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泓域咨询MACRO/ 网桥项目简介及立项备案申请网桥项目简介及立项备案申请一、项目建设背景网桥(Bridge)是早期的两端口二层网络设备,用来连接不同网段。网桥的两个端口分别有一条独立的交换信道,不是共享一条背板总线,可隔离冲突域。网桥比集线器(Hub)性能更好,集线器上各端口都是共享同一条背板总线的。后来,网桥被具有更多端口、同时也可隔离冲突域的交换机(Switch)所取代。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18509.25平方米(折合约27.75亩),其中:净用地面积18509.25平方米(红线范围折合约27.75亩)。项目规划总建筑面积29244.62平方米,其中:规划建设主体工程18364.96平方米,计容建筑面积29244.62平方米;预计建筑工程投资2400.99万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为网桥,根据市场情况,预计年产值7672.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5403.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2400.992176.38194.725403.481.1工程费用万元2400.992176.384841.631.1.1建筑工程费用万元2400.992400.9936.99%1.1.2设备购置及安装费万元2176.382176.3833.53%1.2工程建设其他费用万元826.11826.1112.73%1.2.1无形资产万元452.75452.751.3预备费万元373.36373.361.3.1基本预备费万元168.89168.891.3.2涨价预备费万元204.47204.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元5403.485403.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1088.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4841.632565.263800.944841.634841.634841.631.1应收账款万元1452.49798.871016.741452.491452.491452.491.2存货万元2178.731198.301525.112178.732178.732178.731.2.1原辅材料万元653.62359.49457.53653.62653.62653.621.2.2燃料动力万元32.6817.9722.8832.6832.6832.681.2.3在产品万元1002.22551.22701.551002.221002.221002.221.2.4产成品万元490.21269.62343.15490.21490.21490.211.3现金万元1210.41665.72847.291210.411210.411210.412流动负债万元3753.432064.392627.403753.433753.433753.432.1应付账款万元3753.432064.392627.403753.433753.433753.433流动资金万元1088.20598.51761.741088.201088.201088.204铺底流动资金万元362.73199.50253.91362.73362.73362.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6491.68万元,其中:固定资产投资5403.48万元,占项目总投资的83.24%;流动资金1088.20万元,占项目总投资的16.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2400.99万元,占项目总投资的36.99%;设备购置费2176.38万元,占项目总投资的33.53%;其它投资826.11万元,占项目总投资的12.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5403.48+1088.20=6491.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6491.68120.14%120.14%100.00%2项目建设投资万元5403.48100.00%100.00%83.24%2.1工程费用万元4577.3784.71%84.71%70.51%2.1.1建筑工程费万元2400.9944.43%44.43%36.99%2.1.2设备购置及安装费万元2176.3840.28%40.28%33.53%2.2工程建设其他费用万元452.758.38%8.38%6.97%2.2.1无形资产万元452.758.38%8.38%6.97%2.3预备费万元373.366.91%6.91%5.75%2.3.1基本预备费万元168.893.13%3.13%2.60%2.3.2涨价预备费万元204.473.78%3.78%3.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5403.48100.00%100.00%83.24%5建设期间费用万元6流动资金万元1088.2020.14%20.14%16.76%7铺底流动资金万元362.736.71%6.71%5.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.23%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度194.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7358.287358.2818364.9618364.961658.541.1主要生产车间4414.974414.9711018.9811018.981028.291.2辅助生产车间2354.652354.655876.795876.79530.731.3其他生产车间588.66588.661065.171065.1799.512仓储工程1561.161561.167071.787071.78464.482.1成品贮存390.29390.291767.941767.94116.122.2原料仓储811.80811.803677.333677.33241.532.3辅助材料仓库359.07359.071626.511626.51106.833供配电工程83.2683.2683.2683.266.153.1供配电室83.2683.2683.2683.266.154给排水工程95.7595.7595.7595.755.504.1给排水95.7595.7595.7595.755.505服务性工程988.74988.74988.74988.7464.945.1办公用房460.46460.46460.46460.4631.035.2生活服务528.28528.28528.28528.2829.146消防及环保工程278.93278.93278.93278.9320.616.1消防环保工程278.93278.93278.93278.9320.617项目总图工程41.6341.6341.6341.63148.837.1场地及道路硬化2846.99552.07552.077.2场区围墙552.072846.992846.997.3安全保卫室41.6341.6341.6341.638绿化工程912.5531.94合计10407.7529244.6229244.622400.99(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2176.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1313816.80千瓦时,折合161.47吨标准煤。2、项目年总用水量5260.58立方米,折合0.45吨标准煤。3、“网桥项目投资建设项目”,年用电量1313816.80千瓦时,年总用水量5260.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.92吨标准煤/年。达产年综合节能量53.97吨标准煤/年,项目总节能率23.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“网桥项目”主要从事网桥项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性网桥项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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