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泓域咨询MACRO/ 缝纫机械项目简介及立项备案申请缝纫机械项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在缝纫设备中各类辅助件也是不可或缺的,下面介绍缝纫设备有哪些常见的辅助件以及其用途。1.压脚类辅助件:此类辅助件是缝纫设备送料机构中一个必不可少的部件,它的作用是压紧或夹紧缝料使机器可靠送料,保证针线的线环顺利形成和被勾线器可靠勾住的作用。2.边缝器类辅助件:此类辅助件是对各种缝边辅助件的总成,它主要包括双卷边器、三卷边器、折边器、包边器四类。3.送料方式类辅助件:送料运动是最基本的缝纫操作之一,但是最早的缝纫机是没有送料机构的,也就是说,最先的送料机构是以辅助件的形式出现的。除了这三个最基本也是最重要的辅助件外,还有镶嵌器类辅助件、打褶器类辅助件、穿线器、曲折线迹器、锁眼器、伸带器、压脚提升器、强力牵引器等等。各类辅助件虽小,但是由于这些辅助件的使用,使得缝纫设备增加了新的功能,作业起来更加的省力、高速、高效,从而获得更大的经济效益。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9891.61平方米(折合约14.83亩),其中:净用地面积9891.61平方米(红线范围折合约14.83亩)。项目规划总建筑面积14540.67平方米,其中:规划建设主体工程11395.77平方米,计容建筑面积14540.67平方米;预计建筑工程投资1081.55万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为缝纫机械,根据市场情况,预计年产值4397.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2389.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1081.551128.60161.112389.261.1工程费用万元1081.551128.603137.991.1.1建筑工程费用万元1081.551081.5538.03%1.1.2设备购置及安装费万元1128.601128.6039.69%1.2工程建设其他费用万元179.11179.116.30%1.2.1无形资产万元81.1681.161.3预备费万元97.9597.951.3.1基本预备费万元55.9955.991.3.2涨价预备费万元41.9641.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元2389.262389.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金454.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3137.991211.512276.793137.993137.993137.991.1应收账款万元941.40376.56753.12941.40941.40941.401.2存货万元1412.10564.841129.681412.101412.101412.101.2.1原辅材料万元423.63169.45338.90423.63423.63423.631.2.2燃料动力万元21.188.4716.9521.1821.1821.181.2.3在产品万元649.57259.83519.65649.57649.57649.571.2.4产成品万元317.72127.09254.18317.72317.72317.721.3现金万元784.50313.80627.60784.50784.50784.502流动负债万元2683.431073.372146.742683.432683.432683.432.1应付账款万元2683.431073.372146.742683.432683.432683.433流动资金万元454.56181.82363.65454.56454.56454.564铺底流动资金万元151.5260.61121.22151.52151.52151.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2843.82万元,其中:固定资产投资2389.26万元,占项目总投资的84.02%;流动资金454.56万元,占项目总投资的15.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1081.55万元,占项目总投资的38.03%;设备购置费1128.60万元,占项目总投资的39.69%;其它投资179.11万元,占项目总投资的6.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2389.26+454.56=2843.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2843.82119.03%119.03%100.00%2项目建设投资万元2389.26100.00%100.00%84.02%2.1工程费用万元2210.1592.50%92.50%77.72%2.1.1建筑工程费万元1081.5545.27%45.27%38.03%2.1.2设备购置及安装费万元1128.6047.24%47.24%39.69%2.2工程建设其他费用万元81.163.40%3.40%2.85%2.2.1无形资产万元81.163.40%3.40%2.85%2.3预备费万元97.954.10%4.10%3.44%2.3.1基本预备费万元55.992.34%2.34%1.97%2.3.2涨价预备费万元41.961.76%1.76%1.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2389.26100.00%100.00%84.02%5建设期间费用万元6流动资金万元454.5619.03%19.03%15.98%7铺底流动资金万元151.526.34%6.34%5.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.60%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度161.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4867.384867.3811395.7711395.77932.391.1主要生产车间2920.432920.436837.466837.46578.081.2辅助生产车间1557.561557.563646.653646.65298.361.3其他生产车间389.39389.39660.95660.9555.942仓储工程1032.681032.682044.182044.18121.642.1成品贮存258.17258.17511.05511.0530.412.2原料仓储536.99536.991062.971062.9763.252.3辅助材料仓库237.52237.52470.16470.1627.983供配电工程55.0855.0855.0855.083.693.1供配电室55.0855.0855.0855.083.694给排水工程63.3463.3463.3463.343.304.1给排水63.3463.3463.3463.343.305服务性工程654.03654.03654.03654.0338.925.1办公用房273.17273.17273.17273.1719.025.2生活服务380.86380.86380.86380.8622.256消防及环保工程184.51184.51184.51184.5112.356.1消防环保工程184.51184.51184.51184.5112.357项目总图工程27.5427.5427.5427.54-54.507.1场地及道路硬化1730.57291.94291.947.2场区围墙291.941730.571730.577.3安全保卫室27.5427.5427.5427.548绿化工程678.8623.76合计6884.5614540.6714540.671081.55(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1128.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量493810.25千瓦时,折合60.69吨标准煤。2、项目年总用水量2615.49立方米,折合0.22吨标准煤。3、“缝纫机械项目投资建设项目”,年用电量493810.25千瓦时,年总用水量2615.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.91吨标准煤/年。达产年综合节能量15.23吨标准煤/年,项目总节能率27.75

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