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泓域咨询MACRO/ 粉煤灰项目简介及立项备案申请粉煤灰项目简介及立项备案申请一、项目建设背景粉煤灰,是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一,随着电力工业的发展,燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加。大量的粉煤灰不加处理,就会产生扬尘,污染大气;若排入水系会造成河流淤塞,而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。另外粉煤灰可作为混凝土的掺合料。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31755.87平方米(折合约47.61亩),其中:净用地面积31755.87平方米(红线范围折合约47.61亩)。项目规划总建筑面积37471.93平方米,其中:规划建设主体工程22552.65平方米,计容建筑面积37471.93平方米;预计建筑工程投资3232.25万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为粉煤灰,根据市场情况,预计年产值13408.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9150.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3232.254053.49192.209150.641.1工程费用万元3232.254053.4910303.791.1.1建筑工程费用万元3232.253232.2529.95%1.1.2设备购置及安装费万元4053.494053.4937.56%1.2工程建设其他费用万元1864.901864.9017.28%1.2.1无形资产万元769.97769.971.3预备费万元1094.931094.931.3.1基本预备费万元540.74540.741.3.2涨价预备费万元554.19554.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元9150.649150.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1641.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10303.794972.006474.9110303.7910303.7910303.791.1应收账款万元3091.141854.682163.803091.143091.143091.141.2存货万元4636.712782.023245.694636.714636.714636.711.2.1原辅材料万元1391.01834.61973.711391.011391.011391.011.2.2燃料动力万元69.5541.7348.6969.5569.5569.551.2.3在产品万元2132.891279.731493.022132.892132.892132.891.2.4产成品万元1043.26625.96730.281043.261043.261043.261.3现金万元2575.951545.571803.162575.952575.952575.952流动负债万元8661.945197.166063.368661.948661.948661.942.1应付账款万元8661.945197.166063.368661.948661.948661.943流动资金万元1641.85985.111149.291641.851641.851641.854铺底流动资金万元547.28328.37383.10547.28547.28547.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10792.49万元,其中:固定资产投资9150.64万元,占项目总投资的84.79%;流动资金1641.85万元,占项目总投资的15.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3232.25万元,占项目总投资的29.95%;设备购置费4053.49万元,占项目总投资的37.56%;其它投资1864.90万元,占项目总投资的17.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9150.64+1641.85=10792.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10792.49117.94%117.94%100.00%2项目建设投资万元9150.64100.00%100.00%84.79%2.1工程费用万元7285.7479.62%79.62%67.51%2.1.1建筑工程费万元3232.2535.32%35.32%29.95%2.1.2设备购置及安装费万元4053.4944.30%44.30%37.56%2.2工程建设其他费用万元769.978.41%8.41%7.13%2.2.1无形资产万元769.978.41%8.41%7.13%2.3预备费万元1094.9311.97%11.97%10.15%2.3.1基本预备费万元540.745.91%5.91%5.01%2.3.2涨价预备费万元554.196.06%6.06%5.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9150.64100.00%100.00%84.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1641.8517.94%17.94%15.21%7铺底流动资金万元547.285.98%5.98%5.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.61%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度192.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12036.1912036.1922552.6522552.652139.881.1主要生产车间7221.717221.7113531.5913531.591326.731.2辅助生产车间3851.583851.587216.857216.85684.761.3其他生产车间962.90962.901308.051308.05128.392仓储工程2553.652553.659697.539697.53669.192.1成品贮存638.41638.412424.382424.38167.302.2原料仓储1327.901327.905042.725042.72347.982.3辅助材料仓库587.34587.342230.432230.43153.913供配电工程136.19136.19136.19136.1910.573.1供配电室136.19136.19136.19136.1910.574给排水工程156.62156.62156.62156.629.464.1给排水156.62156.62156.62156.629.465服务性工程1617.311617.311617.311617.31111.605.1办公用房729.29729.29729.29729.2946.395.2生活服务888.02888.02888.02888.0251.466消防及环保工程456.25456.25456.25456.2535.426.1消防环保工程456.25456.25456.25456.2535.427项目总图工程68.1068.1068.1068.10187.327.1场地及道路硬化4667.09757.03757.037.2场区围墙757.034667.094667.097.3安全保卫室68.1068.1068.1068.108绿化工程1965.9168.81合计17024.3237471.9337471.933232.25(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费4053.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量469970.02千瓦时,折合57.76吨标准煤。2、项目年总用水量12234.08立方米,折合1.04吨标准煤。3、“粉煤灰项目投资建设项目”,年用电量469970.02千瓦时,年总用水量12234.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.80吨标准煤/年。达产年综合节能量21.75吨标准煤/年,项目总节能率26.48%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“粉煤灰项目”主要从事粉煤灰项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性粉煤灰项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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