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泓域咨询MACRO/ 纺纱机项目简介及立项备案申请纺纱机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前,国产纺纱设备与国外先进设备的差距最明显的地方依旧表现在稳定、可靠性方向,这种差距在高速生产时会更加明显。随着国产纺机织造技术的不断进步,这种差距有逐渐缩小的趋势,这也是越来越多国内用户对国产纺纱设备逐渐认可的一个原因。这种变化在无论是在清、梳设备和并、粗、细设备上都有所体现。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8437.55平方米(折合约12.65亩),其中:净用地面积8437.55平方米(红线范围折合约12.65亩)。项目规划总建筑面积12909.45平方米,其中:规划建设主体工程8513.53平方米,计容建筑面积12909.45平方米;预计建筑工程投资1060.94万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纺纱机,根据市场情况,预计年产值3718.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2367.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1060.941116.39187.192367.951.1工程费用万元1060.941116.392790.181.1.1建筑工程费用万元1060.941060.9438.04%1.1.2设备购置及安装费万元1116.391116.3940.03%1.2工程建设其他费用万元190.62190.626.83%1.2.1无形资产万元79.7979.791.3预备费万元110.83110.831.3.1基本预备费万元48.5148.511.3.2涨价预备费万元62.3262.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元2367.952367.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金421.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2790.181908.411924.482790.182790.182790.181.1应收账款万元837.05544.09669.64837.05837.05837.051.2存货万元1255.58816.131004.461255.581255.581255.581.2.1原辅材料万元376.67244.84301.34376.67376.67376.671.2.2燃料动力万元18.8312.2415.0718.8318.8318.831.2.3在产品万元577.57375.42462.05577.57577.57577.571.2.4产成品万元282.51183.63226.00282.51282.51282.511.3现金万元697.54453.40558.04697.54697.54697.542流动负债万元2369.111539.921895.292369.112369.112369.112.1应付账款万元2369.111539.921895.292369.112369.112369.113流动资金万元421.07273.70336.86421.07421.07421.074铺底流动资金万元140.3691.23112.29140.36140.36140.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2789.02万元,其中:固定资产投资2367.95万元,占项目总投资的84.90%;流动资金421.07万元,占项目总投资的15.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1060.94万元,占项目总投资的38.04%;设备购置费1116.39万元,占项目总投资的40.03%;其它投资190.62万元,占项目总投资的6.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2367.95+421.07=2789.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2789.02117.78%117.78%100.00%2项目建设投资万元2367.95100.00%100.00%84.90%2.1工程费用万元2177.3391.95%91.95%78.07%2.1.1建筑工程费万元1060.9444.80%44.80%38.04%2.1.2设备购置及安装费万元1116.3947.15%47.15%40.03%2.2工程建设其他费用万元79.793.37%3.37%2.86%2.2.1无形资产万元79.793.37%3.37%2.86%2.3预备费万元110.834.68%4.68%3.97%2.3.1基本预备费万元48.512.05%2.05%1.74%2.3.2涨价预备费万元62.322.63%2.63%2.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2367.95100.00%100.00%84.90%5建设期间费用万元6流动资金万元421.0717.78%17.78%15.10%7铺底流动资金万元140.365.93%5.93%5.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.56%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度187.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4567.074567.078513.538513.53769.641.1主要生产车间2740.242740.245108.125108.12477.181.2辅助生产车间1461.461461.462724.332724.33246.281.3其他生产车间365.37365.37493.78493.7846.182仓储工程968.97968.972857.352857.35187.862.1成品贮存242.24242.24714.34714.3446.972.2原料仓储503.86503.861485.821485.8297.692.3辅助材料仓库222.86222.86657.19657.1943.213供配电工程51.6851.6851.6851.683.823.1供配电室51.6851.6851.6851.683.824给排水工程59.4359.4359.4359.433.424.1给排水59.4359.4359.4359.433.425服务性工程613.68613.68613.68613.6840.355.1办公用房340.77340.77340.77340.7720.625.2生活服务272.91272.91272.91272.9124.076消防及环保工程173.12173.12173.12173.1212.806.1消防环保工程173.12173.12173.12173.1212.807项目总图工程25.8425.8425.8425.8415.977.1场地及道路硬化1651.51364.42364.427.2场区围墙364.421651.511651.517.3安全保卫室25.8425.8425.8425.848绿化工程773.6027.08合计6459.7912909.4512909.451060.94(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1116.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量700235.80千瓦时,折合86.06吨标准煤。2、项目年总用水量2298.42立方米,折合0.20吨标准煤。3、“纺纱机项目投资建设项目”,年用电量700235.80千瓦时,年总用水量2298.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.26吨标准煤/年。达产年综合节能量33.55吨标准煤/年,项目总节能率24.32%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“纺纱机项目”主要从事纺纱机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纺纱机项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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