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文档简介
泓域咨询MACRO/ 管道运输项目简介及立项备案申请管道运输项目简介及立项备案申请一、项目建设背景管道运输是国际货物运输方式之一,具有运量大、不受气候和地面其他因素限制、可连续作业以及成本低等优点。管道运输已成为中国继铁路、公路、水路、航空运输之后的第五大运输行业。随着我国工业化进程的加快和能源结构优化的推进,我国油气管道建设正迎来一个大的发展机遇期。截至2012年底,我国已建油气管道的总长度已突破9.5万公里,形成了横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的油气管网格局。随着中国经济的持续快速发展和能源结构的改变,石油、天然气、成品油运输管道建设将进一步提速。截至2013年6月24日零时,我国首条跨境原油运输管道中哈石油管道管输原油累计进口突破5700万吨,达到了5744万吨。自投入商业运营以来,中哈原油管道进口原油量以年均20%的速度递增,成为名符其实的“中国西部能源大动脉”。近年来,我国天然气管道建设同样取得突破性进展,西气东输二线工程顺利建成投产,来自中亚的管道天然气直达珠三角,延伸向香港,截至2013年4月13日,中亚天然气管道已累计向我国输送天然气达500亿立方米。2013年7月15日,中缅天然气管道缅甸段投入使用,进入试运行阶段。中缅油气管道是继中亚油气管道、中俄原油管道、海上通道之后的第四大能源进口通道,天然气管道的投产标志着另一条重要的中国战略能源运输线被打通。“十二五”期间,全国将新增油气管道7.4万公里,其中,天然气管道4.5万公里、原油管道0.9万公里、成品油管道2万公里,总投资约3500亿元;预计到2016年底累计里程将突破17万公里。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22317.82平方米(折合约33.46亩),其中:净用地面积22317.82平方米(红线范围折合约33.46亩)。项目规划总建筑面积24103.25平方米,其中:规划建设主体工程18218.42平方米,计容建筑面积24103.25平方米;预计建筑工程投资1762.00万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为管道运输,根据市场情况,预计年产值8346.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6043.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1762.001974.33180.616043.211.1工程费用万元1762.001974.336647.471.1.1建筑工程费用万元1762.001762.0024.63%1.1.2设备购置及安装费万元1974.331974.3327.60%1.2工程建设其他费用万元2306.882306.8832.24%1.2.1无形资产万元1284.101284.101.3预备费万元1022.781022.781.3.1基本预备费万元425.70425.701.3.2涨价预备费万元597.08597.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元6043.216043.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1111.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6647.473624.344490.936647.476647.476647.471.1应收账款万元1994.241096.831395.971994.241994.241994.241.2存货万元2991.361645.252093.952991.362991.362991.361.2.1原辅材料万元897.41493.57628.19897.41897.41897.411.2.2燃料动力万元44.8724.6831.4144.8744.8744.871.2.3在产品万元1376.03756.81963.221376.031376.031376.031.2.4产成品万元673.06370.18471.14673.06673.06673.061.3现金万元1661.87914.031163.311661.871661.871661.872流动负债万元5536.333044.983875.435536.335536.335536.332.1应付账款万元5536.333044.983875.435536.335536.335536.333流动资金万元1111.14611.13777.801111.141111.141111.144铺底流动资金万元370.38203.71259.27370.38370.38370.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7154.35万元,其中:固定资产投资6043.21万元,占项目总投资的84.47%;流动资金1111.14万元,占项目总投资的15.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1762.00万元,占项目总投资的24.63%;设备购置费1974.33万元,占项目总投资的27.60%;其它投资2306.88万元,占项目总投资的32.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6043.21+1111.14=7154.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7154.35118.39%118.39%100.00%2项目建设投资万元6043.21100.00%100.00%84.47%2.1工程费用万元3736.3361.83%61.83%52.22%2.1.1建筑工程费万元1762.0029.16%29.16%24.63%2.1.2设备购置及安装费万元1974.3332.67%32.67%27.60%2.2工程建设其他费用万元1284.1021.25%21.25%17.95%2.2.1无形资产万元1284.1021.25%21.25%17.95%2.3预备费万元1022.7816.92%16.92%14.30%2.3.1基本预备费万元425.707.04%7.04%5.95%2.3.2涨价预备费万元597.089.88%9.88%8.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6043.21100.00%100.00%84.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1111.1418.39%18.39%15.53%7铺底流动资金万元370.386.13%6.13%5.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.17%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度180.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12018.6312018.6318218.4218218.421464.991.1主要生产车间7211.187211.1810931.0510931.05908.291.2辅助生产车间3845.963845.965829.895829.89468.801.3其他生产车间961.49961.491056.671056.6787.902仓储工程2549.922549.923825.143825.14223.702.1成品贮存637.48637.48956.28956.2855.922.2原料仓储1325.961325.961989.071989.07116.322.3辅助材料仓库586.48586.48879.78879.7851.453供配电工程136.00136.00136.00136.008.953.1供配电室136.00136.00136.00136.008.954给排水工程156.40156.40156.40156.408.004.1给排水156.40156.40156.40156.408.005服务性工程1614.951614.951614.951614.9594.455.1办公用房663.01663.01663.01663.0149.955.2生活服务951.94951.94951.94951.9444.266消防及环保工程455.59455.59455.59455.5929.976.1消防环保工程455.59455.59455.59455.5929.977项目总图工程68.0068.0068.0068.00-128.847.1场地及道路硬化4258.93719.90719.907.2场区围墙719.904258.934258.937.3安全保卫室68.0068.0068.0068.008绿化工程1736.7160.78合计16999.4824103.2524103.251762.00(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1974.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量1004626.00千瓦时,折合123.47吨标准煤。2、项目年总用水量4639.68立方米,折合0.40吨标准煤。3、“管道运输项目投资建设项目”,年用电量1004626.00千瓦时,年总用水量4639.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.87吨标准煤/年。达产年综合节能量39.12吨标准煤/年,项目总节能率22.62%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“管道运输项目”主要从事管道运输项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性管道运输项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划
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