674.96-71.787.1场地及道路硬化5122.911095.481095.487.2场区围墙1095.485122.915122.917.3安全保卫室74.9674.9674.9674.968绿化工程1993.7769.78合计18740.1129506.4129506.412440.31(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1897.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1182492.08千瓦时,折合145.33吨标准煤。2、项目年总用水量14243.13立方米,折合1.22吨标准煤。3、“熔融碳酸盐型燃料电池项目投资建设项目”,年用电量1182492.08千瓦时,年总用水量14243.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.55吨标准煤/年。达产年综合节能量54.20吨标准煤/年,项目总节能率20.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“熔融碳酸盐型燃料电池项目”主要从事熔融碳酸盐型燃料电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性熔融碳酸盐型燃料电池项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目

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