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泓域咨询MACRO/ 铝箔项目简介及立项备案申请铝箔项目简介及立项备案申请一、项目建设背景一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料,其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好,具有银白色的光泽,如果将压延后的薄片,用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片,还可进行印刷。铝箔是柔软的金属薄膜,不仅具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无毒无味等优点,而且还因为其有优雅的银白色光泽,易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹,因而更容易受到人们的青睐。特别是铝箔与塑料和纸复合之后,把铝箔的屏蔽性与纸的强度、塑料的热密封性融为一体,进一步提高了作为包装材料所必需的对水汽、空气、紫外线和细菌等的屏蔽性能,大大拓宽了铝箔的应用市场。铝箔是铝加工材产业中附加值较高的细分产品,近年行业发展迅速,市场规模与产销量连年保持高速增长,由于其在导热、循环利用领域优异的应用性能,使得铝箔在家电、包装等方面的应用得到极大拓展。近年我国包装工业的发展,极大地带动了铝箔行业的消费,“十二五”期间建设民生工程、发展低碳经济对高性能铝箔材将有较强的需求。目前我国铝箔年需求量已达到30万吨以上,中国已经发展成为仅次于美国和日本的第三包装大国,未来几年,包装用铝箔的增速将大幅超过我国空调及电缆等用途的增速。近几年,我国铝箔消费量呈逐年增长趋势,从2001年的30万吨增长到2010年约130万吨,年复合增长率达到18%;虽然我国是仅次于美国的全球第二大铝箔消费国,但我国铝箔市场还有较大的上升空间。目前我国铝箔的年均消费量达0.96千克,远低于北美、西欧和日本等国家。随着我国汽车、医药、电子工业等的不断发展,对铝箔的需求将会不断增长,前瞻网预计我国铝箔消费量将从2011年的150万吨增长到2013年约210万吨,年复合增长率达17%。未来铝箔行业发展前景广阔。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25325.99平方米(折合约37.97亩),其中:净用地面积25325.99平方米(红线范围折合约37.97亩)。项目规划总建筑面积32417.27平方米,其中:规划建设主体工程19876.51平方米,计容建筑面积32417.27平方米;预计建筑工程投资2391.80万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝箔,根据市场情况,预计年产值23428.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7588.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2391.803042.10199.867588.681.1工程费用万元2391.803042.1014266.701.1.1建筑工程费用万元2391.802391.8023.33%1.1.2设备购置及安装费万元3042.103042.1029.67%1.2工程建设其他费用万元2154.782154.7821.02%1.2.1无形资产万元1080.341080.341.3预备费万元1074.441074.441.3.1基本预备费万元563.84563.841.3.2涨价预备费万元510.60510.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元7588.687588.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2663.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14266.709785.2911258.7414266.7014266.7014266.701.1应收账款万元4280.012568.013210.014280.014280.014280.011.2存货万元6420.023852.014815.016420.026420.026420.021.2.1原辅材料万元1926.011155.601444.501926.011926.011926.011.2.2燃料动力万元96.3057.7872.2396.3096.3096.301.2.3在产品万元2953.211771.932214.912953.212953.212953.211.2.4产成品万元1444.50866.701083.381444.501444.501444.501.3现金万元3566.682140.012675.013566.683566.683566.682流动负债万元11603.206961.928702.4011603.2011603.2011603.202.1应付账款万元11603.206961.928702.4011603.2011603.2011603.203流动资金万元2663.501598.101997.632663.502663.502663.504铺底流动资金万元887.82532.70665.87887.82887.82887.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10252.18万元,其中:固定资产投资7588.68万元,占项目总投资的74.02%;流动资金2663.50万元,占项目总投资的25.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2391.80万元,占项目总投资的23.33%;设备购置费3042.10万元,占项目总投资的29.67%;其它投资2154.78万元,占项目总投资的21.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7588.68+2663.50=10252.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10252.18135.10%135.10%100.00%2项目建设投资万元7588.68100.00%100.00%74.02%2.1工程费用万元5433.9071.61%71.61%53.00%2.1.1建筑工程费万元2391.8031.52%31.52%23.33%2.1.2设备购置及安装费万元3042.1040.09%40.09%29.67%2.2工程建设其他费用万元1080.3414.24%14.24%10.54%2.2.1无形资产万元1080.3414.24%14.24%10.54%2.3预备费万元1074.4414.16%14.16%10.48%2.3.1基本预备费万元563.847.43%7.43%5.50%2.3.2涨价预备费万元510.606.73%6.73%4.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7588.68100.00%100.00%74.02%5建设期间费用万元6流动资金万元2663.5035.10%35.10%25.98%7铺底流动资金万元887.8311.70%11.70%8.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.13%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度199.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10945.6210945.6219876.5119876.511613.171.1主要生产车间6567.376567.3711925.9111925.911000.171.2辅助生产车间3502.603502.606360.486360.48516.211.3其他生产车间875.65875.651152.841152.8496.792仓储工程2322.272322.278151.498151.49481.142.1成品贮存580.57580.572037.872037.87120.282.2原料仓储1207.581207.584238.774238.77250.192.3辅助材料仓库534.12534.121874.841874.84110.663供配电工程123.85123.85123.85123.858.223.1供配电室123.85123.85123.85123.858.224给排水工程142.43142.43142.43142.437.364.1给排水142.43142.43142.43142.437.365服务性工程1470.771470.771470.771470.7786.815.1办公用房615.58615.58615.58615.5848.495.2生活服务855.19855.19855.19855.1948.776消防及环保工程414.91414.91414.91414.9127.556.1消防环保工程414.91414.91414.91414.9127.557项目总图工程61.9361.9361.9361.93108.327.1场地及道路硬化3954.61852.21852.217.2场区围墙852.213954.613954.617.3安全保卫室61.9361.9361.9361.938绿化工程1692.3059.23合计15481.7832417.2732417.272391.80(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费3042.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量1052469.21千瓦时,折合129.35吨标准煤。2、项目年总用水量23870.51立方米,折合2.04吨标准煤。3、“铝箔项目投资建设项目”,年用电量1052469.21千瓦时,年总用水量23870.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.39吨标准煤/年。达产年综合节能量43.80吨标准煤/年,项目总节能率23.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“铝箔项目”主要从事铝箔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝箔项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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